Faktúra č. DFB/14/0233
Obstarávateľ
- Názov: Pedagogická a sociálna akadémia Prešov
- IČO: 00162825
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/14/0233
- Popis fakturovaného plnenia: toner
- Dátum doručenia: 03.12.2014
- Celková hodnota: 40,20 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: OBJ112/14
- Dátum zverejnenia: 10.12.2014
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OBJ112/14 | toner | Pedagogická a sociálna akadémia Prešov | 00162825 | FORDAT | 36507741 | 42,00 € | 03.12.2014 | 04.12.2014 | PhDr. Oľga Vavreková | riaditeľka školy | Objednávka |