DFB/24/0031 |
lyžiarsky výcvik (62 žiakov) |
Stredná odborná škola pedagogická |
00162825 |
Snowstav s.r.o. |
45610843 |
|
9 300,00 € |
26.02.2024 |
|
|
01.03.2024 |
Andrea Poráčová |
|
Faktúra |
DFB/24/0032 |
lyžiarsky výcvik (60 žiakov) |
Stredná odborná škola pedagogická |
00162825 |
Snowstav s.r.o. |
45610843 |
|
9 000,00 € |
26.02.2024 |
|
|
01.03.2024 |
Andrea Poráčová |
|
Faktúra |
DFB/23/0276 |
nedoplatok plyn kotolňa |
Stredná odborná škola pedagogická |
00162825 |
SPP a.s. |
35815256 |
|
7 958,85 € |
15.01.2024 |
|
|
14.02.2024 |
Andrea Poráčová |
|
Faktúra |
DFB/24/0049 |
lyžiarsky výcvik (48 žiakov) |
Stredná odborná škola pedagogická |
00162825 |
Jánošík Finance Group s. r. o. |
53394011 |
|
7 200,00 € |
19.03.2024 |
|
|
22.03.2024 |
Andrea Poráčová |
|
Faktúra |
OBJ007/24 |
oprava stien a maľovanie miestnosti |
Stredná odborná škola pedagogická |
00162825 |
STAVPOL s.r.o. |
51428857 |
|
3 322,45 € |
15.02.2024 |
|
|
16.02.2024 |
Mgr. Oľga Macková |
|
Objednávka |
DFB/24/0037 |
oprava stien a maľovanie |
Stredná odborná škola pedagogická |
00162825 |
STAVPOL s.r.o. |
51428857 |
|
3 322,45 € |
07.03.2024 |
|
|
14.03.2024 |
Andrea Poráčová |
|
Faktúra |
DFB/24/0009 |
plyn kotolňa |
Stredná odborná škola pedagogická |
00162825 |
SPP a.s. |
35815256 |
|
2 339,00 € |
25.01.2024 |
|
|
30.01.2024 |
Andrea Poráčová |
|
Faktúra |
DFB/24/0013 |
plyn kotolňa |
Stredná odborná škola pedagogická |
00162825 |
SPP a.s. |
35815256 |
|
2 339,00 € |
02.02.2024 |
|
|
14.02.2024 |
Andrea Poráčová |
|
Faktúra |
DFB/24/0033 |
plyn kotolňa |
Stredná odborná škola pedagogická |
00162825 |
SPP a.s. |
35815256 |
|
2 339,00 € |
04.03.2024 |
|
|
14.03.2024 |
Andrea Poráčová |
|
Faktúra |
DFB/24/0057 |
plyn kotolňa |
Stredná odborná škola pedagogická |
00162825 |
SPP a.s. |
35815256 |
|
2 339,00 € |
03.04.2024 |
|
|
12.04.2024 |
Andrea Poráčová |
|
Faktúra |
OBJ012/24 |
vybavenie mediálneho štúdia(digitálna mixážna konzola,softvér,mikrofóny,akustická clona,štúdiový set).(DIGI) |
Stredná odborná škola pedagogická |
00162825 |
MADA Slovakia s.r.o |
00617431 |
|
1 800,00 € |
13.03.2024 |
|
|
13.03.2024 |
Mgr. Oľga Macková |
|
Objednávka |
DFB/24/0048 |
vybavenie mediálneho štúdia(digitálna mixážna konzola,softvér,mikrofóny,akustická clona,štúdiový set)(DIGI) |
Stredná odborná škola pedagogická |
00162825 |
MADA Slovakia s.r.o |
00617431 |
|
1 780,00 € |
18.03.2024 |
|
|
22.03.2024 |
Andrea Poráčová |
|
Faktúra |
OBJ014/24 |
sady pre robotiku-BBC Micro:bit(DIGI) |
Stredná odborná škola pedagogická |
00162825 |
RLX components, s.r.o. |
31389457 |
|
1 200,00 € |
18.03.2024 |
|
|
21.03.2024 |
Mgr. Oľga Macková |
|
Objednávka |
DFB/24/0050 |
sady pre robotiku-BBC Micro:bit(DIGI) |
Stredná odborná škola pedagogická |
00162825 |
RLX components, s.r.o. |
31389457 |
|
1 164,72 € |
20.03.2024 |
|
|
26.03.2024 |
Andrea Poráčová |
|
Faktúra |
DFB/24/0035 |
voda a stočné |
Stredná odborná škola pedagogická |
00162825 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť,a.s. |
36570460 |
|
1 077,98 € |
04.03.2024 |
|
|
14.03.2024 |
Andrea Poráčová |
|
Faktúra |
OBJ008/24 |
školské tlačivá na školský rok 2024/2025 |
Stredná odborná škola pedagogická |
00162825 |
ŠEVT a.s. |
31331131 |
|
1 000,00 € |
20.02.2024 |
|
|
21.02.2024 |
Mgr. Oľga Macková |
|
Objednávka |
DFB/24/0006 |
RAP modul za rok 2024 |
Stredná odborná škola pedagogická |
00162825 |
Asseco Solutions, a.s. |
00602311 |
|
964,51 € |
16.01.2024 |
|
|
24.01.2024 |
Andrea Poráčová |
|
Faktúra |
OBJSF001/24 |
obed a prenájom bowlingových dráh (Deň učiteľov) |
Stredná odborná škola pedagogická |
00162825 |
4 sport, s.r.o. |
36478369 |
|
920,00 € |
25.03.2024 |
|
|
04.04.2024 |
Mgr. Oľga Macková |
riaditeľka školy |
Objednávka |
DFS/24/0004 |
obed a prenájom bowlingových dráh (Deň učiteľov) |
Stredná odborná škola pedagogická |
00162825 |
4 sport, s.r.o. |
36478369 |
|
903,55 € |
04.04.2024 |
|
|
12.04.2024 |
Andrea Poráčová |
|
Faktúra |
DFB/24/0026 |
elektrina |
Stredná odborná škola pedagogická |
00162825 |
SPP a.s. |
35815256 |
|
770,42 € |
16.02.2024 |
|
|
01.03.2024 |
Andrea Poráčová |
|
Faktúra |