Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia  Typ
OBJ006/24 utierky Katrin Classic S2 Stredná odborná škola pedagogická 00162825 PAPERA s.r.o. 46082182 250,00 € 07.02.2024 10.02.2024 Mgr. Oľga Macková Objednávka
OBJ005/24 oprava plynového topidla (gamatky) Stredná odborná škola pedagogická 00162825 PLYNAS s.r.o. 46396292 100,00 € 06.02.2024 10.02.2024 Mgr. Oľga Macková Objednávka
DFB/24/0012 prístup na celoslovenský online Veľtrh stredných škôl Stredná odborná škola pedagogická 00162825 KOMENSKY VIRAL, s.r.o. 52247040 48,00 € 02.02.2024 10.02.2024 Andrea Poráčová Faktúra
DFB/24/0011 tlačivá Stredná odborná škola pedagogická 00162825 ŠEVT a.s. 31331131 72,20 € 31.01.2024 10.02.2024 Andrea Poráčová Faktúra
OBJ004/24 oprava kabeláže EZS a výmena komunikatora na políciu Stredná odborná škola pedagogická 00162825 TRANS-MONT s.r.o. 31681115 650,00 € 02.02.2024 12.02.2024 Mgr. Oľga Macková Objednávka
DFB/24/0019 VBA prístup Stredná odborná škola pedagogická 00162825 Slovak Telekom a.s. 35763469 58,80 € 08.02.2024 14.02.2024 Andrea Poráčová Faktúra
DFB/24/0018 hlasové služby-mobilná sieť Stredná odborná škola pedagogická 00162825 Slovak Telekom a.s. 35763469 22,08 € 08.02.2024 14.02.2024 Andrea Poráčová Faktúra
DFB/24/0017 hlasové služby-mobilná sieť Stredná odborná škola pedagogická 00162825 Slovak Telekom a.s. 35763469 22,56 € 08.02.2024 14.02.2024 Andrea Poráčová Faktúra
DFB/24/0016 hlasové služby-pevná sieť Stredná odborná škola pedagogická 00162825 Slovak Telekom a.s. 35763469 29,51 € 08.02.2024 14.02.2024 Andrea Poráčová Faktúra
DFB/24/0020 oprava plynového topidla (gamatky) Stredná odborná škola pedagogická 00162825 PLYNAS s.r.o. 46396292 97,50 € 09.02.2024 14.02.2024 Andrea Poráčová Faktúra
DFB/24/0015 oprava kabeláže EZS a výmena komunikatora na políciu Stredná odborná škola pedagogická 00162825 TRANS-MONT s.r.o. 31681115 645,60 € 07.02.2024 14.02.2024 Andrea Poráčová Faktúra
DFB/24/0014 plyn gamatky Stredná odborná škola pedagogická 00162825 SPP a.s. 35815256 172,00 € 02.02.2024 14.02.2024 Andrea Poráčová Faktúra
DFB/24/0013 plyn kotolňa Stredná odborná škola pedagogická 00162825 SPP a.s. 35815256 2 339,00 € 02.02.2024 14.02.2024 Andrea Poráčová Faktúra
DFB/23/0276 nedoplatok plyn kotolňa Stredná odborná škola pedagogická 00162825 SPP a.s. 35815256 7 958,85 € 15.01.2024 14.02.2024 Andrea Poráčová Faktúra
DFB/24/0021 utierky Katrin Classic S2 Stredná odborná škola pedagogická 00162825 PAPERA s.r.o. 46082182 241,96 € 09.02.2024 14.02.2024 Andrea Poráčová Faktúra
DFS/24/0002 minerálna voda Stredná odborná škola pedagogická 00162825 Minerálne vody, a.s. 31711464 19,10 € 31.01.2024 14.02.2024 Andrea Poráčová Faktúra
OBJ007/24 oprava stien a maľovanie miestnosti Stredná odborná škola pedagogická 00162825 STAVPOL s.r.o. 51428857 3 322,45 € 15.02.2024 16.02.2024 Mgr. Oľga Macková Objednávka
OBJ008/24 školské tlačivá na školský rok 2024/2025 Stredná odborná škola pedagogická 00162825 ŠEVT a.s. 31331131 1 000,00 € 20.02.2024 21.02.2024 Mgr. Oľga Macková Objednávka
OBJ009/24 podlahová guma s príslušenstvom k montáži Stredná odborná škola pedagogická 00162825 Hornbach Baumarkt SK spol.s.r.o. 35838949 440,00 € 22.02.2024 24.02.2024 Mgr. Oľga Macková Objednávka
DFB/24/0030 pracovné odevy a obuv Stredná odborná škola pedagogická 00162825 BRAKON s.r.o. 48220931 114,41 € 26.02.2024 01.03.2024 Andrea Poráčová Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 »