Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFB/25/0170 VBA prístup Stredná odborná škola pedagogická 00162825 Slovak Telekom a.s. 35763469 60,27 € 07.11.2025 14.11.2025 Andrea Poráčová Faktúra
DFB/25/0171 hlasové služby-pevná sieť Stredná odborná škola pedagogická 00162825 Slovak Telekom a.s. 35763469 29,83 € 07.11.2025 14.11.2025 Andrea Poráčová Faktúra
DFB/25/0172 hlasové služby-mobilná sieť Stredná odborná škola pedagogická 00162825 Slovak Telekom a.s. 35763469 21,89 € 07.11.2025 14.11.2025 Andrea Poráčová Faktúra
DFB/25/0173 hlasové služby-mobilná sieť Stredná odborná škola pedagogická 00162825 Slovak Telekom a.s. 35763469 20,79 € 07.11.2025 14.11.2025 Andrea Poráčová Faktúra
DFB/25/0169 plexi stojan na letáky vo veľkosti A4 a A5 Stredná odborná škola pedagogická 00162825 aleco media s. r. o. 52094685 51,26 € 07.11.2025 14.11.2025 Andrea Poráčová Faktúra
DFS/25/0014 minerálna voda Stredná odborná škola pedagogická 00162825 Minerálne vody, a.s. 31711464 18,94 € 07.11.2025 27.11.2025 Andrea Poráčová Faktúra
DZ 16/2025 Darovacia zmluva Stredná odborná škola pedagogická 00162825 Rodičovské združenie pri SOŠ pedagogickej v Prešove 37937561 Iné 1 540,00 € 05.11.2025 05.11.2025 Mgr. Oľga Macková Riaditeľka školy Zmluva
DFB/25/0165 Finančný spravodajca r.2025-2.preddavok Stredná odborná škola pedagogická 00162825 Poradca podnikateľa s.r.o. 31592503 25,00 € 05.11.2025 10.11.2025 Andrea Poráčová Faktúra
OBJ047/25 predplatné: Direktor PROFI na rok 2026 Stredná odborná škola pedagogická 00162825 Wolters Kluwer s.r.o. 31348262 300,00 € 05.11.2025 11.11.2025 Mgr. Oľga Macková Objednávka
DFB/25/0167 plyn gamatky Stredná odborná škola pedagogická 00162825 SPP a.s. 35815256 152,00 € 05.11.2025 14.11.2025 Andrea Poráčová Faktúra
DFB/25/0168 plyn kotolňa Stredná odborná škola pedagogická 00162825 SPP a.s. 35815256 1 986,00 € 05.11.2025 14.11.2025 Andrea Poráčová Faktúra
DFB/25/0166 poskytovanie služieb v rámci zmluvy za 11/2025 Stredná odborná škola pedagogická 00162825 CUBS plus, s.r.o. 46943404 35,67 € 05.11.2025 14.11.2025 Andrea Poráčová Faktúra
DFB/25/0164 dvojpriečinkový stojanček Stredná odborná škola pedagogická 00162825 TOP OFFICE s.r.o. 36355160 13,37 € 05.11.2025 14.11.2025 Andrea Poráčová Faktúra
OBJ045/25 dvojpriečinkový stojanček Stredná odborná škola pedagogická 00162825 TOP OFFICE s.r.o. 36355160 15,00 € 04.11.2025 05.11.2025 Mgr. Oľga Macková Objednávka
OBJ046/25 plexi stojan na letáky vo veľkosti A4 a A5 Stredná odborná škola pedagogická 00162825 aleco media s. r. o. 52094685 55,00 € 04.11.2025 07.11.2025 Mgr. Oľga Macková Objednávka
DZ 14/2025 Darovacia zmluva Stredná odborná škola pedagogická 00162825 Rodičovské združenie pri SOŠ pedagogickej v Prešove 37937561 Iné 54,00 € 03.11.2025 03.11.2025 Mgr. Oľga Macková Riaditeľka školy Zmluva
DZ 15/2025 Darovacia zmluva Stredná odborná škola pedagogická 00162825 Rodičovské združenie pri SOŠ pedagogickej v Prešove 37937561 Iné 1 548,05 € 03.11.2025 03.11.2025 Mgr. Oľga Macková Riaditeľka školy Zmluva
OBJ044/25 čistiace, hygienické prostriedky a potreby k upratovaniu Stredná odborná škola pedagogická 00162825 Ing. Anton Ferenc - TOPO 32923244 750,00 € 03.11.2025 04.11.2025 Mgr. Oľga Macková Objednávka
DFB/25/0163 konferencia Stredná odborná škola pedagogická 00162825 SV OMEP 30812593 165,00 € 28.10.2025 29.10.2025 Andrea Poráčová Faktúra
DFB/25/0162 balík PORADA Stredná odborná škola pedagogická 00162825 Škola v prírode Detský raj 00186759 117,00 € 27.10.2025 11.11.2025 Andrea Poráčová Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »