Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFB/25/0092 náklady na kúpu tonerov - kabinety Obchodná akadémia Vranov nad Topľou 00162230 SK Tech 46962859 383,00 € 28.05.2025 13.06.2025 Ing.Lýdia Baranová Faktúra
DFB/25/0086 členský poplatok v rvc východ Obchodná akadémia Vranov nad Topľou 00162230 Regionálne vzdelávacie centrum 31954120 35,00 € 26.05.2025 13.06.2025 Ing.Lýdia Baranová Faktúra
DFB/25/0090 náklady na kúpu kancelárskeho kresla - riaditeľka školy + zástupkyňa Obchodná akadémia Vranov nad Topľou 00162230 B2Bpartner s.r.o. 44413467 291,51 € 21.05.2025 13.06.2025 Ing.Lýdia Baranová Faktúra
DFB/25/0091 náklady na kúpu kancelárskych potrieb Obchodná akadémia Vranov nad Topľou 00162230 ALDA Vranov n. T. s. r. o 33266735 1 031,75 € 21.05.2025 13.06.2025 Ing.Lýdia Baranová Faktúra
DFB/25/0089 náklady na prenájom a pranie rohoží 11/2024 - 04/2025 Obchodná akadémia Vranov nad Topľou 00162230 Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 310,30 € 20.05.2025 13.06.2025 Ing.Lýdia Baranová Faktúra
DFB/25/0088 náklady na teplo 03-05/2025 - preddavok Obchodná akadémia Vranov nad Topľou 00162230 Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 2 060,82 € 20.05.2025 13.06.2025 Ing.Lýdia Baranová Faktúra
DFB/25/0087 náklady na elektrickú energiu 04/2025 Obchodná akadémia Vranov nad Topľou 00162230 Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 276,06 € 20.05.2025 13.06.2025 Ing.Lýdia Baranová Faktúra
DFB/25/0085 služby počítačovej siete SANET 04-06/2025 Obchodná akadémia Vranov nad Topľou 00162230 Sanet 17055270 150,00 € 16.05.2025 13.06.2025 Ing.Lýdia Baranová Faktúra
DFB/25/0084 výkon funkcie zodpovednej osoby GDPR 05/2025 Obchodná akadémia Vranov nad Topľou 00162230 CUBS plus,s.r.o. 46943404 35,67 € 12.05.2025 13.06.2025 Ing.Lýdia Baranová Faktúra
DFB/25/0083 náklady na telefonovanie 04/2025 - mobil Obchodná akadémia Vranov nad Topľou 00162230 T-Com 35763469 55,92 € 08.05.2025 13.06.2025 Ing.Lýdia Baranová Faktúra
DFB/25/0082 náklady na telefonovanie 04/2025 Obchodná akadémia Vranov nad Topľou 00162230 T-Com 35763469 8,61 € 08.05.2025 13.06.2025 Ing.Lýdia Baranová Faktúra
DFB/25/0081 BIZNIS STANDARD 04/2025 Obchodná akadémia Vranov nad Topľou 00162230 T-Com 35763469 14,24 € 08.05.2025 13.06.2025 Ing.Lýdia Baranová Faktúra
DFB/25/0080 VUC NET 04/2025 Obchodná akadémia Vranov nad Topľou 00162230 T-Com 35763469 60,27 € 08.05.2025 13.06.2025 Ing.Lýdia Baranová Faktúra
DFB/25/0079 náklady na kúpu tlačiarne Brother laser Obchodná akadémia Vranov nad Topľou 00162230 3SOFT Vranov, s. r. o. 36448931 234,91 € 07.05.2025 13.06.2025 Ing.Lýdia Baranová Faktúra
DFB/25/0078 náklady na kúpu tonerov - kabinet Obchodná akadémia Vranov nad Topľou 00162230 SK Tech 46962859 193,28 € 06.05.2025 13.06.2025 Ing.Lýdia Baranová Faktúra
