Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov  Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFB/24/0051 členský príspevok(01.01.2023-31.12.2023) Stredná odborná škola pedagogická 00162825 The Duke of Edinburgh's International Award Slovensko, o.z. 42418232 300,00 € 26.03.2024 10.04.2024 Andrea Poráčová Faktúra
DFB/24/0068 elektrina Stredná odborná škola pedagogická 00162825 SPP a.s. 35815256 546,56 € 12.04.2024 19.04.2024 Andrea Poráčová Faktúra
DFB/24/0045 elektrina Stredná odborná škola pedagogická 00162825 SPP a.s. 35815256 630,94 € 15.03.2024 22.03.2024 Andrea Poráčová Faktúra
DFB/24/0026 elektrina Stredná odborná škola pedagogická 00162825 SPP a.s. 35815256 770,42 € 16.02.2024 01.03.2024 Andrea Poráčová Faktúra
DFB/23/0275 elektrina Stredná odborná škola pedagogická 00162825 SPP a.s. 35815256 741,96 € 12.01.2024 30.01.2024 Andrea Poráčová Faktúra
DFB/24/0067 elektrina domček Stredná odborná škola pedagogická 00162825 SPP a.s. 35815256 69,49 € 12.04.2024 19.04.2024 Andrea Poráčová Faktúra
DFB/24/0025 elektrina domček Stredná odborná škola pedagogická 00162825 SPP a.s. 35815256 94,00 € 16.02.2024 01.03.2024 Andrea Poráčová Faktúra
DFB/24/0046 elektrina domček Stredná odborná škola pedagogická 00162825 SPP a.s. 35815256 80,33 € 15.03.2024 22.03.2024 Andrea Poráčová Faktúra
DFB/23/0274 elektrina domček Stredná odborná škola pedagogická 00162825 SPP a.s. 35815256 80,74 € 12.01.2024 30.01.2024 Andrea Poráčová Faktúra
DFB/24/0054 elektroinštalačný materiál Stredná odborná škola pedagogická 00162825 ELMART Martin Ildža 34907751 67,96 € 03.04.2024 12.04.2024 Andrea Poráčová Faktúra
DFB/23/0272 hlasové služby-mobilná sieť Stredná odborná škola pedagogická 00162825 Slovak Telekom a.s. 35763469 22,08 € 10.01.2024 24.01.2024 Andrea Poráčová Faktúra
DFB/23/0271 hlasové služby-mobilná sieť Stredná odborná škola pedagogická 00162825 Slovak Telekom a.s. 35763469 22,56 € 10.01.2024 24.01.2024 Andrea Poráčová Faktúra
DFB/24/0039 hlasové služby-mobilná sieť Stredná odborná škola pedagogická 00162825 Slovak Telekom a.s. 35763469 22,56 € 08.03.2024 20.03.2024 Andrea Poráčová Faktúra
DFB/24/0040 hlasové služby-mobilná sieť Stredná odborná škola pedagogická 00162825 Slovak Telekom a.s. 35763469 22,08 € 08.03.2024 20.03.2024 Andrea Poráčová Faktúra
DFB/24/0065 hlasové služby-mobilná sieť Stredná odborná škola pedagogická 00162825 Slovak Telekom a.s. 35763469 22,56 € 10.04.2024 19.04.2024 Andrea Poráčová Faktúra
DFB/24/0064 hlasové služby-mobilná sieť Stredná odborná škola pedagogická 00162825 Slovak Telekom a.s. 35763469 22,08 € 10.04.2024 19.04.2024 Andrea Poráčová Faktúra
DFB/24/0018 hlasové služby-mobilná sieť Stredná odborná škola pedagogická 00162825 Slovak Telekom a.s. 35763469 22,08 € 08.02.2024 14.02.2024 Andrea Poráčová Faktúra
DFB/24/0017 hlasové služby-mobilná sieť Stredná odborná škola pedagogická 00162825 Slovak Telekom a.s. 35763469 22,56 € 08.02.2024 14.02.2024 Andrea Poráčová Faktúra
DFB/24/0038 hlasové služby-pevná sieť Stredná odborná škola pedagogická 00162825 Slovak Telekom a.s. 35763469 30,66 € 08.03.2024 20.03.2024 Andrea Poráčová Faktúra
DFB/24/0002 hlasové služby-pevná sieť Stredná odborná škola pedagogická 00162825 Slovak Telekom a.s. 35763469 30,11 € 10.01.2024 24.01.2024 Andrea Poráčová Faktúra
DFB/24/0063 hlasové služby-pevná sieť Stredná odborná škola pedagogická 00162825 Slovak Telekom a.s. 35763469 30,25 € 10.04.2024 19.04.2024 Andrea Poráčová Faktúra
DFB/24/0016 hlasové služby-pevná sieť Stredná odborná škola pedagogická 00162825 Slovak Telekom a.s. 35763469 29,51 € 08.02.2024 14.02.2024 Andrea Poráčová Faktúra
DFB/24/0073 kancelársky materiál a materiál na prijímacie skúšky Stredná odborná škola pedagogická 00162825 Jana Zákutná 33747121 114,65 € 16.04.2024 30.04.2024 Andrea Poráčová Faktúra
DFB/24/0049 lyžiarsky výcvik (48 žiakov) Stredná odborná škola pedagogická 00162825 Jánošík Finance Group s. r. o. 53394011 7 200,00 € 19.03.2024 22.03.2024 Andrea Poráčová Faktúra
DFB/24/0032 lyžiarsky výcvik (60 žiakov) Stredná odborná škola pedagogická 00162825 Snowstav s.r.o. 45610843 9 000,00 € 26.02.2024 01.03.2024 Andrea Poráčová Faktúra
DFB/24/0031 lyžiarsky výcvik (62 žiakov) Stredná odborná škola pedagogická 00162825 Snowstav s.r.o. 45610843 9 300,00 € 26.02.2024 01.03.2024 Andrea Poráčová Faktúra
DFB/24/0053 materiál Stredná odborná škola pedagogická 00162825 Hornbach Baumarkt SK spol.s.r.o. 35838949 36,52 € 03.04.2024 12.04.2024 Andrea Poráčová Faktúra
DFS/24/0002 minerálna voda Stredná odborná škola pedagogická 00162825 Minerálne vody, a.s. 31711464 19,10 € 31.01.2024 14.02.2024 Andrea Poráčová Faktúra
DFS/24/0003 minerálna voda Stredná odborná škola pedagogická 00162825 Minerálne vody, a.s. 31711464 28,66 € 15.03.2024 22.03.2024 Andrea Poráčová Faktúra
DFS/24/0001 nájom dispenzorov 2023 Stredná odborná škola pedagogická 00162825 Minerálne vody, a.s. 31711464 1,20 € 09.01.2024 24.01.2024 Andrea Poráčová Faktúra
1 2 3 »