Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ  IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
OBJ017/24 webinár 18.04.2024 Stredná odborná škola pedagogická 00162825 Wolters Kluwer s.r.o. 31348262 100,00 € 11.04.2024 13.04.2024 Objednávka
DFB/24/0071 webinár Stredná odborná škola pedagogická 00162825 Wolters Kluwer s.r.o. 31348262 94,80 € 11.04.2024 19.04.2024 Andrea Poráčová Faktúra
DFB/24/0035 voda a stočné Stredná odborná škola pedagogická 00162825 Východoslovenská vodárenská spoločnosť,a.s. 36570460 1 077,98 € 04.03.2024 14.03.2024 Andrea Poráčová Faktúra
OBJ004/24 oprava kabeláže EZS a výmena komunikatora na políciu Stredná odborná škola pedagogická 00162825 TRANS-MONT s.r.o. 31681115 650,00 € 02.02.2024 12.02.2024 Mgr. Oľga Macková Objednávka
DFB/24/0015 oprava kabeláže EZS a výmena komunikatora na políciu Stredná odborná škola pedagogická 00162825 TRANS-MONT s.r.o. 31681115 645,60 € 07.02.2024 14.02.2024 Andrea Poráčová Faktúra
DFB/24/0051 členský príspevok(01.01.2023-31.12.2023) Stredná odborná škola pedagogická 00162825 The Duke of Edinburgh's International Award Slovensko, o.z. 42418232 300,00 € 26.03.2024 10.04.2024 Andrea Poráčová Faktúra
OBJ010/24 veľkoobjemový kontajner Stredná odborná škola pedagogická 00162825 Technické služby 31718914 270,00 € 01.03.2024 08.03.2024 Mgr. Oľga Macková Objednávka
DFB/24/0047 veľkoobjemový kontajner na lístie Stredná odborná škola pedagogická 00162825 Technické služby 31718914 265,82 € 15.03.2024 22.03.2024 Andrea Poráčová Faktúra
OBJ007/24 oprava stien a maľovanie miestnosti Stredná odborná škola pedagogická 00162825 STAVPOL s.r.o. 51428857 3 322,45 € 15.02.2024 16.02.2024 Mgr. Oľga Macková Objednávka
DFB/24/0037 oprava stien a maľovanie Stredná odborná škola pedagogická 00162825 STAVPOL s.r.o. 51428857 3 322,45 € 07.03.2024 14.03.2024 Andrea Poráčová Faktúra
DFB/24/0009 plyn kotolňa Stredná odborná škola pedagogická 00162825 SPP a.s. 35815256 2 339,00 € 25.01.2024 30.01.2024 Andrea Poráčová Faktúra
DFB/24/0008 plyn gamatky Stredná odborná škola pedagogická 00162825 SPP a.s. 35815256 172,00 € 25.01.2024 30.01.2024 Andrea Poráčová Faktúra
DFB/23/0275 elektrina Stredná odborná škola pedagogická 00162825 SPP a.s. 35815256 741,96 € 12.01.2024 30.01.2024 Andrea Poráčová Faktúra
DFB/23/0274 elektrina domček Stredná odborná škola pedagogická 00162825 SPP a.s. 35815256 80,74 € 12.01.2024 30.01.2024 Andrea Poráčová Faktúra
DFB/24/0014 plyn gamatky Stredná odborná škola pedagogická 00162825 SPP a.s. 35815256 172,00 € 02.02.2024 14.02.2024 Andrea Poráčová Faktúra
DFB/24/0013 plyn kotolňa Stredná odborná škola pedagogická 00162825 SPP a.s. 35815256 2 339,00 € 02.02.2024 14.02.2024 Andrea Poráčová Faktúra
DFB/23/0276 nedoplatok plyn kotolňa Stredná odborná škola pedagogická 00162825 SPP a.s. 35815256 7 958,85 € 15.01.2024 14.02.2024 Andrea Poráčová Faktúra
DFB/24/0026 elektrina Stredná odborná škola pedagogická 00162825 SPP a.s. 35815256 770,42 € 16.02.2024 01.03.2024 Andrea Poráčová Faktúra
DFB/24/0025 elektrina domček Stredná odborná škola pedagogická 00162825 SPP a.s. 35815256 94,00 € 16.02.2024 01.03.2024 Andrea Poráčová Faktúra
DFB/24/0023 opravná k vyučtovacej FA za plyn (kotolňa) č.8400136257 Stredná odborná škola pedagogická 00162825 SPP a.s. 35815256 9,31 € 09.02.2024 01.03.2024 Andrea Poráčová Faktúra
1 2 3 4 5 6 7 »