Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov  Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFB/24/0003 nové verzie Magma HCM od 01.01.2024 do 31.03.2024 Stredná odborná škola pedagogická 00162825 Aricoma Systems s.r.o. 36396222 25,49 € 16.01.2024 24.01.2024 Andrea Poráčová Faktúra
DFB/24/0069 nové verzie Magma HCM od 01.04.2024 do 30.06.2024 Stredná odborná škola pedagogická 00162825 Aricoma Systems s.r.o. 36396222 25,49 € 12.04.2024 19.04.2024 Andrea Poráčová Faktúra
OBJSF001/24 obed a prenájom bowlingových dráh (Deň učiteľov) Stredná odborná škola pedagogická 00162825 4 sport, s.r.o. 36478369 920,00 € 25.03.2024 04.04.2024 Mgr. Oľga Macková riaditeľka školy Objednávka
DFS/24/0004 obed a prenájom bowlingových dráh (Deň učiteľov) Stredná odborná škola pedagogická 00162825 4 sport, s.r.o. 36478369 903,55 € 04.04.2024 12.04.2024 Andrea Poráčová Faktúra
OBJ004/24 oprava kabeláže EZS a výmena komunikatora na políciu Stredná odborná škola pedagogická 00162825 TRANS-MONT s.r.o. 31681115 650,00 € 02.02.2024 12.02.2024 Mgr. Oľga Macková Objednávka
DFB/24/0015 oprava kabeláže EZS a výmena komunikatora na políciu Stredná odborná škola pedagogická 00162825 TRANS-MONT s.r.o. 31681115 645,60 € 07.02.2024 14.02.2024 Andrea Poráčová Faktúra
OBJ005/24 oprava plynového topidla (gamatky) Stredná odborná škola pedagogická 00162825 PLYNAS s.r.o. 46396292 100,00 € 06.02.2024 10.02.2024 Mgr. Oľga Macková Objednávka
DFB/24/0020 oprava plynového topidla (gamatky) Stredná odborná škola pedagogická 00162825 PLYNAS s.r.o. 46396292 97,50 € 09.02.2024 14.02.2024 Andrea Poráčová Faktúra
DFB/24/0037 oprava stien a maľovanie Stredná odborná škola pedagogická 00162825 STAVPOL s.r.o. 51428857 3 322,45 € 07.03.2024 14.03.2024 Andrea Poráčová Faktúra
OBJ007/24 oprava stien a maľovanie miestnosti Stredná odborná škola pedagogická 00162825 STAVPOL s.r.o. 51428857 3 322,45 € 15.02.2024 16.02.2024 Mgr. Oľga Macková Objednávka
DFB/24/0022 opravná k vyučtovacej FA za plyn (gamatky) č.8400136258 Stredná odborná škola pedagogická 00162825 SPP a.s. 35815256 131,46 € 09.02.2024 01.03.2024 Andrea Poráčová Faktúra
DFB/24/0023 opravná k vyučtovacej FA za plyn (kotolňa) č.8400136257 Stredná odborná škola pedagogická 00162825 SPP a.s. 35815256 9,31 € 09.02.2024 01.03.2024 Andrea Poráčová Faktúra
OBJ021/24 Personálny a mzdový poradca podnikateľa-predplatné 2025 Stredná odborná škola pedagogická 00162825 Poradca podnikateľa s.r.o. 31592503 250,00 € 25.04.2024 01.05.2024 Mgr. Oľga Macková Objednávka
DFB/24/0080 Personálny a mzdový poradca podnikateľa-predplatné 2025 Stredná odborná škola pedagogická 00162825 Poradca podnikateľa s.r.o. 31592503 176,89 € 07.05.2024 14.05.2024 Andrea Poráčová Faktúra
DFB/24/0008 plyn gamatky Stredná odborná škola pedagogická 00162825 SPP a.s. 35815256 172,00 € 25.01.2024 30.01.2024 Andrea Poráčová Faktúra
DFB/24/0014 plyn gamatky Stredná odborná škola pedagogická 00162825 SPP a.s. 35815256 172,00 € 02.02.2024 14.02.2024 Andrea Poráčová Faktúra
DFB/24/0034 plyn gamatky Stredná odborná škola pedagogická 00162825 SPP a.s. 35815256 172,00 € 04.03.2024 14.03.2024 Andrea Poráčová Faktúra
DFB/24/0056 plyn gamatky Stredná odborná škola pedagogická 00162825 SPP a.s. 35815256 172,00 € 03.04.2024 12.04.2024 Andrea Poráčová Faktúra
DFB/24/0009 plyn kotolňa Stredná odborná škola pedagogická 00162825 SPP a.s. 35815256 2 339,00 € 25.01.2024 30.01.2024 Andrea Poráčová Faktúra
DFB/24/0013 plyn kotolňa Stredná odborná škola pedagogická 00162825 SPP a.s. 35815256 2 339,00 € 02.02.2024 14.02.2024 Andrea Poráčová Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 »