Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFB/25/0220 náklady na kúpu čistiacich a hygienickych potrieb Obchodná akadémia Vranov nad Topľou 00162230 DMJ MARKET s.r.o. 36490661 119,41 € 25.11.2025 13.12.2025 Ing.Lýdia Baranová Faktúra
DFB/25/0221 údržba odpadového potrubia Obchodná akadémia Vranov nad Topľou 00162230 VT KANAL s.r.o. 46515283 590,40 € 24.11.2025 13.12.2025 Ing.Lýdia Baranová Faktúra
DFB/25/0217 náklady na kúpu učebníc - príspevok MŠ Obchodná akadémia Vranov nad Topľou 00162230 preskoly.sk s.r.o. 51692881 470,00 € 24.11.2025 13.12.2025 Ing.Lýdia Baranová Faktúra
DFB/25/0219 náklady na kúpu učebníc - príspevok MŠ Obchodná akadémia Vranov nad Topľou 00162230 preskoly.sk s.r.o. 51692881 397,50 € 24.11.2025 13.12.2025 Ing.Lýdia Baranová Faktúra
DFB/25/0218 výkon funkcie zodpovednej osoby GDPR 11/2025 Obchodná akadémia Vranov nad Topľou 00162230 CUBS plus,s.r.o. 46943404 35,67 € 20.11.2025 13.12.2025 Ing.Lýdia Baranová Faktúra
DFB/25/0211 náklady na prenájom a pranie rohoží 10-11/2025 Obchodná akadémia Vranov nad Topľou 00162230 Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 47,25 € 19.11.2025 13.12.2025 Ing.Lýdia Baranová Faktúra
DFB/25/0212 náklady na teplo 11/2025 - správa kotolne Obchodná akadémia Vranov nad Topľou 00162230 Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 63,00 € 19.11.2025 13.12.2025 Ing.Lýdia Baranová Faktúra
DFB/25/0215 náklady na kúpu učebníc - príspevok MŠ Obchodná akadémia Vranov nad Topľou 00162230 Slovenské pedagogické nakladeľstvo - Mladé léto, s.r.o. 31333176 253,90 € 19.11.2025 13.12.2025 Ing.Lýdia Baranová Faktúra
DFB/25/0208 prenájom mestskej zasadačky Obchodná akadémia Vranov nad Topľou 00162230 Mesto - Mestský urad 332933 3,75 € 18.11.2025 13.12.2025 Ing.Lýdia Baranová Faktúra
DFB/25/0214 náklady na kúpu notebook ACER EDU Obchodná akadémia Vranov nad Topľou 00162230 TUJANET s. r. o. 51415135 9 974,07 € 18.11.2025 13.12.2025 Ing.Lýdia Baranová Faktúra
DFB/25/0210 poskytnuté služby počítačovej siete SANET 10-12/2025 Obchodná akadémia Vranov nad Topľou 00162230 Sanet 17055270 150,00 € 17.11.2025 13.12.2025 Ing.Lýdia Baranová Faktúra
DFB/25/0209 náklady na elektrickú energiu 10/2025 Obchodná akadémia Vranov nad Topľou 00162230 Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 396,00 € 17.11.2025 13.12.2025 Ing.Lýdia Baranová Faktúra
DFB/25/0213 náklady na kúpu učebníc - príspevok MŠ Obchodná akadémia Vranov nad Topľou 00162230 preskoly.sk s.r.o. 51692881 960,00 € 14.11.2025 13.12.2025 Ing.Lýdia Baranová Faktúra
DFB/25/0207 poistenie majetku - DigiEdu Obchodná akadémia Vranov nad Topľou 00162230 Union - poisťovňa 31322051 17,22 € 12.11.2025 13.12.2025 Ing.Lýdia Baranová Faktúra
DFB/25/0179 náklady na teplo 10/2025 Obchodná akadémia Vranov nad Topľou 00162230 Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 663,75 € 11.11.2025 13.11.2025 Ing.Lýdia Baranová Faktúra
DFB/25/0203 náklady na teplo 11/2025 Obchodná akadémia Vranov nad Topľou 00162230 Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 661,50 € 11.11.2025 13.12.2025 Ing.Lýdia Baranová Faktúra
DFB/25/0204 náklady na údržbu toaliet Obchodná akadémia Vranov nad Topľou 00162230 Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 1 195,00 € 11.11.2025 13.12.2025 Ing.Lýdia Baranová Faktúra
DFB/25/0205 náklady na ceny - OK vo futsale Obchodná akadémia Vranov nad Topľou 00162230 WIN-SPORT s.r.o. 51765900 50,00 € 11.11.2025 13.12.2025 Ing.Lýdia Baranová Faktúra
DFB/25/0206 náklady na technický materiál - OK vo futsale Obchodná akadémia Vranov nad Topľou 00162230 WIN-SPORT s.r.o. 51765900 15,00 € 11.11.2025 13.12.2025 Ing.Lýdia Baranová Faktúra
DFB/25/0198 kontrola bezpočnosti telocviční a ich zariadení Obchodná akadémia Vranov nad Topľou 00162230 E K O T E C spol. s r.o. 00687022 198,03 € 10.11.2025 13.12.2025 Ing.Lýdia Baranová Faktúra
DFB/25/0199 BIZNIS STANDARD 10/2025 Obchodná akadémia Vranov nad Topľou 00162230 T-Com 35763469 14,24 € 07.11.2025 13.12.2025 Ing.Lýdia Baranová Faktúra
DFB/25/0200 VUC NET 10/2025 Obchodná akadémia Vranov nad Topľou 00162230 T-Com 35763469 60,27 € 07.11.2025 13.12.2025 Ing.Lýdia Baranová Faktúra
DFB/25/0201 náklady na telefonovanie 10/2025 Obchodná akadémia Vranov nad Topľou 00162230 T-Com 35763469 8,61 € 07.11.2025 13.12.2025 Ing.Lýdia Baranová Faktúra
DFB/25/0202 náklady na telefonovanie 10/2025 - mobil Obchodná akadémia Vranov nad Topľou 00162230 T-Com 35763469 62,36 € 07.11.2025 13.12.2025 Ing.Lýdia Baranová Faktúra
DFB/25/0196 náklady na prenájom a pranie rohoží 09-10/2025 Obchodná akadémia Vranov nad Topľou 00162230 Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 65,25 € 03.11.2025 13.12.2025 Ing.Lýdia Baranová Faktúra
DFB/25/0197 náklady na stravovanie zamestnancov 10/2025 Obchodná akadémia Vranov nad Topľou 00162230 ŠJ pri Gymnáziu 00161268 65,76 € 03.11.2025 13.12.2025 Ing.Lýdia Baranová Faktúra
DFB/25/0192 rozsah služby č. 1. 10-12/2025 Obchodná akadémia Vranov nad Topľou 00162230 Asseco Solutions 00602311 396,82 € 28.10.2025 14.11.2025 Ing.Lýdia Baranová Faktúra
DFB/25/0191 náklady na správu kotolne 10/2025 Obchodná akadémia Vranov nad Topľou 00162230 Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 63,00 € 28.10.2025 14.11.2025 Ing.Lýdia Baranová Faktúra
DFB/25/0194 nákup propagačného materiálu - DigiEdu Obchodná akadémia Vranov nad Topľou 00162230 Siettex 44189192 29,52 € 28.10.2025 14.11.2025 Ing.Lýdia Baranová Faktúra
DFB/25/0190 asc Agenda Komplet SŠ 2026 Obchodná akadémia Vranov nad Topľou 00162230 ASC Applied Software Consultants, s. r. o. 31361161 634,00 € 27.10.2025 14.11.2025 Ing.Lýdia Baranová Faktúra
1 2 3 4 5 6 7 8 »