DFS/25/0005 náklady na stravovanie zamestnancov 04/2025 - SF Obchodná akadémia Vranov nad Topľou 00162230 ŠJ pri Gymnáziu 00161268 10,80 € 05.05.2025 13.06.2025 Ing.Lýdia Baranová Faktúra
DFB/25/0077 náklady na stravovanie zamestnancov 04/2025 Obchodná akadémia Vranov nad Topľou 00162230 ŠJ pri Gymnáziu 00161268 41,58 € 05.05.2025 13.06.2025 Ing.Lýdia Baranová Faktúra
DFB/25/0075 škole - umelá inteligencia pre pedagógov Obchodná akadémia Vranov nad Topľou 00162230 K.A.B.A. Slovensko 36138576 900,00 € 01.05.2025 13.06.2025 Ing.Lýdia Baranová Faktúra
DFB/25/0076 kontrola hasiacich prístrojov, kontrola hydrantov Obchodná akadémia Vranov nad Topľou 00162230 Ing. Marek Hurný 1020001334 159,41 € 01.05.2025 13.06.2025 Ing.Lýdia Baranová Faktúra
DFB/25/0074 nákup čistiacich a dezinfekčných potrieb Obchodná akadémia Vranov nad Topľou 00162230 DMJ MARKET s.r.o. 36490661 88,01 € 29.04.2025 15.05.2025 Ing.Lýdia Baranová Faktúra
DFB/25/0073 nové verzie MAGMA 04-06/2025 Obchodná akadémia Vranov nad Topľou 00162230 Aricoma Systems s.r.o. 36396222 26,13 € 25.04.2025 15.05.2025 Ing.Lýdia Baranová Faktúra
DFB/25/0072 čistiaci stroj Lindhaus LW30 eco Force Obchodná akadémia Vranov nad Topľou 00162230 Lindha Slovakia s.r.o. 56363249 960,00 € 25.04.2025 15.05.2025 Ing.Lýdia Baranová Faktúra
DFB/25/0071 úhrada nákladov na kúpu príslušenstva k k čistiacemu stroju LINDHAUS eco Force Obchodná akadémia Vranov nad Topľou 00162230 Lindha Slovakia s.r.o. 56363249 505,43 € 25.04.2025 15.05.2025 Ing.Lýdia Baranová Faktúra
DFB/25/0070 náklady na kúpu tonerov - učebne Obchodná akadémia Vranov nad Topľou 00162230 SK Tech 46962859 208,00 € 22.04.2025 15.05.2025 Ing.Lýdia Baranová Faktúra
DFB/25/0069 náklady na elektrickú energiu 03/2025 Obchodná akadémia Vranov nad Topľou 00162230 Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 380,92 € 21.04.2025 15.05.2025 Ing.Lýdia Baranová Faktúra
DFB/25/0068 výkon funkcie zodpovednej osoby GDPR 04/2025 Obchodná akadémia Vranov nad Topľou 00162230 CUBS plus,s.r.o. 46943404 35,67 € 14.04.2025 15.05.2025 Ing.Lýdia Baranová Faktúra
DFB/25/0061 činnosť technika PO, BOZP 01-03/2025 Obchodná akadémia Vranov nad Topľou 00162230 Ing. Marek Hurný 1020001334 129,15 € 11.04.2025 15.05.2025 Ing.Lýdia Baranová Faktúra
DFB/25/0062 náklady na kúpu - sublimačná šnúrka a identifikátro kartičky - dochádzkový systém Obchodná akadémia Vranov nad Topľou 00162230 Siettex 44189192 719,55 € 11.04.2025 15.05.2025 Ing.Lýdia Baranová Faktúra
DFB/25/0066 BIZNIS STANDARD 03/2025 Obchodná akadémia Vranov nad Topľou 00162230 T-Com 35763469 14,53 € 11.04.2025 15.05.2025 Ing.Lýdia Baranová Faktúra
DFB/25/0065 VUC NET 03/2025 Obchodná akadémia Vranov nad Topľou 00162230 T-Com 35763469 60,27 € 11.04.2025 15.05.2025 Ing.Lýdia Baranová Faktúra
1 2 3 4 »