Faktúra č. DFB/17/0111

Obstarávateľ
  • Názov: Pedagogická a sociálna akadémia Prešov
  • IČO: 00162825
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB/17/0111
  • Popis fakturovaného plnenia: zz utierky a čistiace prostriedky
  • Dátum doručenia: 05.06.2017
  • Celková hodnota: 35,10 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: OBJ033/17
  • Dátum zverejnenia: 13.06.2017
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
OBJ033/17 ZZ utierky a čistiace prostriedky Pedagogická a sociálna akadémia Prešov 00162825 Fifty - fifty, s.r.o. 36479861 40,00 € 29.05.2017 02.06.2017 PhDr. Oľga Vavreková riaditeľka školy Objednávka
Tlačiť