Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFB/25/0018 náklady na kúpu tlačiarne Brother - Laser - veľtrh CF Obchodná akadémia Vranov nad Topľou 00162230 3SOFT Vranov, s. r. o. 36448931 234,91 € 05.02.2025 14.03.2025 Ing.Lýdia Baranová Faktúra
DFB/25/0023 náklady na školské tlačivá - doplatok Obchodná akadémia Vranov nad Topľou 00162230 ŠEVT, a. s. 31331131 6,14 € 04.02.2025 14.03.2025 Ing.Lýdia Baranová Faktúra
DFB/25/0017 náklady na čistiace prostriedky Obchodná akadémia Vranov nad Topľou 00162230 DMJ MARKET s.r.o. 36490661 157,07 € 01.02.2025 14.03.2025 Ing.Lýdia Baranová Faktúra
DFB/25/0015 náklady na skartáciu dokumentov - vyradenie z archívu Obchodná akadémia Vranov nad Topľou 00162230 KERGOL J.P., spol. s r.o. 31684807 123,00 € 22.01.2025 15.02.2025 Ing.Lýdia Baranová Faktúra
DFB/25/0016 poskytovanie technickej ochrany objektu na rok 2025 Obchodná akadémia Vranov nad Topľou 00162230 Ministerstvo vnútra SR 00151866 148,56 € 21.01.2025 15.02.2025 Ing.Lýdia Baranová Faktúra
DFB/25/0012 EduPage eGovernment modul 2025 Obchodná akadémia Vranov nad Topľou 00162230 ASC Applied Software Consultants, s. r. o. 31361161 250,00 € 17.01.2025 15.02.2025 Ing.Lýdia Baranová Faktúra
DFB/25/0011 výkon funkcie zodpovednej osoby v zmysle GDPR 01/2025 Obchodná akadémia Vranov nad Topľou 00162230 CUBS plus,s.r.o. 46943404 35,67 € 17.01.2025 15.02.2025 Ing.Lýdia Baranová Faktúra
DFB/25/0014 náklady na kúpu hygienických potrieb Obchodná akadémia Vranov nad Topľou 00162230 HygArt s.r.o. 51447878 481,55 € 17.01.2025 15.02.2025 Ing.Lýdia Baranová Faktúra
DFB/25/0009 náklady na kúpu keramickej magnetickej tabule Enamel Obchodná akadémia Vranov nad Topľou 00162230 MANUTAN Slovakia s.r.o. 35885815 104,60 € 17.01.2025 15.02.2025 Ing.Lýdia Baranová Faktúra
DFB/25/0013 nové verzie MAGMA 01-03/2025 Obchodná akadémia Vranov nad Topľou 00162230 Aricoma Systems s.r.o. 36396222 26,13 € 17.01.2025 15.02.2025 Ing.Lýdia Baranová Faktúra
DFB/25/0004 rozsah služby č. 1. 01-03/2025 Obchodná akadémia Vranov nad Topľou 00162230 Asseco Solutions 00602311 396,82 € 16.01.2025 15.02.2025 Ing.Lýdia Baranová Faktúra
DFB/25/0005 rozsah služby č. 2 za rok 2025 Obchodná akadémia Vranov nad Topľou 00162230 Asseco Solutions 00602311 988,62 € 16.01.2025 15.02.2025 Ing.Lýdia Baranová Faktúra
DFB/25/0006 modul - zverejňovanie na rok 2025 Obchodná akadémia Vranov nad Topľou 00162230 Asseco Solutions 00602311 27,55 € 16.01.2025 15.02.2025 Ing.Lýdia Baranová Faktúra
DFB/25/0007 náklady na čistiace prostriedky Obchodná akadémia Vranov nad Topľou 00162230 DMJ MARKET s.r.o. 36490661 92,98 € 16.01.2025 15.02.2025 Ing.Lýdia Baranová Faktúra
DFB/25/0008 náklady na čistiace prostriedky Obchodná akadémia Vranov nad Topľou 00162230 DMJ MARKET s.r.o. 36490661 72,44 € 16.01.2025 15.02.2025 Ing.Lýdia Baranová Faktúra
DFB/25/0010 náklady na kúpu školských tlačív Obchodná akadémia Vranov nad Topľou 00162230 ŠEVT, a. s. 31331131 31,15 € 15.01.2025 15.02.2025 Ing.Lýdia Baranová Faktúra
DFB/25/0002 výspravky stien a maľovanie - 1 trieda Obchodná akadémia Vranov nad Topľou 00162230 Miroslav Nadzam 51480867 500,50 € 10.01.2025 14.02.2025 Ing.Lýdia Baranová Faktúra
DFS/25/0001 slávnostný obed - začiatok nového roka 2025 - SF Obchodná akadémia Vranov nad Topľou 00162230 Ing. Ján Hreha - Firma Domaša 40054748 138,00 € 10.01.2025 15.02.2025 Ing.Lýdia Baranová Faktúra
DFB/25/0001 servisné poplatky za elektronickú nástenku Proxia Live 01 - 03/2025 Obchodná akadémia Vranov nad Topľou 00162230 eSoft services s. r. o. 56214952 90,00 € 09.01.2025 14.02.2025 Ing.Lýdia Baranová Faktúra
DFB/25/0003 poistenie majetku - UNION Obchodná akadémia Vranov nad Topľou 00162230 Union - poisťovňa 31322051 115,88 € 09.01.2025 14.02.2025 Ing.Lýdia Baranová Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7