Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória  Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFB/24/0029 seminár Stredná odborná škola pedagogická 00162825 Regionálne vzdelávacie centrum 31954120 42,00 € 23.02.2024 01.03.2024 Andrea Poráčová Faktúra
DFB/24/0027 seminár Stredná odborná škola pedagogická 00162825 Regionálne vzdelávacie centrum 31954120 42,00 € 22.02.2024 01.03.2024 Andrea Poráčová Faktúra
DFB/24/0024 služby Virtuálnej knižnice-január 2024 Stredná odborná škola pedagogická 00162825 KOMENSKY, s.r.o. 43908977 20,52 € 15.02.2024 01.03.2024 Andrea Poráčová Faktúra
DFB/24/0026 elektrina Stredná odborná škola pedagogická 00162825 SPP a.s. 35815256 770,42 € 16.02.2024 01.03.2024 Andrea Poráčová Faktúra
DFB/24/0025 elektrina domček Stredná odborná škola pedagogická 00162825 SPP a.s. 35815256 94,00 € 16.02.2024 01.03.2024 Andrea Poráčová Faktúra
DFB/24/0023 opravná k vyučtovacej FA za plyn (kotolňa) č.8400136257 Stredná odborná škola pedagogická 00162825 SPP a.s. 35815256 9,31 € 09.02.2024 01.03.2024 Andrea Poráčová Faktúra
DFB/24/0022 opravná k vyučtovacej FA za plyn (gamatky) č.8400136258 Stredná odborná škola pedagogická 00162825 SPP a.s. 35815256 131,46 € 09.02.2024 01.03.2024 Andrea Poráčová Faktúra
DFB/24/0032 lyžiarsky výcvik (60 žiakov) Stredná odborná škola pedagogická 00162825 Snowstav s.r.o. 45610843 9 000,00 € 26.02.2024 01.03.2024 Andrea Poráčová Faktúra
DFB/24/0031 lyžiarsky výcvik (62 žiakov) Stredná odborná škola pedagogická 00162825 Snowstav s.r.o. 45610843 9 300,00 € 26.02.2024 01.03.2024 Andrea Poráčová Faktúra
DFB/24/0028 podlahová guma a príslušenstvo k montáži Stredná odborná škola pedagogická 00162825 Hornbach Baumarkt SK spol.s.r.o. 35838949 436,36 € 22.02.2024 01.03.2024 Andrea Poráčová Faktúra
OBJ010/24 veľkoobjemový kontajner Stredná odborná škola pedagogická 00162825 Technické služby 31718914 270,00 € 01.03.2024 08.03.2024 Mgr. Oľga Macková Objednávka
DFB/23/0277 preplatok plyn gamatky Stredná odborná škola pedagogická 00162825 SPP a.s. 35815256 -376,16 € 15.01.2024 09.03.2024 Andrea Poráčová Faktúra
OBJ011/24 zapožičanie batérie r20 (32 kusov) Stredná odborná škola pedagogická 00162825 ELMART Martin Ildža 34907751 10,00 € 08.03.2024 11.03.2024 Mgr. Oľga Macková Objednávka
OBJ012/24 vybavenie mediálneho štúdia(digitálna mixážna konzola,softvér,mikrofóny,akustická clona,štúdiový set).(DIGI) Stredná odborná škola pedagogická 00162825 MADA Slovakia s.r.o 00617431 1 800,00 € 13.03.2024 13.03.2024 Mgr. Oľga Macková Objednávka
OBJ013/24 štúdiový vokálny mikrofón AKG C7(DIGI) Stredná odborná škola pedagogická 00162825 Alza.sk s.r.o. 36562939 210,00 € 13.03.2024 13.03.2024 Mgr. Oľga Macková Objednávka
DFB/24/0037 oprava stien a maľovanie Stredná odborná škola pedagogická 00162825 STAVPOL s.r.o. 51428857 3 322,45 € 07.03.2024 14.03.2024 Andrea Poráčová Faktúra
DFB/24/0035 voda a stočné Stredná odborná škola pedagogická 00162825 Východoslovenská vodárenská spoločnosť,a.s. 36570460 1 077,98 € 04.03.2024 14.03.2024 Andrea Poráčová Faktúra
DFB/24/0034 plyn gamatky Stredná odborná škola pedagogická 00162825 SPP a.s. 35815256 172,00 € 04.03.2024 14.03.2024 Andrea Poráčová Faktúra
DFB/24/0033 plyn kotolňa Stredná odborná škola pedagogická 00162825 SPP a.s. 35815256 2 339,00 € 04.03.2024 14.03.2024 Andrea Poráčová Faktúra
DFB/24/0036 seminár Stredná odborná škola pedagogická 00162825 AGENTÚRA VZDELÁVANIA - AgV s. r. o. 52768139 49,00 € 06.03.2024 14.03.2024 Andrea Poráčová Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 »