Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFB/24/0172 náklady na kúpu čistiacich a dezinfekčných prostriedkov Obchodná akadémia Vranov nad Topľou 00162230 DMJ MARKET s.r.o. 36490661 59,29 € 17.09.2024 15.10.2024 Ing.Lýdia Baranová Faktúra
DFB/24/0170 náklady na poistné 10-12/2024 - UNION Obchodná akadémia Vranov nad Topľou 00162230 Union - poisťovňa 31322051 115,88 € 17.09.2024 15.10.2024 Ing.Lýdia Baranová Faktúra
DFB/24/0171 Office Professional Plus - sada instalacia Office Obchodná akadémia Vranov nad Topľou 00162230 TUJANET s. r. o. 51415135 1 404,00 € 16.09.2024 15.10.2024 Ing.Lýdia Baranová Faktúra
DFB/24/0168 náklady na poistné žiakov - ERASMUS+ Obchodná akadémia Vranov nad Topľou 00162230 INSIA 28225619 30,46 € 16.09.2024 15.10.2024 Ing.Lýdia Baranová Faktúra
DFB/24/0165 náklady na elektrickú energiu 05-07/2024 Obchodná akadémia Vranov nad Topľou 00162230 Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 443,10 € 13.09.2024 15.10.2024 Ing.Lýdia Baranová Faktúra
DFB/24/0166 náklady na vodné, stočné a zrážkovú vodu 03-06/2024 Obchodná akadémia Vranov nad Topľou 00162230 Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 766,76 € 13.09.2024 15.10.2024 Ing.Lýdia Baranová Faktúra
DFB/24/0167 náklady na teplo 07 - 08/2024 - preddavok Obchodná akadémia Vranov nad Topľou 00162230 Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 1 923,60 € 13.09.2024 15.10.2024 Ing.Lýdia Baranová Faktúra
DFB/24/0164 nákup výpočtovej techniky pre učebňu CF - dual Obchodná akadémia Vranov nad Topľou 00162230 EUROPEA group, spol. s r.o. 31324932 11 883,60 € 13.09.2024 15.10.2024 Ing.Lýdia Baranová Faktúra
DFB/24/0169 náklady na poistné žiakov - ERASMUS+ Obchodná akadémia Vranov nad Topľou 00162230 INSIA 28225619 586,30 € 09.09.2024 15.10.2024 Ing.Lýdia Baranová Faktúra
DFB/24/0160 náklady na telefonavanie 08/2024 - mobil Obchodná akadémia Vranov nad Topľou 00162230 T-Com 35763469 57,31 € 09.09.2024 15.10.2024 Ing.Lýdia Baranová Faktúra
DFB/24/0161 náklady na telefonovanie 08/2024 Obchodná akadémia Vranov nad Topľou 00162230 T-Com 35763469 9,60 € 09.09.2024 15.10.2024 Ing.Lýdia Baranová Faktúra
DFB/24/0162 VUC NET 08/2024 Obchodná akadémia Vranov nad Topľou 00162230 T-Com 35763469 58,80 € 09.09.2024 15.10.2024 Ing.Lýdia Baranová Faktúra
DFB/24/0163 Biznis Standard 08/2024 Obchodná akadémia Vranov nad Topľou 00162230 T-Com 35763469 13,90 € 09.09.2024 15.10.2024 Ing.Lýdia Baranová Faktúra
DFB/24/0158 prenájom veľkej zasadačky MsÚ Obchodná akadémia Vranov nad Topľou 00162230 Mesto - Mestský urad 332933 3,75 € 05.09.2024 15.10.2024 Ing.Lýdia Baranová Faktúra
DFB/24/0159 Erasmus + cestovné náhrady - Taliansko Obchodná akadémia Vranov nad Topľou 00162230 Cultura a Dintorni ETS 90204850730 4 644,00 € 05.09.2024 15.10.2024 Ing.Lýdia Baranová Faktúra
