DFB/23/0081 |
plyn gamatky |
Stredná odborná škola pedagogická |
00162825 |
SPP a.s. |
35815256 |
|
353,00 € |
02.06.2023 |
|
|
13.06.2023 |
Andrea Poráčová |
|
Faktúra |
DFB/23/0080 |
plyn kotolňa |
Stredná odborná škola pedagogická |
00162825 |
SPP a.s. |
35815256 |
|
3 694,00 € |
02.06.2023 |
|
|
13.06.2023 |
Andrea Poráčová |
|
Faktúra |
DFB/23/0083 |
aSc Agendu Komplet 400-499 žiakov SŠ 2024 |
Stredná odborná škola pedagogická |
00162825 |
ASC Applied Software Consultants,s.r.o. |
31361161 |
|
659,00 € |
02.06.2023 |
|
|
13.06.2023 |
Andrea Poráčová |
|
Faktúra |
DZ 4/2023 |
Darovacia zmluva |
Stredná odborná škola pedagogická |
00162825 |
AKO BUK s.r.o. |
53438558 |
Iné |
0,00 € |
01.06.2023 |
|
|
01.06.2023 |
Mgr. Oľga Macková |
Riaditeľka školy |
Zmluva |
DFS/23/0011 |
minerálna voda |
Stredná odborná škola pedagogická |
00162825 |
Minerálne vody, a.s. |
31711464 |
|
19,10 € |
30.05.2023 |
|
|
02.06.2023 |
Andrea Poráčová |
|
Faktúra |
DZ 3/2023 |
Darovacia zmluva |
Stredná odborná škola pedagogická |
00162825 |
Prešovská Univerzita v Prešove |
17070775 |
Iné |
0,00 € |
29.05.2023 |
|
|
29.05.2023 |
Mgr. Oľga Macková |
Riaditeľka školy |
Zmluva |
OBJ016/23 |
aSc Agenda Komplet 400-499 žiakov SŠ 2024 |
Stredná odborná škola pedagogická |
00162825 |
ASC Applied Software Consultants,s.r.o. |
31361161 |
|
660,00 € |
29.05.2023 |
|
|
03.06.2023 |
Mgr. Oľga Macková |
riaditeľka školy |
Objednávka |
DFB/23/0079 |
vonkajšia a vnútorná prehliadku tlakového zariadenia, odborná prehliadku kotolne, DRS a TN |
Stredná odborná škola pedagogická |
00162825 |
Ing. Peter Kunec |
34506276 |
|
500,00 € |
16.05.2023 |
|
|
24.05.2023 |
Andrea Poráčová |
|
Faktúra |
DFS/23/0010 |
minerálna voda |
Stredná odborná škola pedagogická |
00162825 |
Minerálne vody, a.s. |
31711464 |
|
19,10 € |
16.05.2023 |
|
|
24.05.2023 |
Andrea Poráčová |
|
Faktúra |
DFB/23/0078 |
elektrina |
Stredná odborná škola pedagogická |
00162825 |
SPP a.s. |
35815256 |
|
565,19 € |
16.05.2023 |
|
|
24.05.2023 |
Andrea Poráčová |
|
Faktúra |
DFB/23/0077 |
mobilné telefóny |
Stredná odborná škola pedagogická |
00162825 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
0,11 € |
11.05.2023 |
|
|
18.05.2023 |
Andrea Poráčová |
|
Faktúra |
DFB/23/0076 |
VBA prístup |
Stredná odborná škola pedagogická |
00162825 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
58,80 € |
11.05.2023 |
|
|
18.05.2023 |
Andrea Poráčová |
|
Faktúra |
DFB/23/0075 |
hlasové služby-mobilná sieť |
Stredná odborná škola pedagogická |
00162825 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
22,08 € |
11.05.2023 |
|
|
18.05.2023 |
Andrea Poráčová |
|
Faktúra |
DFB/23/0074 |
hlasové služby-mobilná sieť |
Stredná odborná škola pedagogická |
00162825 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
22,56 € |
11.05.2023 |
|
|
18.05.2023 |
Andrea Poráčová |
|
Faktúra |
DFB/23/0073 |
hlasové služby-pevná sieť |
Stredná odborná škola pedagogická |
00162825 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
31,75 € |
11.05.2023 |
|
|
18.05.2023 |
Andrea Poráčová |
|
Faktúra |
OBJ014/23 |
servisná prehliadka plynového kotla, odborná prehliadka plynových spotrebičov a odborná skúška snímačov úniku plynu |
Stredná odborná škola pedagogická |
00162825 |
Igor Oravec GASSERVIS |
17100046 |
|
800,00 € |
03.05.2023 |
|
|
09.05.2023 |
Mgr. Oľga Macková |
riaditeľka školy |
Objednávka |
OBJ015/23 |
vonkajšia a vnútorná prehliadka tlakového zariadenia, odborná prehliadka kotolne, DRS a TN. |
Stredná odborná škola pedagogická |
00162825 |
Ing. Peter Kunec |
34506276 |
|
600,00 € |
03.05.2023 |
|
|
09.05.2023 |
Mgr. Oľga Macková |
riaditeľka školy |
Objednávka |
DFS/23/0009 |
strava zamestnanci-SF |
Stredná odborná škola pedagogická |
00162825 |
Súkromná školská jedáleň,17.novembra |
53390920 |
|
262,88 € |
03.05.2023 |
|
|
12.05.2023 |
Andrea Poráčová |
|
Faktúra |
DFB/23/0072 |
strava zamestnanci |
Stredná odborná škola pedagogická |
00162825 |
Súkromná školská jedáleň,17.novembra |
53390920 |
|
1 051,52 € |
03.05.2023 |
|
|
12.05.2023 |
Andrea Poráčová |
|
Faktúra |
DFB/23/0071 |
služby Virtuálnej knižnice-apríl 2023 |
Stredná odborná škola pedagogická |
00162825 |
KOMENSKY, s.r.o. |
43908977 |
|
18,84 € |
03.05.2023 |
|
|
12.05.2023 |
Andrea Poráčová |
|
Faktúra |