Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFB/24/0028 úhrada za nákup učebníc CJ Obchodná akadémia Vranov nad Topľou 00162230 TAKTIK vydavateľstvo, s.r.o. 45258767 87,20 € 14.02.2024 16.03.2024 Ing.Lýdia Baranová Faktúra
DFB/24/0030 úhrada za propagáciu "55. výročia OA" v káblovej sieti ANTIK UPC a internetovej stránke Vranovské televízne noviny - 55. výročie OA Obchodná akadémia Vranov nad Topľou 00162230 TELECOM TKR, s.r.o. 36464279 120,00 € 14.02.2024 16.03.2024 Ing.Lýdia Baranová Faktúra
DFB/24/0029 úhrada na cestovné náhrady - veľtrh CF - projekt V4 Obchodná akadémia Vranov nad Topľou 00162230 LM trade-spol s.r.o. 47689811 253,13 € 14.02.2024 19.03.2024 Ing.Lýdia Baranová Faktúra
DFB/24/0026 cestovné náhrady - veľtrh CF - V4 Obchodná akadémia Vranov nad Topľou 00162230 Minibuseuropa s.r.o. 47488867 264,00 € 12.02.2024 19.03.2024 Ing.Lýdia Baranová Faktúra
DFB/24/0025 cestovné náhrady pre 11 osôb - veľtrh CF - projekt V4 Obchodná akadémia Vranov nad Topľou 00162230 LK10, s.r.o. 36600555 252,40 € 12.02.2024 19.03.2024 Ing.Lýdia Baranová Faktúra
DFB/24/0027 cestovné náhrady - veľtrh CF - projekt V4 Obchodná akadémia Vranov nad Topľou 00162230 Metropolitný univerzita Praha 26482789 13,20 € 12.02.2024 19.03.2024 Ing.Lýdia Baranová Faktúra
DFB/24/0021 úhrada za telefonovanie 01/2024 Obchodná akadémia Vranov nad Topľou 00162230 T-Com 35763469 9,89 € 07.02.2024 16.03.2024 Ing.Lýdia Baranová Faktúra
DFB/24/0022 VUC NET 01/2024 Obchodná akadémia Vranov nad Topľou 00162230 T-Com 35763469 58,80 € 07.02.2024 16.03.2024 Ing.Lýdia Baranová Faktúra
DFB/24/0023 úhrada za telefonovanie - mobil Obchodná akadémia Vranov nad Topľou 00162230 T-Com 35763469 56,28 € 07.02.2024 16.03.2024 Ing.Lýdia Baranová Faktúra
DFB/24/0024 BIZNIS STANDARD 01/2024 Obchodná akadémia Vranov nad Topľou 00162230 T-Com 35763469 13,90 € 07.02.2024 16.03.2024 Ing.Lýdia Baranová Faktúra
DFB/24/0020 úhrada nákladov za poháre - ceny - Veľtrh CF - projekt V4 Obchodná akadémia Vranov nad Topľou 00162230 WIN-SPORT s.r.o. 51765900 107,80 € 05.02.2024 19.03.2024 Ing.Lýdia Baranová Faktúra
DFB/24/0019 úhrada za členský poplatok SANET 2024 Obchodná akadémia Vranov nad Topľou 00162230 Sanet 17055270 33,00 € 02.02.2024 16.03.2024 Ing.Lýdia Baranová Faktúra
DFB/24/0018 úhrada - stravovanie zamestnancov Obchodná akadémia Vranov nad Topľou 00162230 ŠJ pri Gymnáziu 00161268 78,54 € 02.02.2024 16.03.2024 Ing.Lýdia Baranová Faktúra
DFB/24/0016 úhrada hygienických potrieb Obchodná akadémia Vranov nad Topľou 00162230 HygArt s.r.o. 51447878 389,52 € 02.02.2024 16.03.2024 Ing.Lýdia Baranová Faktúra
DFB/24/0015 úhrada za vecné ceny pre veľtrh CF - 55. výročie OA Obchodná akadémia Vranov nad Topľou 00162230 NAY a.s. 35739487 245,97 € 02.02.2024 16.03.2024 Ing.Lýdia Baranová Faktúra
DFS/24/0002 úhrada - stravovanie zamestnancov - SF Obchodná akadémia Vranov nad Topľou 00162230 ŠJ pri Gymnáziu 00161268 20,40 € 02.02.2024 19.03.2024 Ing.Lýdia Baranová Faktúra
DFB/24/0014 úhrada za vecné ceny pre veľtrh CF - projekt V4 Obchodná akadémia Vranov nad Topľou 00162230 NAY a.s. 35739487 253,95 € 02.02.2024 19.03.2024 Ing.Lýdia Baranová Faktúra
DFB/24/0011 úhrada za čistiace prostriedky Obchodná akadémia Vranov nad Topľou 00162230 DMJ MARKET s.r.o. 36490661 77,04 € 01.02.2024 16.03.2024 Ing.Lýdia Baranová Faktúra
DFB/24/0012 poistenie majetku OA VT - UNION Obchodná akadémia Vranov nad Topľou 00162230 Union - poisťovňa 31322051 115,88 € 01.02.2024 16.03.2024 Ing.Lýdia Baranová Faktúra
DFB/24/0013 poistenie majetku OA VT - UNION Obchodná akadémia Vranov nad Topľou 00162230 Union - poisťovňa 31322051 35,56 € 01.02.2024 16.03.2024 Ing.Lýdia Baranová Faktúra
DFB/24/0009 otočné kancelárske kreslo Obchodná akadémia Vranov nad Topľou 00162230 WELLHOX s. r. o. 46945881 448,63 € 25.01.2024 17.02.2024 Ing.Lýdia Baranová Faktúra
DFB/24/0008 online školenie ISPIN - Uzavierkové práce a spracovanie konsolidácie Obchodná akadémia Vranov nad Topľou 00162230 Asseco Solutions 00602311 71,70 € 25.01.2024 17.02.2024 Ing.Lýdia Baranová Faktúra
DFB/24/0006 učebnice pre slovenský jazyk a literatúru Obchodná akadémia Vranov nad Topľou 00162230 Orbis Pictus Istrpolitana 0017323266 880,00 € 21.01.2024 17.02.2024 Ing.Lýdia Baranová Faktúra
DFB/24/0007 EduPage eGovernment modul pre školy do 300 žiakov Obchodná akadémia Vranov nad Topľou 00162230 ASC Applied Software Consultants, s. r. o. 31361161 228,00 € 19.01.2024 17.02.2024 Ing.Lýdia Baranová Faktúra
DFB/24/0005 rozsah služby č. 1 01.-03./2024 Obchodná akadémia Vranov nad Topľou 00162230 Asseco Solutions 00602311 387,14 € 12.01.2024 17.02.2024 Ing.Lýdia Baranová Faktúra
DFB/24/0004 nové verzie MAGMA 01-03/2024 Obchodná akadémia Vranov nad Topľou 00162230 Aricoma Systems s.r.o. 36396222 25,49 € 11.01.2024 17.02.2024 Ing.Lýdia Baranová Faktúra
DFB/24/0003 rozsah služby č. 2 - RAP za rok 2024 Obchodná akadémia Vranov nad Topľou 00162230 Asseco Solutions 00602311 964,51 € 10.01.2024 17.02.2024 Ing.Lýdia Baranová Faktúra
DFS/24/0001 slávnostný obed - Novoročný obed Obchodná akadémia Vranov nad Topľou 00162230 Ing. Ján Hreha - Firma Domaša 40054748 210,00 € 09.01.2024 17.02.2024 Ing.Lýdia Baranová Faktúra
DFB/24/0001 technická ochrana objektu na rok 2024 Obchodná akadémia Vranov nad Topľou 00162230 Ministerstvo vnútra SR 00151866 147,36 € 09.01.2024 17.02.2024 Ing.Lýdia Baranová Faktúra
DFB/24/0002 zverejňovanie na rok 2024 Obchodná akadémia Vranov nad Topľou 00162230 Asseco Solutions 00602311 26,88 € 08.01.2024 17.02.2024 Ing.Lýdia Baranová Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7