Faktúra č. DFB/16/0082
Obstarávateľ
- Názov: Pedagogická a sociálna akadémia Prešov
- IČO: 00162825
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/16/0082
- Popis fakturovaného plnenia: papierové utierky a vrecia na odpad
- Dátum doručenia: 02.05.2016
- Celková hodnota: 54,00 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: OBJ022/16
- Dátum zverejnenia: 05.05.2016
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OBJ022/16 | papierové utierky a vrecia na odpad | Pedagogická a sociálna akadémia Prešov | 00162825 | LUMAX | 36675148 | 70,00 € | 18.04.2016 | 27.04.2016 | PhDr. Oľga Vavreková | riaditeľka školy | Objednávka |