Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ 
DFB/24/0019 VBA prístup Stredná odborná škola pedagogická 00162825 Slovak Telekom a.s. 35763469 58,80 € 08.02.2024 14.02.2024 Andrea Poráčová Faktúra
DFB/24/0004 seminár Stredná odborná škola pedagogická 00162825 Regionálne vzdelávacie centrum 31954120 42,00 € 16.01.2024 24.01.2024 Andrea Poráčová Faktúra
DFB/24/0002 hlasové služby-pevná sieť Stredná odborná škola pedagogická 00162825 Slovak Telekom a.s. 35763469 30,11 € 10.01.2024 24.01.2024 Andrea Poráčová Faktúra
DFB/24/0001 VBA prístup Stredná odborná škola pedagogická 00162825 Slovak Telekom a.s. 35763469 58,80 € 10.01.2024 24.01.2024 Andrea Poráčová Faktúra
DFB/23/0272 hlasové služby-mobilná sieť Stredná odborná škola pedagogická 00162825 Slovak Telekom a.s. 35763469 22,08 € 10.01.2024 24.01.2024 Andrea Poráčová Faktúra
DFB/23/0271 hlasové služby-mobilná sieť Stredná odborná škola pedagogická 00162825 Slovak Telekom a.s. 35763469 22,56 € 10.01.2024 24.01.2024 Andrea Poráčová Faktúra
DFB/24/0007 servisné práce za obdobie od 01.01.2024 do 31.03.2024 Stredná odborná škola pedagogická 00162825 Asseco Solutions, a.s. 00602311 387,14 € 16.01.2024 24.01.2024 Andrea Poráčová Faktúra
DFB/24/0006 RAP modul za rok 2024 Stredná odborná škola pedagogická 00162825 Asseco Solutions, a.s. 00602311 964,51 € 16.01.2024 24.01.2024 Andrea Poráčová Faktúra
DFB/24/0005 RAP modul zverejňovanie rok 2024 Stredná odborná škola pedagogická 00162825 Asseco Solutions, a.s. 00602311 32,27 € 16.01.2024 24.01.2024 Andrea Poráčová Faktúra
DFB/24/0003 nové verzie Magma HCM od 01.01.2024 do 31.03.2024 Stredná odborná škola pedagogická 00162825 Aricoma Systems s.r.o. 36396222 25,49 € 16.01.2024 24.01.2024 Andrea Poráčová Faktúra
DFB/23/0273 vyúčtovacia FA-Finančný spravodajca r.2023 Stredná odborná škola pedagogická 00162825 Poradca podnikateľa s.r.o. 31592503 32,03 € 12.01.2024 24.01.2024 Andrea Poráčová Faktúra
DFS/24/0001 nájom dispenzorov 2023 Stredná odborná škola pedagogická 00162825 Minerálne vody, a.s. 31711464 1,20 € 09.01.2024 24.01.2024 Andrea Poráčová Faktúra
DFB/23/0270 služby Virtuálnej knižnice-december 2023 Stredná odborná škola pedagogická 00162825 KOMENSKY, s.r.o. 43908977 18,84 € 02.01.2024 24.01.2024 Andrea Poráčová Faktúra
DFB/24/0010 seminár Stredná odborná škola pedagogická 00162825 Asseco Solutions, a.s. 00602311 71,70 € 25.01.2024 30.01.2024 Andrea Poráčová Faktúra
DFB/24/0009 plyn kotolňa Stredná odborná škola pedagogická 00162825 SPP a.s. 35815256 2 339,00 € 25.01.2024 30.01.2024 Andrea Poráčová Faktúra
DFB/24/0008 plyn gamatky Stredná odborná škola pedagogická 00162825 SPP a.s. 35815256 172,00 € 25.01.2024 30.01.2024 Andrea Poráčová Faktúra
DFB/23/0275 elektrina Stredná odborná škola pedagogická 00162825 SPP a.s. 35815256 741,96 € 12.01.2024 30.01.2024 Andrea Poráčová Faktúra
DFB/23/0274 elektrina domček Stredná odborná škola pedagogická 00162825 SPP a.s. 35815256 80,74 € 12.01.2024 30.01.2024 Andrea Poráčová Faktúra
DFB/24/0012 prístup na celoslovenský online Veľtrh stredných škôl Stredná odborná škola pedagogická 00162825 KOMENSKY VIRAL, s.r.o. 52247040 48,00 € 02.02.2024 10.02.2024 Andrea Poráčová Faktúra
DFB/24/0011 tlačivá Stredná odborná škola pedagogická 00162825 ŠEVT a.s. 31331131 72,20 € 31.01.2024 10.02.2024 Andrea Poráčová Faktúra
DFB/24/0018 hlasové služby-mobilná sieť Stredná odborná škola pedagogická 00162825 Slovak Telekom a.s. 35763469 22,08 € 08.02.2024 14.02.2024 Andrea Poráčová Faktúra
DFB/24/0017 hlasové služby-mobilná sieť Stredná odborná škola pedagogická 00162825 Slovak Telekom a.s. 35763469 22,56 € 08.02.2024 14.02.2024 Andrea Poráčová Faktúra
DFB/24/0016 hlasové služby-pevná sieť Stredná odborná škola pedagogická 00162825 Slovak Telekom a.s. 35763469 29,51 € 08.02.2024 14.02.2024 Andrea Poráčová Faktúra
DFB/24/0020 oprava plynového topidla (gamatky) Stredná odborná škola pedagogická 00162825 PLYNAS s.r.o. 46396292 97,50 € 09.02.2024 14.02.2024 Andrea Poráčová Faktúra
DFB/24/0015 oprava kabeláže EZS a výmena komunikatora na políciu Stredná odborná škola pedagogická 00162825 TRANS-MONT s.r.o. 31681115 645,60 € 07.02.2024 14.02.2024 Andrea Poráčová Faktúra
DFB/24/0014 plyn gamatky Stredná odborná škola pedagogická 00162825 SPP a.s. 35815256 172,00 € 02.02.2024 14.02.2024 Andrea Poráčová Faktúra
DFB/24/0013 plyn kotolňa Stredná odborná škola pedagogická 00162825 SPP a.s. 35815256 2 339,00 € 02.02.2024 14.02.2024 Andrea Poráčová Faktúra
DFB/23/0276 nedoplatok plyn kotolňa Stredná odborná škola pedagogická 00162825 SPP a.s. 35815256 7 958,85 € 15.01.2024 14.02.2024 Andrea Poráčová Faktúra
DFB/24/0021 utierky Katrin Classic S2 Stredná odborná škola pedagogická 00162825 PAPERA s.r.o. 46082182 241,96 € 09.02.2024 14.02.2024 Andrea Poráčová Faktúra
DFS/24/0002 minerálna voda Stredná odborná škola pedagogická 00162825 Minerálne vody, a.s. 31711464 19,10 € 31.01.2024 14.02.2024 Andrea Poráčová Faktúra
1 2 3 »