Faktúra č. DFB/23/0019

Obstarávateľ
  • Názov: Obchodná akadémia Vranov nad Topľou
  • IČO: 00162230
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB/23/0019
  • Popis fakturovaného plnenia: náklady na kúpu tonerov XEROX
  • Dátum doručenia: 09.02.2023
  • Celková hodnota: 159,60 € (s DPH)
  • Dátum zverejnenia: 14.03.2023
  • Poznámka:
Tlačiť