DFB/24/0084 |
navozenie ornice - projekt ZVF |
Obchodná akadémia Vranov nad Topľou |
00162230 |
Jozef Barna - úprava parkovej zelene |
41800133 |
|
232,00 € |
12.04.2024 |
|
|
16.05.2024 |
Ing.Lýdia Baranová |
|
Faktúra |
DFB/24/0085 |
chemická likvidácia burín - projekt ZVF |
Obchodná akadémia Vranov nad Topľou |
00162230 |
Jozef Barna - úprava parkovej zelene |
41800133 |
|
40,00 € |
12.04.2024 |
|
|
16.05.2024 |
Ing.Lýdia Baranová |
|
Faktúra |
DFB/24/0086 |
výkop koreňov minibagrom a ich odvoz - projekt ZVF |
Obchodná akadémia Vranov nad Topľou |
00162230 |
Jozef Barna - úprava parkovej zelene |
41800133 |
|
1 020,00 € |
12.04.2024 |
|
|
16.05.2024 |
Ing.Lýdia Baranová |
|
Faktúra |
DFB/24/0089 |
náklady na telefonovanie 03/2024 - mobil |
Obchodná akadémia Vranov nad Topľou |
00162230 |
T-Com |
35763469 |
|
56,88 € |
11.04.2024 |
|
|
15.05.2024 |
Ing.Lýdia Baranová |
|
Faktúra |
DFB/24/0090 |
Biznis Standard 03/2024 |
Obchodná akadémia Vranov nad Topľou |
00162230 |
T-Com |
35763469 |
|
13,90 € |
11.04.2024 |
|
|
15.05.2024 |
Ing.Lýdia Baranová |
|
Faktúra |
DFB/24/0091 |
VUC NET 03/2024 |
Obchodná akadémia Vranov nad Topľou |
00162230 |
T-Com |
35763469 |
|
58,80 € |
11.04.2024 |
|
|
15.05.2024 |
Ing.Lýdia Baranová |
|
Faktúra |
DFB/24/0092 |
náklady na telefonovanie 03/2024 |
Obchodná akadémia Vranov nad Topľou |
00162230 |
T-Com |
35763469 |
|
9,61 € |
11.04.2024 |
|
|
15.05.2024 |
Ing.Lýdia Baranová |
|
Faktúra |
DFB/24/0080 |
úhrada nákladov za umiestnenie tabule - projekt ZVF |
Obchodná akadémia Vranov nad Topľou |
00162230 |
Martin Tarkanič - grafické štúdio |
51246945 |
|
160,00 € |
11.04.2024 |
|
|
16.05.2024 |
Ing.Lýdia Baranová |
|
Faktúra |
DFB/24/0077 |
tvorba grafického návrhu a informačného obsahu tabule - projekt ZVF |
Obchodná akadémia Vranov nad Topľou |
00162230 |
Martin Tarkanič - grafické štúdio |
51246945 |
|
440,00 € |
06.04.2024 |
|
|
16.05.2024 |
Ing.Lýdia Baranová |
|
Faktúra |
DFB/24/0074 |
montáž lavičky na danom mieste - projekt ZVF |
Obchodná akadémia Vranov nad Topľou |
00162230 |
Vladimír Adam |
48179736 |
|
80,00 € |
06.04.2024 |
|
|
16.05.2024 |
Ing.Lýdia Baranová |
|
Faktúra |
DFB/24/0075 |
práce spojené s dopravou - projekt ZVF |
Obchodná akadémia Vranov nad Topľou |
00162230 |
Vladimír Adam |
48179736 |
|
54,00 € |
06.04.2024 |
|
|
16.05.2024 |
Ing.Lýdia Baranová |
|
Faktúra |
DFB/24/0076 |
príprava spevneného podložia pod lavičkou a drevenými stupnicami - projekt ZVF |
Obchodná akadémia Vranov nad Topľou |
00162230 |
Vladimír Adam |
48179736 |
|
160,00 € |
06.04.2024 |
|
|
16.05.2024 |
Ing.Lýdia Baranová |
|
Faktúra |
DFB/24/0078 |
výkon funkcie zodpovednej osoby v zmysle Nariadenie GDPR - 01-03/2024 |
Obchodná akadémia Vranov nad Topľou |
00162230 |
CUBS plus,s.r.o. |
46943404 |
|
104,40 € |
05.04.2024 |
|
|
15.05.2024 |
Ing.Lýdia Baranová |
|
Faktúra |
DFB/24/0073 |
montáž drevených stupníc - projekt ZVF |
Obchodná akadémia Vranov nad Topľou |
00162230 |
Vladimír Adam |
48179736 |
|
80,00 € |
05.04.2024 |
|
|
16.05.2024 |
Ing.Lýdia Baranová |
|
Faktúra |
DFB/24/0071 |
rozsah služby č. 1. 04.-06./2024 |
Obchodná akadémia Vranov nad Topľou |
00162230 |
Asseco Solutions |
00602311 |
|
387,14 € |
03.04.2024 |
|
|
15.05.2024 |
Ing.Lýdia Baranová |
|
Faktúra |
DFB/24/0067 |
úhrada stravy za zamestnanca 03/2024 |
Obchodná akadémia Vranov nad Topľou |
00162230 |
ŠJ pri Gymnáziu |
00161268 |
|
71,61 € |
03.04.2024 |
|
|
15.05.2024 |
Ing.Lýdia Baranová |
|
Faktúra |
DFB/24/0068 |
úhrada za nákup tonerov do kabinetu a kancelárií |
Obchodná akadémia Vranov nad Topľou |
00162230 |
SK Tech |
46962859 |
|
60,00 € |
03.04.2024 |
|
|
15.05.2024 |
Ing.Lýdia Baranová |
|
Faktúra |
DFB/24/0072 |
čistenie kanalizácie vysokotlakovým strojom |
Obchodná akadémia Vranov nad Topľou |
00162230 |
VT KANAL s.r.o. |
46515283 |
|
190,00 € |
03.04.2024 |
|
|
15.05.2024 |
Ing.Lýdia Baranová |
|
Faktúra |
DFB/24/0070 |
Systémová podpora MAGMA 01. - 03. /2024 |
Obchodná akadémia Vranov nad Topľou |
00162230 |
Aricoma Systems s.r.o. |
36396222 |
|
135,29 € |
03.04.2024 |
|
|
15.05.2024 |
Ing.Lýdia Baranová |
|
Faktúra |
DFB/24/0069 |
servisné poplatky za elektronickú nástenku Proxia Live |
Obchodná akadémia Vranov nad Topľou |
00162230 |
Proxia services s.r.o. |
52535673 |
|
90,00 € |
03.04.2024 |
|
|
15.05.2024 |
Ing.Lýdia Baranová |
|
Faktúra |
DFS/24/0004 |
úhrada stravy za zamestnanca 03/2024 - SF |
Obchodná akadémia Vranov nad Topľou |
00162230 |
ŠJ pri Gymnáziu |
00161268 |
|
18,60 € |
03.04.2024 |
|
|
16.05.2024 |
Ing.Lýdia Baranová |
|
Faktúra |
DFB/24/0017 |
hygienické potreby - dobropis |
Obchodná akadémia Vranov nad Topľou |
00162230 |
HygArt s.r.o. |
51447878 |
|
-76,03 € |
01.04.2024 |
|
|
15.05.2024 |
Ing.Lýdia Baranová |
|
Faktúra |
DFB/24/0066 |
náklady na poistenie majetku - UNION |
Obchodná akadémia Vranov nad Topľou |
00162230 |
Union - poisťovňa |
31322051 |
|
115,88 € |
25.03.2024 |
|
|
13.04.2024 |
Ing.Lýdia Baranová |
|
Faktúra |
DFB/24/0065 |
Výroba masívnej lavičky a drevených stupníc na dielny a drevených kvetináčov - projekt ZVF |
Obchodná akadémia Vranov nad Topľou |
00162230 |
Vladimír Adam |
48179736 |
|
2 500,00 € |
21.03.2024 |
|
|
13.04.2024 |
Ing.Lýdia Baranová |
|
Faktúra |
DFB/24/0064 |
Tvorba návrhu lavičky do oddychovej zóny - projekt ZVF |
Obchodná akadémia Vranov nad Topľou |
00162230 |
Vladimír Adam |
48179736 |
|
150,00 € |
20.03.2024 |
|
|
13.04.2024 |
Ing.Lýdia Baranová |
|
Faktúra |
DFB/24/0063 |
laserova gravírovačka s preglejkou - projekt digitálna transformácia |
Obchodná akadémia Vranov nad Topľou |
00162230 |
Smajl's Shop s. r. o. |
53539761 |
|
392,00 € |
19.03.2024 |
|
|
13.04.2024 |
Ing.Lýdia Baranová |
|
Faktúra |
DFB/24/0062 |
3 D tiskáreň s fillamentami - projekt digitálna transformácia |
Obchodná akadémia Vranov nad Topľou |
00162230 |
Prusa Research a. s. |
06649114 |
|
1 463,89 € |
19.03.2024 |
|
|
13.04.2024 |
Ing.Lýdia Baranová |
|
Faktúra |
DFB/24/0061 |
cateringové služby - veľtrh CF - projekt V4 |
Obchodná akadémia Vranov nad Topľou |
00162230 |
Ľubenka catering, s.r.o. |
54623626 |
|
220,00 € |
15.03.2024 |
|
|
13.04.2024 |
Ing.Lýdia Baranová |
|
Faktúra |
DFB/24/0055 |
členský poplatok do Regionálneho vzdelávacieho centra na rok 2024 |
Obchodná akadémia Vranov nad Topľou |
00162230 |
Regionálne vzdelávacie centrum Michalovce |
35532882 |
|
35,00 € |
13.03.2024 |
|
|
13.04.2024 |
Ing.Lýdia Baranová |
|
Faktúra |
DFB/24/0057 |
náklady na telefonovanie 02/2024 |
Obchodná akadémia Vranov nad Topľou |
00162230 |
T-Com |
35763469 |
|
9,60 € |
12.03.2024 |
|
|
13.04.2024 |
Ing.Lýdia Baranová |
|
Faktúra |