DFB/24/0141 |
plyn kotolňa |
Stredná odborná škola pedagogická |
00162825 |
SPP a.s. |
35815256 |
|
2 339,00 € |
06.08.2024 |
|
|
15.08.2024 |
Andrea Poráčová |
|
Faktúra |
DFB/24/0142 |
plyn gamatky |
Stredná odborná škola pedagogická |
00162825 |
SPP a.s. |
35815256 |
|
172,00 € |
06.08.2024 |
|
|
15.08.2024 |
Andrea Poráčová |
|
Faktúra |
DFB/24/0143 |
sospg.sk(.sk doména) od 25.08.2024 do 25.08.2025 |
Stredná odborná škola pedagogická |
00162825 |
WebSupport, s.r.o. |
36421928 |
|
19,08 € |
06.08.2024 |
|
|
21.08.2024 |
Andrea Poráčová |
|
Faktúra |
OBJ051/24 |
Finančný spravodajca ročník 2025 |
Stredná odborná škola pedagogická |
00162825 |
Poradca podnikateľa s.r.o. |
31592503 |
|
200,00 € |
06.08.2024 |
|
|
23.08.2024 |
Mgr. Oľga Macková |
|
Objednávka |
DFB/24/0139 |
služby Virtuálnej knižnice-júl 2024 |
Stredná odborná škola pedagogická |
00162825 |
KOMENSKY, s.r.o. |
43908977 |
|
20,52 € |
05.08.2024 |
|
|
13.08.2024 |
Andrea Poráčová |
|
Faktúra |
DFB/24/0138 |
PVC podlahu a príslušenstvo k jej montáži |
Stredná odborná škola pedagogická |
00162825 |
Hornbach Baumarkt SK spol.s.r.o. |
35838949 |
|
305,92 € |
05.08.2024 |
|
|
13.08.2024 |
Andrea Poráčová |
|
Faktúra |
OBJ050/24 |
sospg.sk(.sk doména) od 25.08.2024 do 25.08.2025 |
Stredná odborná škola pedagogická |
00162825 |
WebSupport, s.r.o. |
36421928 |
|
20,00 € |
01.08.2024 |
|
|
12.08.2024 |
Mgr. Oľga Macková |
|
Objednávka |
DFB/24/0137 |
likvidácia žiariviek |
Stredná odborná škola pedagogická |
00162825 |
FECUPRAL |
36448974 |
|
45,60 € |
26.07.2024 |
|
|
31.07.2024 |
Andrea Poráčová |
|
Faktúra |
OBJ049/24 |
likvidácia žiariviek |
Stredná odborná škola pedagogická |
00162825 |
FECUPRAL |
36448974 |
|
50,00 € |
18.07.2024 |
|
|
19.07.2024 |
Mgr. Oľga Macková |
|
Objednávka |
DFB/24/0136 |
nové verzie Magma HCM od 01.07.2024 do 30.09.2024 |
Stredná odborná škola pedagogická |
00162825 |
Aricoma Systems s.r.o. |
36396222 |
|
25,49 € |
16.07.2024 |
|
|
19.07.2024 |
Andrea Poráčová |
|
Faktúra |
DFB/24/0132 |
VBA prístup |
Stredná odborná škola pedagogická |
00162825 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
58,80 € |
16.07.2024 |
|
|
19.07.2024 |
Andrea Poráčová |
|
Faktúra |
DFB/24/0133 |
hlasové služby-pevná sieť |
Stredná odborná škola pedagogická |
00162825 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
34,27 € |
16.07.2024 |
|
|
19.07.2024 |
Andrea Poráčová |
|
Faktúra |
DFB/24/0134 |
hlasové služby-mobilná sieť |
Stredná odborná škola pedagogická |
00162825 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
22,08 € |
16.07.2024 |
|
|
19.07.2024 |
Andrea Poráčová |
|
Faktúra |
DFB/24/0135 |
hlasové služby-mobilná sieť |
Stredná odborná škola pedagogická |
00162825 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
22,56 € |
16.07.2024 |
|
|
19.07.2024 |
Andrea Poráčová |
|
Faktúra |
OBJ048/24 |
revízie elektroinštalácie regulačnej stanice plynu,elektrických spotrebičov a ručného náradia |
Stredná odborná škola pedagogická |
00162825 |
MPB plus, s.r.o. |
48004171 |
|
2 400,00 € |
15.07.2024 |
|
|
16.07.2024 |
Mgr. Oľga Macková |
|
Objednávka |
DFB/24/0130 |
elektrina domček |
Stredná odborná škola pedagogická |
00162825 |
SPP a.s. |
35815256 |
|
21,37 € |
12.07.2024 |
|
|
29.07.2024 |
Andrea Poráčová |
|
Faktúra |
DFB/24/0131 |
elektrina |
Stredná odborná škola pedagogická |
00162825 |
SPP a.s. |
35815256 |
|
565,50 € |
12.07.2024 |
|
|
29.07.2024 |
Andrea Poráčová |
|
Faktúra |
DFB/24/0122 |
oprava stien a maľovanie knižnice |
Stredná odborná škola pedagogická |
00162825 |
STAVPOL s.r.o. |
51428857 |
|
1 664,06 € |
11.07.2024 |
|
|
16.07.2024 |
Andrea Poráčová |
|
Faktúra |
DFB/24/0126 |
činnosť technika BOZP a PO 1.polrok 2024 |
Stredná odborná škola pedagogická |
00162825 |
BTS-PO s.r.o. |
36491501 |
|
324,00 € |
11.07.2024 |
|
|
16.07.2024 |
Andrea Poráčová |
|
Faktúra |
DFB/24/0127 |
poskytovanie služby CO za 2. štvrťrok 2024 |
Stredná odborná škola pedagogická |
00162825 |
BTS-PO s.r.o. |
36491501 |
|
90,00 € |
11.07.2024 |
|
|
16.07.2024 |
Andrea Poráčová |
|
Faktúra |