DFB/24/0025 |
elektrina domček |
Stredná odborná škola pedagogická |
00162825 |
SPP a.s. |
35815256 |
|
94,00 € |
16.02.2024 |
|
|
01.03.2024 |
Andrea Poráčová |
|
Faktúra |
DFB/24/0071 |
webinár |
Stredná odborná škola pedagogická |
00162825 |
Wolters Kluwer s.r.o. |
31348262 |
|
94,80 € |
11.04.2024 |
|
|
19.04.2024 |
Andrea Poráčová |
|
Faktúra |
DFB/24/0020 |
oprava plynového topidla (gamatky) |
Stredná odborná škola pedagogická |
00162825 |
PLYNAS s.r.o. |
46396292 |
|
97,50 € |
09.02.2024 |
|
|
14.02.2024 |
Andrea Poráčová |
|
Faktúra |
OBJ002/24 |
elektroinštalačný materiál |
Stredná odborná škola pedagogická |
00162825 |
ELMART Martin Ildža |
34907751 |
|
100,00 € |
15.01.2024 |
|
|
22.01.2024 |
Mgr. Oľga Macková |
|
Objednávka |
OBJ005/24 |
oprava plynového topidla (gamatky) |
Stredná odborná škola pedagogická |
00162825 |
PLYNAS s.r.o. |
46396292 |
|
100,00 € |
06.02.2024 |
|
|
10.02.2024 |
Mgr. Oľga Macková |
|
Objednávka |
OBJ017/24 |
webinár 18.04.2024 |
Stredná odborná škola pedagogická |
00162825 |
Wolters Kluwer s.r.o. |
31348262 |
|
100,00 € |
11.04.2024 |
|
|
13.04.2024 |
|
|
Objednávka |
DFB/24/0058 |
poskytovanie služieb v rámci zmluvy 1.kvartál 2024 |
Stredná odborná škola pedagogická |
00162825 |
CUBS plus, s.r.o. |
46943404 |
|
104,40 € |
05.04.2024 |
|
|
12.04.2024 |
Andrea Poráčová |
|
Faktúra |
DFB/24/0061 |
porada riaditeľov |
Stredná odborná škola pedagogická |
00162825 |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
|
108,00 € |
09.04.2024 |
|
|
19.04.2024 |
Andrea Poráčová |
|
Faktúra |
DFB/24/0074 |
porada |
Stredná odborná škola pedagogická |
00162825 |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
|
108,00 € |
17.04.2024 |
|
|
30.04.2024 |
Andrea Poráčová |
|
Faktúra |
DFB/24/0030 |
pracovné odevy a obuv |
Stredná odborná škola pedagogická |
00162825 |
BRAKON s.r.o. |
48220931 |
|
114,41 € |
26.02.2024 |
|
|
01.03.2024 |
Andrea Poráčová |
|
Faktúra |
DFB/24/0073 |
kancelársky materiál a materiál na prijímacie skúšky |
Stredná odborná škola pedagogická |
00162825 |
Jana Zákutná |
33747121 |
|
114,65 € |
16.04.2024 |
|
|
30.04.2024 |
Andrea Poráčová |
|
Faktúra |
OBJ001/24 |
pracovné odevy a obuv |
Stredná odborná škola pedagogická |
00162825 |
BRAKON s.r.o. |
48220931 |
|
120,00 € |
15.01.2024 |
|
|
22.01.2024 |
Mgr. Oľga Macková |
|
Objednávka |
OBJ019/24 |
kancelárske potreby a potreby na prijímacie skúšky |
Stredná odborná škola pedagogická |
00162825 |
Jana Zákutná |
33747121 |
|
120,00 € |
12.04.2024 |
|
|
16.04.2024 |
Mgr. Oľga Macková |
riaditeľka školy |
Objednávka |
DFB/24/0072 |
toaletný papier |
Stredná odborná škola pedagogická |
00162825 |
MIVA Market, spol.s.r.o. |
36704041 |
|
120,00 € |
16.04.2024 |
|
|
30.04.2024 |
Andrea Poráčová |
|
Faktúra |
OBJ020/24 |
toaletný papier |
Stredná odborná škola pedagogická |
00162825 |
MIVA Market, spol.s.r.o. |
36704041 |
|
130,00 € |
12.04.2024 |
|
|
16.04.2024 |
Mgr. Oľga Macková |
riaditeľka školy |
Objednávka |
DFB/24/0022 |
opravná k vyučtovacej FA za plyn (gamatky) č.8400136258 |
Stredná odborná škola pedagogická |
00162825 |
SPP a.s. |
35815256 |
|
131,46 € |
09.02.2024 |
|
|
01.03.2024 |
Andrea Poráčová |
|
Faktúra |
DFB/24/0052 |
systémová podpora MAGMA HCM od 01.01.2024 do 31.03.2024 |
Stredná odborná škola pedagogická |
00162825 |
Aricoma Systems s.r.o. |
36396222 |
|
135,29 € |
03.04.2024 |
|
|
12.04.2024 |
Andrea Poráčová |
|
Faktúra |
DFB/24/0008 |
plyn gamatky |
Stredná odborná škola pedagogická |
00162825 |
SPP a.s. |
35815256 |
|
172,00 € |
25.01.2024 |
|
|
30.01.2024 |
Andrea Poráčová |
|
Faktúra |
DFB/24/0014 |
plyn gamatky |
Stredná odborná škola pedagogická |
00162825 |
SPP a.s. |
35815256 |
|
172,00 € |
02.02.2024 |
|
|
14.02.2024 |
Andrea Poráčová |
|
Faktúra |
DFB/24/0034 |
plyn gamatky |
Stredná odborná škola pedagogická |
00162825 |
SPP a.s. |
35815256 |
|
172,00 € |
04.03.2024 |
|
|
14.03.2024 |
Andrea Poráčová |
|
Faktúra |