Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFB/23/0081 plyn gamatky Stredná odborná škola pedagogická 00162825 SPP a.s. 35815256 353,00 € 02.06.2023 13.06.2023 Andrea Poráčová Faktúra
DFB/23/0080 plyn kotolňa Stredná odborná škola pedagogická 00162825 SPP a.s. 35815256 3 694,00 € 02.06.2023 13.06.2023 Andrea Poráčová Faktúra
DFB/23/0083 aSc Agendu Komplet 400-499 žiakov SŠ 2024 Stredná odborná škola pedagogická 00162825 ASC Applied Software Consultants,s.r.o. 31361161 659,00 € 02.06.2023 13.06.2023 Andrea Poráčová Faktúra
DZ 4/2023 Darovacia zmluva Stredná odborná škola pedagogická 00162825 AKO BUK s.r.o. 53438558 Iné 0,00 € 01.06.2023 01.06.2023 Mgr. Oľga Macková Riaditeľka školy Zmluva
DFS/23/0011 minerálna voda Stredná odborná škola pedagogická 00162825 Minerálne vody, a.s. 31711464 19,10 € 30.05.2023 02.06.2023 Andrea Poráčová Faktúra
DZ 3/2023 Darovacia zmluva Stredná odborná škola pedagogická 00162825 Prešovská Univerzita v Prešove 17070775 Iné 0,00 € 29.05.2023 29.05.2023 Mgr. Oľga Macková Riaditeľka školy Zmluva
OBJ016/23 aSc Agenda Komplet 400-499 žiakov SŠ 2024 Stredná odborná škola pedagogická 00162825 ASC Applied Software Consultants,s.r.o. 31361161 660,00 € 29.05.2023 03.06.2023 Mgr. Oľga Macková riaditeľka školy Objednávka
DFB/23/0079 vonkajšia a vnútorná prehliadku tlakového zariadenia, odborná prehliadku kotolne, DRS a TN Stredná odborná škola pedagogická 00162825 Ing. Peter Kunec 34506276 500,00 € 16.05.2023 24.05.2023 Andrea Poráčová Faktúra
DFS/23/0010 minerálna voda Stredná odborná škola pedagogická 00162825 Minerálne vody, a.s. 31711464 19,10 € 16.05.2023 24.05.2023 Andrea Poráčová Faktúra
DFB/23/0078 elektrina Stredná odborná škola pedagogická 00162825 SPP a.s. 35815256 565,19 € 16.05.2023 24.05.2023 Andrea Poráčová Faktúra
DFB/23/0077 mobilné telefóny Stredná odborná škola pedagogická 00162825 Slovak Telekom a.s. 35763469 0,11 € 11.05.2023 18.05.2023 Andrea Poráčová Faktúra
DFB/23/0076 VBA prístup Stredná odborná škola pedagogická 00162825 Slovak Telekom a.s. 35763469 58,80 € 11.05.2023 18.05.2023 Andrea Poráčová Faktúra
DFB/23/0075 hlasové služby-mobilná sieť Stredná odborná škola pedagogická 00162825 Slovak Telekom a.s. 35763469 22,08 € 11.05.2023 18.05.2023 Andrea Poráčová Faktúra
DFB/23/0074 hlasové služby-mobilná sieť Stredná odborná škola pedagogická 00162825 Slovak Telekom a.s. 35763469 22,56 € 11.05.2023 18.05.2023 Andrea Poráčová Faktúra
DFB/23/0073 hlasové služby-pevná sieť Stredná odborná škola pedagogická 00162825 Slovak Telekom a.s. 35763469 31,75 € 11.05.2023 18.05.2023 Andrea Poráčová Faktúra
OBJ014/23 servisná prehliadka plynového kotla, odborná prehliadka plynových spotrebičov a odborná skúška snímačov úniku plynu Stredná odborná škola pedagogická 00162825 Igor Oravec GASSERVIS 17100046 800,00 € 03.05.2023 09.05.2023 Mgr. Oľga Macková riaditeľka školy Objednávka
OBJ015/23 vonkajšia a vnútorná prehliadka tlakového zariadenia, odborná prehliadka kotolne, DRS a TN. Stredná odborná škola pedagogická 00162825 Ing. Peter Kunec 34506276 600,00 € 03.05.2023 09.05.2023 Mgr. Oľga Macková riaditeľka školy Objednávka
DFS/23/0009 strava zamestnanci-SF Stredná odborná škola pedagogická 00162825 Súkromná školská jedáleň,17.novembra 53390920 262,88 € 03.05.2023 12.05.2023 Andrea Poráčová Faktúra
DFB/23/0072 strava zamestnanci Stredná odborná škola pedagogická 00162825 Súkromná školská jedáleň,17.novembra 53390920 1 051,52 € 03.05.2023 12.05.2023 Andrea Poráčová Faktúra
DFB/23/0071 služby Virtuálnej knižnice-apríl 2023 Stredná odborná škola pedagogická 00162825 KOMENSKY, s.r.o. 43908977 18,84 € 03.05.2023 12.05.2023 Andrea Poráčová Faktúra