DFB/23/0277 |
preplatok plyn gamatky |
Stredná odborná škola pedagogická |
00162825 |
SPP a.s. |
35815256 |
|
-376,16 € |
15.01.2024 |
|
|
09.03.2024 |
Andrea Poráčová |
|
Faktúra |
1/2024 |
Zmluva o poskytovaní služieb |
Stredná odborná škola pedagogická |
00162825 |
Snowstav s.r.o. |
45610843 |
Iné |
0,00 € |
19.01.2024 |
|
|
19.01.2024 |
Mgr. Oľga Macková |
riaditeľka školy |
Zmluva |
NZ 1/2024 |
Nájomná zmluva o nájme služobného bytu |
Stredná odborná škola pedagogická |
00162825 |
Pavol Šarišský |
|
Nájmy a prenájmy |
0,00 € |
09.02.2024 |
|
|
07.03.2024 |
Mgr. Oľga Macková |
Riaditeľka školy |
Zmluva |
2/2024 |
Zmluva o poskytovaní služieb |
Stredná odborná škola pedagogická |
00162825 |
Jánošík Finance Group s.r.o. |
53394011 |
Iné |
0,00 € |
07.03.2024 |
|
|
08.03.2024 |
Mgr. Oľga Macková |
Riaditeľka školy |
Zmluva |
D 1/2024 |
Dohoda o ukončení Zmluvy o poskytovaní služieb č. 1/2024 |
Stredná odborná škola pedagogická |
00162825 |
Snowstav s.r.o. |
45610843 |
Iné |
0,00 € |
07.03.2024 |
|
|
08.03.2024 |
Mgr. Oľga Macková |
Riaditeľka školy |
Zmluva |
3/2024 |
Zmluva o vzájomnej spolupráci pri realizácií vzdelávacieho projektu „Skúsenosťou k úspechu“ |
Stredná odborná škola pedagogická |
00162825 |
Junior Achievement Slovensko, n.o. JA Slovensko, n.o. v angl. verzii JA Slovakia, n.o |
42166292 |
Iné |
0,00 € |
14.03.2024 |
|
|
14.03.2024 |
Mgr. Oľga Macková |
Riaditeľka školy |
Zmluva |
DFS/24/0001 |
nájom dispenzorov 2023 |
Stredná odborná škola pedagogická |
00162825 |
Minerálne vody, a.s. |
31711464 |
|
1,20 € |
09.01.2024 |
|
|
24.01.2024 |
Andrea Poráčová |
|
Faktúra |
DFB/24/0023 |
opravná k vyučtovacej FA za plyn (kotolňa) č.8400136257 |
Stredná odborná škola pedagogická |
00162825 |
SPP a.s. |
35815256 |
|
9,31 € |
09.02.2024 |
|
|
01.03.2024 |
Andrea Poráčová |
|
Faktúra |
DFB/24/0042 |
zapožičanie batérie r20 (32 kusov) |
Stredná odborná škola pedagogická |
00162825 |
ELMART Martin Ildža |
34907751 |
|
9,60 € |
11.03.2024 |
|
|
20.03.2024 |
Andrea Poráčová |
|
Faktúra |
OBJ011/24 |
zapožičanie batérie r20 (32 kusov) |
Stredná odborná škola pedagogická |
00162825 |
ELMART Martin Ildža |
34907751 |
|
10,00 € |
08.03.2024 |
|
|
11.03.2024 |
Mgr. Oľga Macková |
|
Objednávka |
DFB/23/0270 |
služby Virtuálnej knižnice-december 2023 |
Stredná odborná škola pedagogická |
00162825 |
KOMENSKY, s.r.o. |
43908977 |
|
18,84 € |
02.01.2024 |
|
|
24.01.2024 |
Andrea Poráčová |
|
Faktúra |
DFS/24/0002 |
minerálna voda |
Stredná odborná škola pedagogická |
00162825 |
Minerálne vody, a.s. |
31711464 |
|
19,10 € |
31.01.2024 |
|
|
14.02.2024 |
Andrea Poráčová |
|
Faktúra |
DFB/24/0024 |
služby Virtuálnej knižnice-január 2024 |
Stredná odborná škola pedagogická |
00162825 |
KOMENSKY, s.r.o. |
43908977 |
|
20,52 € |
15.02.2024 |
|
|
01.03.2024 |
Andrea Poráčová |
|
Faktúra |
DFB/24/0043 |
služby Virtuálnej knižnice-február 2024 |
Stredná odborná škola pedagogická |
00162825 |
KOMENSKY, s.r.o. |
43908977 |
|
20,52 € |
13.03.2024 |
|
|
22.03.2024 |
Andrea Poráčová |
|
Faktúra |
DFB/24/0059 |
služby Virtuálnej knižnice-marec 2024 |
Stredná odborná škola pedagogická |
00162825 |
KOMENSKY, s.r.o. |
43908977 |
|
20,52 € |
05.04.2024 |
|
|
12.04.2024 |
Andrea Poráčová |
|
Faktúra |
DFB/23/0272 |
hlasové služby-mobilná sieť |
Stredná odborná škola pedagogická |
00162825 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
22,08 € |
10.01.2024 |
|
|
24.01.2024 |
Andrea Poráčová |
|
Faktúra |
DFB/24/0018 |
hlasové služby-mobilná sieť |
Stredná odborná škola pedagogická |
00162825 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
22,08 € |
08.02.2024 |
|
|
14.02.2024 |
Andrea Poráčová |
|
Faktúra |
DFB/24/0040 |
hlasové služby-mobilná sieť |
Stredná odborná škola pedagogická |
00162825 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
22,08 € |
08.03.2024 |
|
|
20.03.2024 |
Andrea Poráčová |
|
Faktúra |
DFB/24/0064 |
hlasové služby-mobilná sieť |
Stredná odborná škola pedagogická |
00162825 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
22,08 € |
10.04.2024 |
|
|
19.04.2024 |
Andrea Poráčová |
|
Faktúra |
DFB/23/0271 |
hlasové služby-mobilná sieť |
Stredná odborná škola pedagogická |
00162825 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
22,56 € |
10.01.2024 |
|
|
24.01.2024 |
Andrea Poráčová |
|
Faktúra |