Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFB/24/0141 plyn kotolňa Stredná odborná škola pedagogická 00162825 SPP a.s. 35815256 2 339,00 € 06.08.2024 15.08.2024 Andrea Poráčová Faktúra
DFB/24/0142 plyn gamatky Stredná odborná škola pedagogická 00162825 SPP a.s. 35815256 172,00 € 06.08.2024 15.08.2024 Andrea Poráčová Faktúra
DFB/24/0143 sospg.sk(.sk doména) od 25.08.2024 do 25.08.2025 Stredná odborná škola pedagogická 00162825 WebSupport, s.r.o. 36421928 19,08 € 06.08.2024 21.08.2024 Andrea Poráčová Faktúra
OBJ051/24 Finančný spravodajca ročník 2025 Stredná odborná škola pedagogická 00162825 Poradca podnikateľa s.r.o. 31592503 200,00 € 06.08.2024 23.08.2024 Mgr. Oľga Macková Objednávka
DFB/24/0139 služby Virtuálnej knižnice-júl 2024 Stredná odborná škola pedagogická 00162825 KOMENSKY, s.r.o. 43908977 20,52 € 05.08.2024 13.08.2024 Andrea Poráčová Faktúra
DFB/24/0138 PVC podlahu a príslušenstvo k jej montáži Stredná odborná škola pedagogická 00162825 Hornbach Baumarkt SK spol.s.r.o. 35838949 305,92 € 05.08.2024 13.08.2024 Andrea Poráčová Faktúra
OBJ050/24 sospg.sk(.sk doména) od 25.08.2024 do 25.08.2025 Stredná odborná škola pedagogická 00162825 WebSupport, s.r.o. 36421928 20,00 € 01.08.2024 12.08.2024 Mgr. Oľga Macková Objednávka
DFB/24/0137 likvidácia žiariviek Stredná odborná škola pedagogická 00162825 FECUPRAL 36448974 45,60 € 26.07.2024 31.07.2024 Andrea Poráčová Faktúra
OBJ049/24 likvidácia žiariviek Stredná odborná škola pedagogická 00162825 FECUPRAL 36448974 50,00 € 18.07.2024 19.07.2024 Mgr. Oľga Macková Objednávka
DFB/24/0136 nové verzie Magma HCM od 01.07.2024 do 30.09.2024 Stredná odborná škola pedagogická 00162825 Aricoma Systems s.r.o. 36396222 25,49 € 16.07.2024 19.07.2024 Andrea Poráčová Faktúra
DFB/24/0132 VBA prístup Stredná odborná škola pedagogická 00162825 Slovak Telekom a.s. 35763469 58,80 € 16.07.2024 19.07.2024 Andrea Poráčová Faktúra
DFB/24/0133 hlasové služby-pevná sieť Stredná odborná škola pedagogická 00162825 Slovak Telekom a.s. 35763469 34,27 € 16.07.2024 19.07.2024 Andrea Poráčová Faktúra
DFB/24/0134 hlasové služby-mobilná sieť Stredná odborná škola pedagogická 00162825 Slovak Telekom a.s. 35763469 22,08 € 16.07.2024 19.07.2024 Andrea Poráčová Faktúra
DFB/24/0135 hlasové služby-mobilná sieť Stredná odborná škola pedagogická 00162825 Slovak Telekom a.s. 35763469 22,56 € 16.07.2024 19.07.2024 Andrea Poráčová Faktúra
OBJ048/24 revízie elektroinštalácie regulačnej stanice plynu,elektrických spotrebičov a ručného náradia Stredná odborná škola pedagogická 00162825 MPB plus, s.r.o. 48004171 2 400,00 € 15.07.2024 16.07.2024 Mgr. Oľga Macková Objednávka
DFB/24/0130 elektrina domček Stredná odborná škola pedagogická 00162825 SPP a.s. 35815256 21,37 € 12.07.2024 29.07.2024 Andrea Poráčová Faktúra
DFB/24/0131 elektrina Stredná odborná škola pedagogická 00162825 SPP a.s. 35815256 565,50 € 12.07.2024 29.07.2024 Andrea Poráčová Faktúra
DFB/24/0122 oprava stien a maľovanie knižnice Stredná odborná škola pedagogická 00162825 STAVPOL s.r.o. 51428857 1 664,06 € 11.07.2024 16.07.2024 Andrea Poráčová Faktúra
DFB/24/0126 činnosť technika BOZP a PO 1.polrok 2024 Stredná odborná škola pedagogická 00162825 BTS-PO s.r.o. 36491501 324,00 € 11.07.2024 16.07.2024 Andrea Poráčová Faktúra
DFB/24/0127 poskytovanie služby CO za 2. štvrťrok 2024 Stredná odborná škola pedagogická 00162825 BTS-PO s.r.o. 36491501 90,00 € 11.07.2024 16.07.2024 Andrea Poráčová Faktúra
« 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 »