Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma  Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFB/23/0277 preplatok plyn gamatky Stredná odborná škola pedagogická 00162825 SPP a.s. 35815256 -376,16 € 15.01.2024 09.03.2024 Andrea Poráčová Faktúra
1/2024 Zmluva o poskytovaní služieb Stredná odborná škola pedagogická 00162825 Snowstav s.r.o. 45610843 Iné 0,00 € 19.01.2024 19.01.2024 Mgr. Oľga Macková riaditeľka školy Zmluva
NZ 1/2024 Nájomná zmluva o nájme služobného bytu Stredná odborná škola pedagogická 00162825 Pavol Šarišský Nájmy a prenájmy 0,00 € 09.02.2024 07.03.2024 Mgr. Oľga Macková Riaditeľka školy Zmluva
2/2024 Zmluva o poskytovaní služieb Stredná odborná škola pedagogická 00162825 Jánošík Finance Group s.r.o. 53394011 Iné 0,00 € 07.03.2024 08.03.2024 Mgr. Oľga Macková Riaditeľka školy Zmluva
D 1/2024 Dohoda o ukončení Zmluvy o poskytovaní služieb č. 1/2024 Stredná odborná škola pedagogická 00162825 Snowstav s.r.o. 45610843 Iné 0,00 € 07.03.2024 08.03.2024 Mgr. Oľga Macková Riaditeľka školy Zmluva
3/2024 Zmluva o vzájomnej spolupráci pri realizácií vzdelávacieho projektu „Skúsenosťou k úspechu“ Stredná odborná škola pedagogická 00162825 Junior Achievement Slovensko, n.o. JA Slovensko, n.o. v angl. verzii JA Slovakia, n.o 42166292 Iné 0,00 € 14.03.2024 14.03.2024 Mgr. Oľga Macková Riaditeľka školy Zmluva
DFS/24/0001 nájom dispenzorov 2023 Stredná odborná škola pedagogická 00162825 Minerálne vody, a.s. 31711464 1,20 € 09.01.2024 24.01.2024 Andrea Poráčová Faktúra
DFB/24/0023 opravná k vyučtovacej FA za plyn (kotolňa) č.8400136257 Stredná odborná škola pedagogická 00162825 SPP a.s. 35815256 9,31 € 09.02.2024 01.03.2024 Andrea Poráčová Faktúra
DFB/24/0042 zapožičanie batérie r20 (32 kusov) Stredná odborná škola pedagogická 00162825 ELMART Martin Ildža 34907751 9,60 € 11.03.2024 20.03.2024 Andrea Poráčová Faktúra
OBJ011/24 zapožičanie batérie r20 (32 kusov) Stredná odborná škola pedagogická 00162825 ELMART Martin Ildža 34907751 10,00 € 08.03.2024 11.03.2024 Mgr. Oľga Macková Objednávka
DFB/23/0270 služby Virtuálnej knižnice-december 2023 Stredná odborná škola pedagogická 00162825 KOMENSKY, s.r.o. 43908977 18,84 € 02.01.2024 24.01.2024 Andrea Poráčová Faktúra
DFS/24/0002 minerálna voda Stredná odborná škola pedagogická 00162825 Minerálne vody, a.s. 31711464 19,10 € 31.01.2024 14.02.2024 Andrea Poráčová Faktúra
DFB/24/0024 služby Virtuálnej knižnice-január 2024 Stredná odborná škola pedagogická 00162825 KOMENSKY, s.r.o. 43908977 20,52 € 15.02.2024 01.03.2024 Andrea Poráčová Faktúra
DFB/24/0043 služby Virtuálnej knižnice-február 2024 Stredná odborná škola pedagogická 00162825 KOMENSKY, s.r.o. 43908977 20,52 € 13.03.2024 22.03.2024 Andrea Poráčová Faktúra
DFB/24/0059 služby Virtuálnej knižnice-marec 2024 Stredná odborná škola pedagogická 00162825 KOMENSKY, s.r.o. 43908977 20,52 € 05.04.2024 12.04.2024 Andrea Poráčová Faktúra
DFB/23/0272 hlasové služby-mobilná sieť Stredná odborná škola pedagogická 00162825 Slovak Telekom a.s. 35763469 22,08 € 10.01.2024 24.01.2024 Andrea Poráčová Faktúra
DFB/24/0018 hlasové služby-mobilná sieť Stredná odborná škola pedagogická 00162825 Slovak Telekom a.s. 35763469 22,08 € 08.02.2024 14.02.2024 Andrea Poráčová Faktúra
DFB/24/0040 hlasové služby-mobilná sieť Stredná odborná škola pedagogická 00162825 Slovak Telekom a.s. 35763469 22,08 € 08.03.2024 20.03.2024 Andrea Poráčová Faktúra
DFB/24/0064 hlasové služby-mobilná sieť Stredná odborná škola pedagogická 00162825 Slovak Telekom a.s. 35763469 22,08 € 10.04.2024 19.04.2024 Andrea Poráčová Faktúra
DFB/23/0271 hlasové služby-mobilná sieť Stredná odborná škola pedagogická 00162825 Slovak Telekom a.s. 35763469 22,56 € 10.01.2024 24.01.2024 Andrea Poráčová Faktúra
1 2 3 4 5 6 »