Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma  Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFB/24/0040 hlasové služby-mobilná sieť Stredná odborná škola pedagogická 00162825 Slovak Telekom a.s. 35763469 22,08 € 08.03.2024 20.03.2024 Andrea Poráčová Faktúra
DFB/24/0064 hlasové služby-mobilná sieť Stredná odborná škola pedagogická 00162825 Slovak Telekom a.s. 35763469 22,08 € 10.04.2024 19.04.2024 Andrea Poráčová Faktúra
DFB/23/0271 hlasové služby-mobilná sieť Stredná odborná škola pedagogická 00162825 Slovak Telekom a.s. 35763469 22,56 € 10.01.2024 24.01.2024 Andrea Poráčová Faktúra
DFB/24/0017 hlasové služby-mobilná sieť Stredná odborná škola pedagogická 00162825 Slovak Telekom a.s. 35763469 22,56 € 08.02.2024 14.02.2024 Andrea Poráčová Faktúra
DFB/24/0039 hlasové služby-mobilná sieť Stredná odborná škola pedagogická 00162825 Slovak Telekom a.s. 35763469 22,56 € 08.03.2024 20.03.2024 Andrea Poráčová Faktúra
DFB/24/0065 hlasové služby-mobilná sieť Stredná odborná škola pedagogická 00162825 Slovak Telekom a.s. 35763469 22,56 € 10.04.2024 19.04.2024 Andrea Poráčová Faktúra
DFB/24/0003 nové verzie Magma HCM od 01.01.2024 do 31.03.2024 Stredná odborná škola pedagogická 00162825 Aricoma Systems s.r.o. 36396222 25,49 € 16.01.2024 24.01.2024 Andrea Poráčová Faktúra
DFB/24/0069 nové verzie Magma HCM od 01.04.2024 do 30.06.2024 Stredná odborná škola pedagogická 00162825 Aricoma Systems s.r.o. 36396222 25,49 € 12.04.2024 19.04.2024 Andrea Poráčová Faktúra
DFS/24/0003 minerálna voda Stredná odborná škola pedagogická 00162825 Minerálne vody, a.s. 31711464 28,66 € 15.03.2024 22.03.2024 Andrea Poráčová Faktúra
DFB/24/0016 hlasové služby-pevná sieť Stredná odborná škola pedagogická 00162825 Slovak Telekom a.s. 35763469 29,51 € 08.02.2024 14.02.2024 Andrea Poráčová Faktúra
DFB/24/0002 hlasové služby-pevná sieť Stredná odborná škola pedagogická 00162825 Slovak Telekom a.s. 35763469 30,11 € 10.01.2024 24.01.2024 Andrea Poráčová Faktúra
DFB/24/0063 hlasové služby-pevná sieť Stredná odborná škola pedagogická 00162825 Slovak Telekom a.s. 35763469 30,25 € 10.04.2024 19.04.2024 Andrea Poráčová Faktúra
DFB/24/0038 hlasové služby-pevná sieť Stredná odborná škola pedagogická 00162825 Slovak Telekom a.s. 35763469 30,66 € 08.03.2024 20.03.2024 Andrea Poráčová Faktúra
DFB/23/0273 vyúčtovacia FA-Finančný spravodajca r.2023 Stredná odborná škola pedagogická 00162825 Poradca podnikateľa s.r.o. 31592503 32,03 € 12.01.2024 24.01.2024 Andrea Poráčová Faktúra
DFB/24/0005 RAP modul zverejňovanie rok 2024 Stredná odborná škola pedagogická 00162825 Asseco Solutions, a.s. 00602311 32,27 € 16.01.2024 24.01.2024 Andrea Poráčová Faktúra
DFB/24/0053 materiál Stredná odborná škola pedagogická 00162825 Hornbach Baumarkt SK spol.s.r.o. 35838949 36,52 € 03.04.2024 12.04.2024 Andrea Poráčová Faktúra
OBJ015/24 tovar podľa výberu Stredná odborná škola pedagogická 00162825 Hornbach Baumarkt SK spol.s.r.o. 35838949 40,00 € 21.03.2024 03.04.2024 Mgr. Oľga Macková Objednávka
DFB/24/0004 seminár Stredná odborná škola pedagogická 00162825 Regionálne vzdelávacie centrum 31954120 42,00 € 16.01.2024 24.01.2024 Andrea Poráčová Faktúra
DFB/24/0029 seminár Stredná odborná škola pedagogická 00162825 Regionálne vzdelávacie centrum 31954120 42,00 € 23.02.2024 01.03.2024 Andrea Poráčová Faktúra
DFB/24/0027 seminár Stredná odborná škola pedagogická 00162825 Regionálne vzdelávacie centrum 31954120 42,00 € 22.02.2024 01.03.2024 Andrea Poráčová Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 »