DFB/24/0157 nákup nábytku do učebne CF Obchodná akadémia Vranov nad Topľou 00162230 TUJANET s. r. o. 51415135 12 138,00 € 02.09.2024 15.10.2024 Ing.Lýdia Baranová Faktúra
DFB/24/0156 učebnice Manažment pre OA SŠ - príspevok MŠ Obchodná akadémia Vranov nad Topľou 00162230 preskoly.sk s.r.o. 51692881 247,00 € 02.09.2024 15.10.2024 Ing.Lýdia Baranová Faktúra
DFB/24/0155 Erasmus + cestovné náhrady - Taliansko Obchodná akadémia Vranov nad Topľou 00162230 Cultura a Dintorni ETS 90204850730 16 254,00 € 22.08.2024 17.09.2024 Ing.Lýdia Baranová Faktúra
DFB/24/0154 služby počítačovej siete SANET 07 - 09/2024 Obchodná akadémia Vranov nad Topľou 00162230 Sanet 17055270 150,00 € 21.08.2024 17.09.2024 Ing.Lýdia Baranová Faktúra
DFB/24/0153 viazanie a zlatenie kníh - Protokol o maturitnej skúške a Katalógy tried pre IV. ročník Obchodná akadémia Vranov nad Topľou 00162230 Ofseta 35344644 48,00 € 19.08.2024 17.09.2024 Ing.Lýdia Baranová Faktúra
DFB/24/0152 náklady na maľovanie stien a výspravky -trieda Obchodná akadémia Vranov nad Topľou 00162230 Miroslav Nadzam 51480867 600,00 € 09.08.2024 17.09.2024 Ing.Lýdia Baranová Faktúra
DFB/24/0145 VUC NET 07/2024 Obchodná akadémia Vranov nad Topľou 00162230 T-Com 35763469 58,80 € 09.08.2024 17.09.2024 Ing.Lýdia Baranová Faktúra
DFB/24/0146 Biznis Standard 07/2024 Obchodná akadémia Vranov nad Topľou 00162230 T-Com 35763469 13,90 € 09.08.2024 17.09.2024 Ing.Lýdia Baranová Faktúra
DFB/24/0147 náklady na telefonovanie 07/2024 Obchodná akadémia Vranov nad Topľou 00162230 T-Com 35763469 9,60 € 09.08.2024 17.09.2024 Ing.Lýdia Baranová Faktúra
DFB/24/0148 náklady na telefonovanie 07/2024 - orange Obchodná akadémia Vranov nad Topľou 00162230 T-Com 35763469 90,68 € 09.08.2024 17.09.2024 Ing.Lýdia Baranová Faktúra
DFB/24/0149 náklady na kúpu školských tlačív Obchodná akadémia Vranov nad Topľou 00162230 ŠEVT, a. s. 31331131 36,25 € 09.08.2024 17.09.2024 Ing.Lýdia Baranová Faktúra
DFB/24/0151 náklady na kúpu hygienických a čistiacich potrieb Obchodná akadémia Vranov nad Topľou 00162230 DMJ MARKET s.r.o. 36490661 82,07 € 09.08.2024 17.09.2024 Ing.Lýdia Baranová Faktúra
DFB/24/0150 úložný box - archív Obchodná akadémia Vranov nad Topľou 00162230 SECUPACK s.r.o. 28287592 67,80 € 09.08.2024 17.09.2024 Ing.Lýdia Baranová Faktúra
DFB/24/0144 servisné poplatky - elektronická nástenka Proxia Live Obchodná akadémia Vranov nad Topľou 00162230 eSoft services s. r. o. 56214952 90,00 € 06.08.2024 17.09.2024 Ing.Lýdia Baranová Faktúra
DFB/24/0143 nové verzie MAGMA 07-09/2024 Obchodná akadémia Vranov nad Topľou 00162230 Aricoma Systems s.r.o. 36396222 25,49 € 05.08.2024 17.09.2024 Ing.Lýdia Baranová Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 »