Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFS/25/0015 darčekové poukážky Stredná odborná škola pedagogická 00162825 Up Déjeuner, s. r. o. 53528654 995,00 € 28.11.2025 10.12.2025 Andrea Poráčová Faktúra
OBJSF004/25 199 ks darčekových poukážok v nominálnej hodnote 5,- € Stredná odborná škola pedagogická 00162825 Up Déjeuner, s. r. o. 53528654 995,00 € 27.11.2025 29.11.2025 Mgr. Oľga Macková Objednávka
ZoS 12/2025 Zmluva o spolupráci Stredná odborná škola pedagogická 00162825 Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach 00397768 Iné 0,00 € 27.11.2025 04.12.2025 Mgr. Oľga Macková Riaditeľka školy Zmluva
DFB/25/0181 revízia komínov s vypracovaním správy Stredná odborná škola pedagogická 00162825 SEKAL s.r.o. 45616175 51,24 € 21.11.2025 27.11.2025 Andrea Poráčová Faktúra
DFB/25/0180 Direktor PROFI ročník 2026 Stredná odborná škola pedagogická 00162825 Wolters Kluwer s.r.o. 31348262 269,37 € 21.11.2025 28.11.2025 Andrea Poráčová Faktúra
DFB/25/0179 kalendáre na rok 2026 Stredná odborná škola pedagogická 00162825 Pavol Krajňák 37254839 104,64 € 20.11.2025 27.11.2025 Andrea Poráčová Faktúra
ZoD 2/2025 Zmluva o dielo Stredná odborná škola pedagogická 00162825 IMPORE s.r.o. 50255789 Stavebné práce, opravárenské práce 306 158,22 € 19.11.2025 19.11.2025 Mgr. Oľga Macková Riaditeľka školy Zmluva
MZ 168/2025 Mandátna zmluva Stredná odborná škola pedagogická 00162825 Michal Dzugas - DO-Mi-STAV 34506748 Stavebné práce, opravárenské práce 2 850,00 € 19.11.2025 19.11.2025 Mgr. Oľga Macková Riaditeľka školy Zmluva
DFB/25/0178 tonery Stredná odborná škola pedagogická 00162825 PVS Computer 36475874 1 228,16 € 19.11.2025 27.11.2025 Andrea Poráčová Faktúra
OBJ051/25 revízia komínov s vypracovaním správy Stredná odborná škola pedagogická 00162825 SEKAL s.r.o. 45616175 55,00 € 18.11.2025 21.11.2025 Mgr. Oľga Macková Objednávka
DFE/25/0001 letenky + poistenie storno letenky (8 ks) Stredná odborná škola pedagogická 00162825 NADOSAH, spol. s r. o. 45329753 1 406,40 € 18.11.2025 27.11.2025 Andrea Poráčová Faktúra
OBJ050/25 kalendáre na rok 2026 Stredná odborná škola pedagogická 00162825 Pavol Krajňák 37254839 130,00 € 14.11.2025 21.11.2025 Mgr. Oľga Macková Objednávka
OBJE001/25 letenky podľa Zoznamu osôb, termín: 11.01.2026 Budapešť-Neapol, 16.11.2026 Neapol - Budapešť + poistenie storno letenky Stredná odborná škola pedagogická 00162825 NADOSAH, spol. s r. o. 45329753 1 450,00 € 14.11.2025 21.11.2025 Mgr. Oľga Macková riaditeľka školy Objednávka
7/2025 Zmluva o spracúvaní osobných údajov Stredná odborná škola pedagogická 00162825 ID.EST. s.r.o. 44460988 Iné 0,00 € 13.11.2025 18.11.2025 Mgr. Oľga Macková Riaditeľka školy Zmluva
DFB/25/0177 mikrovlná rúra Mora Stredná odborná škola pedagogická 00162825 NAY 35739487 59,90 € 13.11.2025 27.11.2025 Andrea Poráčová Faktúra
OBJ048/25 tonery Stredná odborná škola pedagogická 00162825 PVS Computer 36475874 1 250,00 € 12.11.2025 13.11.2025 Mgr. Oľga Macková Objednávka
OBJ049/25 mikrovlná rúra Mora Stredná odborná škola pedagogická 00162825 NAY 35739487 60,00 € 12.11.2025 14.11.2025 Mgr. Oľga Macková Objednávka
DFB/25/0175 elektrina Stredná odborná škola pedagogická 00162825 SPP a.s. 35815256 700,98 € 12.11.2025 27.11.2025 Andrea Poráčová Faktúra
DFB/25/0176 elektrina domček Stredná odborná škola pedagogická 00162825 SPP a.s. 35815256 50,60 € 12.11.2025 27.11.2025 Andrea Poráčová Faktúra
DFB/25/0174 čistiace prostriedky a potreby na upratovanie Stredná odborná škola pedagogická 00162825 Ing. Anton Ferenc - TOPO 32923244 727,79 € 07.11.2025 14.11.2025 Andrea Poráčová Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »