Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFB/26/0055 čistiace prostriedky a pomôcky na upratovanie Stredná odborná škola pedagogická 00162825 Ing. Anton Ferenc - TOPO 32923244 1 640,35 € 27.03.2026 31.03.2026 Andrea Poráčová Faktúra
DFE/26/0002 Ochutnávka čokolády (36 ks), čokoláda mliečna (39 ks)- projekt Erasmus+ Stredná odborná škola pedagogická 00162825 BGV Enviro s.r.o. 36682284 285,48 € 27.03.2026 16.04.2026 Andrea Poráčová Faktúra
DFB/26/0053 prenájom bateriek Stredná odborná škola pedagogická 00162825 ELMART Martin Ildža 34907751 38,60 € 26.03.2026 30.03.2026 Andrea Poráčová Faktúra
DFB/26/0052 výmena snímačov 2*PIR a záložného aku 12V/7Ah Stredná odborná škola pedagogická 00162825 TRANS-MONT s.r.o. 31681115 153,36 € 26.03.2026 30.03.2026 Andrea Poráčová Faktúra
DFB/26/0049 xerox papier Stredná odborná škola pedagogická 00162825 APL plus, s.r.o. 36492604 1 593,10 € 25.03.2026 27.03.2026 Andrea Poráčová Faktúra
DFB/26/0051 veľkoobjemový kontajner na lístie Stredná odborná škola pedagogická 00162825 Technické služby 31718914 302,21 € 25.03.2026 30.03.2026 Andrea Poráčová Faktúra
DFB/26/0050 balančné podložky (2ks) Stredná odborná škola pedagogická 00162825 Alza.sk s.r.o. 36562939 155,55 € 25.03.2026 30.03.2026 Andrea Poráčová Faktúra
DFE/26/0001 Preprava osôb na trase Prešov - Štrbské Pleso - Hniezdne a späť Stredná odborná škola pedagogická 00162825 DAFTOUR s.r.o. 47099836 730,01 € 25.03.2026 16.04.2026 Andrea Poráčová Faktúra
DFB/26/0048 dodávka a montáž nerezových krytiek do obkladu telocvične Stredná odborná škola pedagogická 00162825 IMPORE s.r.o. 50255789 152,40 € 23.03.2026 27.03.2026 Andrea Poráčová Faktúra
DFS/26/0003 minerálna voda Stredná odborná škola pedagogická 00162825 Minerálne vody, a.s. 31711464 18,94 € 20.03.2026 14.04.2026 Andrea Poráčová Faktúra
DFB/26/0047 oprava poistných ventilov na bojlerov Stredná odborná škola pedagogická 00162825 Ľuboš Baran - SERVIS 10733817 110,70 € 19.03.2026 25.03.2026 Andrea Poráčová Faktúra
DFB/26/0045 stojany na dáždniky Stredná odborná škola pedagogická 00162825 Alza.sk s.r.o. 36562939 641,15 € 19.03.2026 25.03.2026 Andrea Poráčová Faktúra
DFB/26/0044 mop Vileda (1ks)a poťah na žehliacu dosku (1ks) Stredná odborná škola pedagogická 00162825 Alza.sk s.r.o. 36562939 55,66 € 19.03.2026 25.03.2026 Andrea Poráčová Faktúra
DFB/26/0046 čistič okien Kärcher (3ks),filtrové vrecká do vysávača Stredná odborná škola pedagogická 00162825 KÄRCHER Slovakia, s.r.o. 43967663 212,08 € 19.03.2026 25.03.2026 Andrea Poráčová Faktúra
DFB/26/0043 projektová dokumentácia pre opravu bleskozvodu Stredná odborná škola pedagogická 00162825 Ing. Jakub Palko - Micronics 47861479 250,00 € 18.03.2026 25.03.2026 Andrea Poráčová Faktúra
DFB/26/0042 revízia EZS Stredná odborná škola pedagogická 00162825 TRANS-MONT s.r.o. 31681115 184,50 € 17.03.2026 25.03.2026 Andrea Poráčová Faktúra
DFB/26/0040 elektrina Stredná odborná škola pedagogická 00162825 SPP a.s. 35815256 506,64 € 16.03.2026 19.03.2026 Andrea Poráčová Faktúra
DFB/26/0041 elektrina domček Stredná odborná škola pedagogická 00162825 SPP a.s. 35815256 71,95 € 16.03.2026 19.03.2026 Andrea Poráčová Faktúra
DFB/26/0035 poskytovanie služieb v rámci zmluvy za 03/2026 Stredná odborná škola pedagogická 00162825 CUBS plus, s.r.o. 46943404 35,67 € 10.03.2026 17.03.2026 Andrea Poráčová Faktúra
DFB/26/0036 VBA prístup Stredná odborná škola pedagogická 00162825 Slovak Telekom a.s. 35763469 60,27 € 10.03.2026 17.03.2026 Andrea Poráčová Faktúra
DFB/26/0037 hlasové služby-pevná sieť Stredná odborná škola pedagogická 00162825 Slovak Telekom a.s. 35763469 30,00 € 10.03.2026 17.03.2026 Andrea Poráčová Faktúra
DFB/26/0038 hlasové služby-mobilná sieť Stredná odborná škola pedagogická 00162825 Slovak Telekom a.s. 35763469 21,89 € 10.03.2026 17.03.2026 Andrea Poráčová Faktúra
DFB/26/0039 hlasové služby-mobilná sieť Stredná odborná škola pedagogická 00162825 Slovak Telekom a.s. 35763469 20,79 € 10.03.2026 17.03.2026 Andrea Poráčová Faktúra
DFB/26/0033 oprava telocvične Stredná odborná škola pedagogická 00162825 IMPORE s.r.o. 50255789 162 964,86 € 09.03.2026 19.03.2026 Andrea Poráčová Faktúra
DFB/26/0034 výkon technického dozora - oprava telocvične Stredná odborná škola pedagogická 00162825 Michal Dzugas - DO-Mi-STAV 34506748 1 520,00 € 09.03.2026 19.03.2026 Andrea Poráčová Faktúra
DFB/26/0032 odborná konferencia Stredná odborná škola pedagogická 00162825 Prešovská univerzita v Prešove 17070775 360,00 € 05.03.2026 11.03.2026 Andrea Poráčová Faktúra
DFS/26/0002 minerálna voda Stredná odborná škola pedagogická 00162825 Minerálne vody, a.s. 31711464 18,94 € 03.03.2026 05.03.2026 Andrea Poráčová Faktúra
DFB/26/0030 webinár Stredná odborná škola pedagogická 00162825 Regionálne vzdelávacie centrum 31954120 45,00 € 03.03.2026 06.03.2026 Andrea Poráčová Faktúra
DFB/26/0031 sláčik na violu (1ks),sláčik na husle (2ks),husľový pavúk (4ks) a husľovú kobylku (2ks) Stredná odborná škola pedagogická 00162825 Marián Šarišský - Marsonic Instruments 34651128 355,00 € 03.03.2026 06.03.2026 Andrea Poráčová Faktúra
DFB/26/0027 lyžiarsky výcvik Stredná odborná škola pedagogická 00162825 Ing. Helena Melková - Hotel Heľpa 10832912 7 650,00 € 03.03.2026 06.03.2026 Andrea Poráčová Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 »