Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFS/24/0006 čerpanie SF - pobyt pre zamestnancov - reg. prac. sily Obchodná akadémia Vranov nad Topľou 00162230 STRUO, s.r.o. 44693222 2 786,60 € 20.05.2024 14.06.2024 Ing.Lýdia Baranová Faktúra
DFB/24/0114 náklady na el. energiu za 04/2024 Obchodná akadémia Vranov nad Topľou 00162230 Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 260,40 € 20.05.2024 14.06.2024 Ing.Lýdia Baranová Faktúra
DFB/24/0113 úhrada nákladov na cestovné náhrady CF - projekt V4 Obchodná akadémia Vranov nad Topľou 00162230 Hotel Uno Praque 47618302 1 238,40 € 17.05.2024 14.06.2024 Ing.Lýdia Baranová Faktúra
DFB/24/0112 služby počítačovej siete SANET 04-06/2024 Obchodná akadémia Vranov nad Topľou 00162230 Sanet 17055270 150,00 € 16.05.2024 17.05.2024 Ing.Lýdia Baranová Faktúra
DFB/24/0111 náklady na teplo 02-05/2024 - správa kotolne Obchodná akadémia Vranov nad Topľou 00162230 Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 213,32 € 15.05.2024 17.05.2024 Ing.Lýdia Baranová Faktúra
DFB/24/0107 náklady na telefonovanie 04/2024 Obchodná akadémia Vranov nad Topľou 00162230 T-Com 35763469 9,60 € 13.05.2024 17.05.2024 Ing.Lýdia Baranová Faktúra
DFB/24/0108 VUC NET 04/2024 Obchodná akadémia Vranov nad Topľou 00162230 T-Com 35763469 58,80 € 13.05.2024 17.05.2024 Ing.Lýdia Baranová Faktúra
DFB/24/0109 Biznis Standard 04/2024 Obchodná akadémia Vranov nad Topľou 00162230 T-Com 35763469 13,90 € 13.05.2024 17.05.2024 Ing.Lýdia Baranová Faktúra
DFB/24/0110 náklady na telefonovanie 04/2024 - mobil Obchodná akadémia Vranov nad Topľou 00162230 T-Com 35763469 57,20 € 13.05.2024 17.05.2024 Ing.Lýdia Baranová Faktúra
DFB/24/0103 náklady na teplo 04-05/2024 - preddavok Obchodná akadémia Vranov nad Topľou 00162230 Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 1 923,60 € 13.05.2024 17.05.2024 Ing.Lýdia Baranová Faktúra
DFB/24/0106 náklady na stravovanie zamestnancov 04/2024 Obchodná akadémia Vranov nad Topľou 00162230 ŠJ pri Gymnáziu 00161268 78,54 € 13.05.2024 17.05.2024 Ing.Lýdia Baranová Faktúra
DFS/24/0005 náklady na stravovanie zamestnancov 04/2024 - SF Obchodná akadémia Vranov nad Topľou 00162230 ŠJ pri Gymnáziu 00161268 20,40 € 13.05.2024 17.05.2024 Ing.Lýdia Baranová Faktúra
DFB/24/0104 náklady na úhradu tonerov CANON 054 BK - zástupkyňa riaditeľky školy Obchodná akadémia Vranov nad Topľou 00162230 SK Tech 46962859 162,50 € 10.05.2024 17.05.2024 Ing.Lýdia Baranová Faktúra
DFB/24/0105 kontrola hasiacich prístrojov a hydrantov + vypracovanie správy o kontrole Obchodná akadémia Vranov nad Topľou 00162230 Ing. Marek Hurný 1020001334 155,52 € 10.05.2024 17.05.2024 Ing.Lýdia Baranová Faktúra
DFB/24/0102 webinár - Rozhodnutia riaditeľa školy v elektronickej podobe Obchodná akadémia Vranov nad Topľou 00162230 Regionálne vzdelávacie centrum 31954120 27,00 € 03.05.2024 17.05.2024 Ing.Lýdia Baranová Faktúra
DFB/24/0100 náklady na tonery - kabinety Obchodná akadémia Vranov nad Topľou 00162230 SK Tech 46962859 37,00 € 29.04.2024 15.05.2024 Ing.Lýdia Baranová Faktúra
DFB/24/0101 náklady na teplo - 01/2024 - správa kotolne Obchodná akadémia Vranov nad Topľou 00162230 Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 53,33 € 29.04.2024 15.05.2024 Ing.Lýdia Baranová Faktúra
DFB/24/0099 materiálna tvorba tabule Obchodná akadémia Vranov nad Topľou 00162230 Martin Tarkanič - grafické štúdio 51246945 494,00 € 25.04.2024 15.05.2024 Ing.Lýdia Baranová Faktúra
DFB/24/0098 materiálna tvorba tabule - projekt ZVF Obchodná akadémia Vranov nad Topľou 00162230 Martin Tarkanič - grafické štúdio 51246945 396,00 € 25.04.2024 16.05.2024 Ing.Lýdia Baranová Faktúra
DFB/24/0095 náklady na elektrickú energiu 02-03/2024 Obchodná akadémia Vranov nad Topľou 00162230 Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 764,40 € 19.04.2024 15.05.2024 Ing.Lýdia Baranová Faktúra
DFB/24/0096 náklady za dodávku vody 12/2023 - 01-03/2024 Obchodná akadémia Vranov nad Topľou 00162230 Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 544,54 € 19.04.2024 15.05.2024 Ing.Lýdia Baranová Faktúra
DFB/24/0097 náklady na teplo 03/2024 - preddavok Obchodná akadémia Vranov nad Topľou 00162230 Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 875,70 € 19.04.2024 15.05.2024 Ing.Lýdia Baranová Faktúra
DFB/24/0093 cstovné náhrady - stretnutie ekonómov Obchodná akadémia Vranov nad Topľou 00162230 Škola v prírode Detský raj 00186759 108,00 € 18.04.2024 15.05.2024 Ing.Lýdia Baranová Faktúra
DFB/24/0094 cestovné náhrady - porada riaditeľov Obchodná akadémia Vranov nad Topľou 00162230 Škola v prírode Detský raj 00186759 108,00 € 15.04.2024 15.05.2024 Ing.Lýdia Baranová Faktúra
DFB/24/0087 činnosť technika PO, BOZP - 01-03/2024 Obchodná akadémia Vranov nad Topľou 00162230 Ing. Marek Hurný 1020001334 126,00 € 12.04.2024 15.05.2024 Ing.Lýdia Baranová Faktúra
DFB/24/0088 nové verzie MAGMA 04-06/2024 Obchodná akadémia Vranov nad Topľou 00162230 Aricoma Systems s.r.o. 36396222 25,49 € 12.04.2024 15.05.2024 Ing.Lýdia Baranová Faktúra
DFB/24/0079 náklady na úhradu tonerov XEROX black - maturity - učebne Obchodná akadémia Vranov nad Topľou 00162230 DAMEDIS s.r.o. 26931664 246,00 € 12.04.2024 15.05.2024 Ing.Lýdia Baranová Faktúra
DFB/24/0081 výsev kvitnúcej lúky - projekt ZVF Obchodná akadémia Vranov nad Topľou 00162230 Jozef Barna - úprava parkovej zelene 41800133 360,00 € 12.04.2024 16.05.2024 Ing.Lýdia Baranová Faktúra
DFB/24/0082 rotavatorovanie a planírovanie terénu - projekt ZVF Obchodná akadémia Vranov nad Topľou 00162230 Jozef Barna - úprava parkovej zelene 41800133 272,00 € 12.04.2024 16.05.2024 Ing.Lýdia Baranová Faktúra
DFB/24/0083 rozprestretie zeminy v hrubke 10 cm - projekt ZVF Obchodná akadémia Vranov nad Topľou 00162230 Jozef Barna - úprava parkovej zelene 41800133 256,00 € 12.04.2024 16.05.2024 Ing.Lýdia Baranová Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 »