Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod.  Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFB/24/0002 hlasové služby-pevná sieť Stredná odborná škola pedagogická 00162825 Slovak Telekom a.s. 35763469 30,11 € 10.01.2024 24.01.2024 Andrea Poráčová Faktúra
DFB/24/0064 hlasové služby-mobilná sieť Stredná odborná škola pedagogická 00162825 Slovak Telekom a.s. 35763469 22,08 € 10.04.2024 19.04.2024 Andrea Poráčová Faktúra
DFB/24/0001 VBA prístup Stredná odborná škola pedagogická 00162825 Slovak Telekom a.s. 35763469 58,80 € 10.01.2024 24.01.2024 Andrea Poráčová Faktúra
DFB/24/0063 hlasové služby-pevná sieť Stredná odborná škola pedagogická 00162825 Slovak Telekom a.s. 35763469 30,25 € 10.04.2024 19.04.2024 Andrea Poráčová Faktúra
DFB/24/0018 hlasové služby-mobilná sieť Stredná odborná škola pedagogická 00162825 Slovak Telekom a.s. 35763469 22,08 € 08.02.2024 14.02.2024 Andrea Poráčová Faktúra
DFB/24/0017 hlasové služby-mobilná sieť Stredná odborná škola pedagogická 00162825 Slovak Telekom a.s. 35763469 22,56 € 08.02.2024 14.02.2024 Andrea Poráčová Faktúra
DFB/24/0041 VBA prístup Stredná odborná škola pedagogická 00162825 Slovak Telekom a.s. 35763469 58,80 € 08.03.2024 20.03.2024 Andrea Poráčová Faktúra
DFB/24/0040 hlasové služby-mobilná sieť Stredná odborná škola pedagogická 00162825 Slovak Telekom a.s. 35763469 22,08 € 08.03.2024 20.03.2024 Andrea Poráčová Faktúra
DFB/24/0039 hlasové služby-mobilná sieť Stredná odborná škola pedagogická 00162825 Slovak Telekom a.s. 35763469 22,56 € 08.03.2024 20.03.2024 Andrea Poráčová Faktúra
DFB/24/0038 hlasové služby-pevná sieť Stredná odborná škola pedagogická 00162825 Slovak Telekom a.s. 35763469 30,66 € 08.03.2024 20.03.2024 Andrea Poráčová Faktúra
DFB/24/0016 hlasové služby-pevná sieť Stredná odborná škola pedagogická 00162825 Slovak Telekom a.s. 35763469 29,51 € 08.02.2024 14.02.2024 Andrea Poráčová Faktúra
DFB/23/0271 hlasové služby-mobilná sieť Stredná odborná škola pedagogická 00162825 Slovak Telekom a.s. 35763469 22,56 € 10.01.2024 24.01.2024 Andrea Poráčová Faktúra
DFB/23/0272 hlasové služby-mobilná sieť Stredná odborná škola pedagogická 00162825 Slovak Telekom a.s. 35763469 22,08 € 10.01.2024 24.01.2024 Andrea Poráčová Faktúra
DFB/24/0033 plyn kotolňa Stredná odborná škola pedagogická 00162825 SPP a.s. 35815256 2 339,00 € 04.03.2024 14.03.2024 Andrea Poráčová Faktúra
DFB/24/0034 plyn gamatky Stredná odborná škola pedagogická 00162825 SPP a.s. 35815256 172,00 € 04.03.2024 14.03.2024 Andrea Poráčová Faktúra
DFB/23/0276 nedoplatok plyn kotolňa Stredná odborná škola pedagogická 00162825 SPP a.s. 35815256 7 958,85 € 15.01.2024 14.02.2024 Andrea Poráčová Faktúra
DFB/23/0277 preplatok plyn gamatky Stredná odborná škola pedagogická 00162825 SPP a.s. 35815256 -376,16 € 15.01.2024 09.03.2024 Andrea Poráčová Faktúra
DFB/24/0013 plyn kotolňa Stredná odborná škola pedagogická 00162825 SPP a.s. 35815256 2 339,00 € 02.02.2024 14.02.2024 Andrea Poráčová Faktúra
DFB/24/0014 plyn gamatky Stredná odborná škola pedagogická 00162825 SPP a.s. 35815256 172,00 € 02.02.2024 14.02.2024 Andrea Poráčová Faktúra
DFB/24/0068 elektrina Stredná odborná škola pedagogická 00162825 SPP a.s. 35815256 546,56 € 12.04.2024 19.04.2024 Andrea Poráčová Faktúra
DFB/24/0022 opravná k vyučtovacej FA za plyn (gamatky) č.8400136258 Stredná odborná škola pedagogická 00162825 SPP a.s. 35815256 131,46 € 09.02.2024 01.03.2024 Andrea Poráčová Faktúra
DFB/24/0023 opravná k vyučtovacej FA za plyn (kotolňa) č.8400136257 Stredná odborná škola pedagogická 00162825 SPP a.s. 35815256 9,31 € 09.02.2024 01.03.2024 Andrea Poráčová Faktúra
DFB/24/0067 elektrina domček Stredná odborná škola pedagogická 00162825 SPP a.s. 35815256 69,49 € 12.04.2024 19.04.2024 Andrea Poráčová Faktúra
DFB/24/0045 elektrina Stredná odborná škola pedagogická 00162825 SPP a.s. 35815256 630,94 € 15.03.2024 22.03.2024 Andrea Poráčová Faktúra
DFB/24/0046 elektrina domček Stredná odborná škola pedagogická 00162825 SPP a.s. 35815256 80,33 € 15.03.2024 22.03.2024 Andrea Poráčová Faktúra
DFB/24/0009 plyn kotolňa Stredná odborná škola pedagogická 00162825 SPP a.s. 35815256 2 339,00 € 25.01.2024 30.01.2024 Andrea Poráčová Faktúra
DFB/24/0025 elektrina domček Stredná odborná škola pedagogická 00162825 SPP a.s. 35815256 94,00 € 16.02.2024 01.03.2024 Andrea Poráčová Faktúra
DFB/24/0026 elektrina Stredná odborná škola pedagogická 00162825 SPP a.s. 35815256 770,42 € 16.02.2024 01.03.2024 Andrea Poráčová Faktúra
DFB/24/0008 plyn gamatky Stredná odborná škola pedagogická 00162825 SPP a.s. 35815256 172,00 € 25.01.2024 30.01.2024 Andrea Poráčová Faktúra
DFB/23/0275 elektrina Stredná odborná škola pedagogická 00162825 SPP a.s. 35815256 741,96 € 12.01.2024 30.01.2024 Andrea Poráčová Faktúra
« 1 2 3 »