DFB/24/0024 |
služby Virtuálnej knižnice-január 2024 |
Stredná odborná škola pedagogická |
00162825 |
KOMENSKY, s.r.o. |
43908977 |
|
20,52 € |
15.02.2024 |
|
|
01.03.2024 |
Andrea Poráčová |
|
Faktúra |
DFB/24/0043 |
služby Virtuálnej knižnice-február 2024 |
Stredná odborná škola pedagogická |
00162825 |
KOMENSKY, s.r.o. |
43908977 |
|
20,52 € |
13.03.2024 |
|
|
22.03.2024 |
Andrea Poráčová |
|
Faktúra |
DFB/24/0059 |
služby Virtuálnej knižnice-marec 2024 |
Stredná odborná škola pedagogická |
00162825 |
KOMENSKY, s.r.o. |
43908977 |
|
20,52 € |
05.04.2024 |
|
|
12.04.2024 |
Andrea Poráčová |
|
Faktúra |
1/2024 |
Zmluva o poskytovaní služieb |
Stredná odborná škola pedagogická |
00162825 |
Snowstav s.r.o. |
45610843 |
Iné |
0,00 € |
19.01.2024 |
|
|
19.01.2024 |
Mgr. Oľga Macková |
riaditeľka školy |
Zmluva |
DFB/24/0032 |
lyžiarsky výcvik (60 žiakov) |
Stredná odborná škola pedagogická |
00162825 |
Snowstav s.r.o. |
45610843 |
|
9 000,00 € |
26.02.2024 |
|
|
01.03.2024 |
Andrea Poráčová |
|
Faktúra |
DFB/24/0031 |
lyžiarsky výcvik (62 žiakov) |
Stredná odborná škola pedagogická |
00162825 |
Snowstav s.r.o. |
45610843 |
|
9 300,00 € |
26.02.2024 |
|
|
01.03.2024 |
Andrea Poráčová |
|
Faktúra |
D 1/2024 |
Dohoda o ukončení Zmluvy o poskytovaní služieb č. 1/2024 |
Stredná odborná škola pedagogická |
00162825 |
Snowstav s.r.o. |
45610843 |
Iné |
0,00 € |
07.03.2024 |
|
|
08.03.2024 |
Mgr. Oľga Macková |
Riaditeľka školy |
Zmluva |
OBJ006/24 |
utierky Katrin Classic S2 |
Stredná odborná škola pedagogická |
00162825 |
PAPERA s.r.o. |
46082182 |
|
250,00 € |
07.02.2024 |
|
|
10.02.2024 |
Mgr. Oľga Macková |
|
Objednávka |
DFB/24/0021 |
utierky Katrin Classic S2 |
Stredná odborná škola pedagogická |
00162825 |
PAPERA s.r.o. |
46082182 |
|
241,96 € |
09.02.2024 |
|
|
14.02.2024 |
Andrea Poráčová |
|
Faktúra |
OBJ005/24 |
oprava plynového topidla (gamatky) |
Stredná odborná škola pedagogická |
00162825 |
PLYNAS s.r.o. |
46396292 |
|
100,00 € |
06.02.2024 |
|
|
10.02.2024 |
Mgr. Oľga Macková |
|
Objednávka |
DFB/24/0020 |
oprava plynového topidla (gamatky) |
Stredná odborná škola pedagogická |
00162825 |
PLYNAS s.r.o. |
46396292 |
|
97,50 € |
09.02.2024 |
|
|
14.02.2024 |
Andrea Poráčová |
|
Faktúra |
DFB/24/0058 |
poskytovanie služieb v rámci zmluvy 1.kvartál 2024 |
Stredná odborná škola pedagogická |
00162825 |
CUBS plus, s.r.o. |
46943404 |
|
104,40 € |
05.04.2024 |
|
|
12.04.2024 |
Andrea Poráčová |
|
Faktúra |
OBJ001/24 |
pracovné odevy a obuv |
Stredná odborná škola pedagogická |
00162825 |
BRAKON s.r.o. |
48220931 |
|
120,00 € |
15.01.2024 |
|
|
22.01.2024 |
Mgr. Oľga Macková |
|
Objednávka |
DFB/24/0030 |
pracovné odevy a obuv |
Stredná odborná škola pedagogická |
00162825 |
BRAKON s.r.o. |
48220931 |
|
114,41 € |
26.02.2024 |
|
|
01.03.2024 |
Andrea Poráčová |
|
Faktúra |
OBJ007/24 |
oprava stien a maľovanie miestnosti |
Stredná odborná škola pedagogická |
00162825 |
STAVPOL s.r.o. |
51428857 |
|
3 322,45 € |
15.02.2024 |
|
|
16.02.2024 |
Mgr. Oľga Macková |
|
Objednávka |
DFB/24/0037 |
oprava stien a maľovanie |
Stredná odborná škola pedagogická |
00162825 |
STAVPOL s.r.o. |
51428857 |
|
3 322,45 € |
07.03.2024 |
|
|
14.03.2024 |
Andrea Poráčová |
|
Faktúra |
OBJ003/24 |
prístup na celoslovenský online Veľtrh stredných škôl |
Stredná odborná škola pedagogická |
00162825 |
KOMENSKY VIRAL, s.r.o. |
52247040 |
|
48,00 € |
22.01.2024 |
|
|
31.01.2024 |
Mgr. Oľga Macková |
|
Objednávka |
DFB/24/0012 |
prístup na celoslovenský online Veľtrh stredných škôl |
Stredná odborná škola pedagogická |
00162825 |
KOMENSKY VIRAL, s.r.o. |
52247040 |
|
48,00 € |
02.02.2024 |
|
|
10.02.2024 |
Andrea Poráčová |
|
Faktúra |
DFB/24/0036 |
seminár |
Stredná odborná škola pedagogická |
00162825 |
AGENTÚRA VZDELÁVANIA - AgV s. r. o. |
52768139 |
|
49,00 € |
06.03.2024 |
|
|
14.03.2024 |
Andrea Poráčová |
|
Faktúra |
2/2024 |
Zmluva o poskytovaní služieb |
Stredná odborná škola pedagogická |
00162825 |
Jánošík Finance Group s.r.o. |
53394011 |
Iné |
0,00 € |
07.03.2024 |
|
|
08.03.2024 |
Mgr. Oľga Macková |
Riaditeľka školy |
Zmluva |