Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFB/24/0056 aktualizácia systémov firewall Fortige,ochrana osobných údajov v informačnom systéme Obchodná akadémia Vranov nad Topľou 00162230 TUJANET s.r.o. 51415135 1 140,00 € 12.03.2024 13.04.2024 Ing.Lýdia Baranová Faktúra
DFB/24/0053 náklady na teplo - 01-02/2024 Obchodná akadémia Vranov nad Topľou 00162230 Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 1 745,10 € 07.03.2024 13.04.2024 Ing.Lýdia Baranová Faktúra
DFB/24/0052 náklady na cestovné náhrady - lyžiarsky kurz Obchodná akadémia Vranov nad Topľou 00162230 Erika Góčová - Penzión Erika 41289773 6 076,06 € 07.03.2024 13.04.2024 Ing.Lýdia Baranová Faktúra
DFB/24/0054 náklady na propagačný materiál - projekt V4 Obchodná akadémia Vranov nad Topľou 00162230 VELA CZECH s.r.o. 26819643 81,47 € 07.03.2024 13.04.2024 Ing.Lýdia Baranová Faktúra
DFB/24/0051 náklady na elektrickú energiu 01/2024 Obchodná akadémia Vranov nad Topľou 00162230 Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 569,10 € 05.03.2024 13.04.2024 Ing.Lýdia Baranová Faktúra
DFB/24/0050 asc dochádzka - aktualizácia Obchodná akadémia Vranov nad Topľou 00162230 ASC Applied Software Consultants, s. r. o. 31361161 75,00 € 05.03.2024 13.04.2024 Ing.Lýdia Baranová Faktúra
DFB/24/0048 aplikačný softvér pre elektronickú nástenku PROXIA LIVE Obchodná akadémia Vranov nad Topľou 00162230 Proxia services s.r.o. 52535673 944,96 € 05.03.2024 13.04.2024 Ing.Lýdia Baranová Faktúra
DFB/24/0049 úhrada za čistiace prostriedky Obchodná akadémia Vranov nad Topľou 00162230 DMJ MARKET s.r.o. 36490661 73,13 € 05.03.2024 13.04.2024 Ing.Lýdia Baranová Faktúra
DFB/24/0047 náklady na propagačný materiál - projekt V4 Obchodná akadémia Vranov nad Topľou 00162230 M CARD s.r.o. 06068944 152,34 € 05.03.2024 13.04.2024 Ing.Lýdia Baranová Faktúra
DFB/24/0041 Domain Full Obchodná akadémia Vranov nad Topľou 00162230 aSc Applied Software Consultants 31361161 30,00 € 04.03.2024 13.04.2024 Ing.Lýdia Baranová Faktúra
DFB/24/0042 náklady na stravovanie zamestnancov 02/2024 Obchodná akadémia Vranov nad Topľou 00162230 ŠJ pri Gymnáziu 00161268 57,75 € 04.03.2024 13.04.2024 Ing.Lýdia Baranová Faktúra
DFS/24/0003 náklady na stravovanie zamestnancov 02/2024 - SF Obchodná akadémia Vranov nad Topľou 00162230 ŠJ pri Gymnáziu 00161268 15,00 € 04.03.2024 13.04.2024 Ing.Lýdia Baranová Faktúra
DFB/24/0043 náklady za vykonanú dezinsekciu priestorov v starej budove a traktu telocvične Obchodná akadémia Vranov nad Topľou 00162230 Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 600,00 € 04.03.2024 13.04.2024 Ing.Lýdia Baranová Faktúra
DFB/24/0044 Miestny poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady Obchodná akadémia Vranov nad Topľou 00162230 Mesto - Mestský urad 332933 1 144,00 € 04.03.2024 13.04.2024 Ing.Lýdia Baranová Faktúra
DFB/24/0046 náklady na propagačný materiál k 55. výročiu OA VT Obchodná akadémia Vranov nad Topľou 00162230 Siettex 44189192 1 266,00 € 04.03.2024 13.04.2024 Ing.Lýdia Baranová Faktúra
DFB/24/0045 Prepravné služby osôb na trase Košice-Čemerné-Vranov n. T. - Košice - projekt V4 Obchodná akadémia Vranov nad Topľou 00162230 Minibuseuropa s.r.o. 47488867 264,00 € 04.03.2024 13.04.2024 Ing.Lýdia Baranová Faktúra
DFB/24/0010 vodné, stočné a zrážková voda 09-12/2023 Obchodná akadémia Vranov nad Topľou 00162230 Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 596,55 € 26.02.2024 17.02.2024 Ing.Lýdia Baranová Faktúra
DFB/24/0040 poplatok za školenie Obchodná akadémia Vranov nad Topľou 00162230 Regionálne vzdelávacie centrum Michalovce 35532882 27,00 € 22.02.2024 16.03.2024 Ing.Lýdia Baranová Faktúra
DFB/24/0039 úhrada za kancelársky materiál Obchodná akadémia Vranov nad Topľou 00162230 ALDA Vranov n. T. s. r. o 33266735 352,20 € 21.02.2024 16.03.2024 Ing.Lýdia Baranová Faktúra
DFB/24/0038 úhrada za knihu Čarovný Vranov nad Topľou a okolie - projekt 55. výročie OA Obchodná akadémia Vranov nad Topľou 00162230 CBS spol, s.r.o. 36754749 316,80 € 21.02.2024 16.03.2024 Ing.Lýdia Baranová Faktúra
DFB/24/0036 systémová podpora MAGMA Obchodná akadémia Vranov nad Topľou 00162230 AutoCont 36396222 135,29 € 19.02.2024 16.03.2024 Ing.Lýdia Baranová Faktúra
DFB/24/0037 úhrada za školské tlačivá Obchodná akadémia Vranov nad Topľou 00162230 ŠEVT, a. s. 31331131 22,21 € 19.02.2024 16.03.2024 Ing.Lýdia Baranová Faktúra
DFB/24/0035 úhrada nákladov spojená s cestovným náhradami - veľtrh CF - projekt V4 Obchodná akadémia Vranov nad Topľou 00162230 Sonja s. r. o. 52590682 427,20 € 19.02.2024 19.03.2024 Ing.Lýdia Baranová Faktúra
DFB/24/0031 poskytnuté služby počítačovej siete SANET 01-03/2024 Obchodná akadémia Vranov nad Topľou 00162230 Sanet 17055270 150,00 € 16.02.2024 16.03.2024 Ing.Lýdia Baranová Faktúra
DFB/24/0034 úhrada za STN normu - učebná pomôcka Obchodná akadémia Vranov nad Topľou 00162230 Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky 30810710 32,20 € 16.02.2024 16.03.2024 Ing.Lýdia Baranová Faktúra
DFB/24/0033 úhrada za vyhotovenie propagačného materiálu - projekt V4 Obchodná akadémia Vranov nad Topľou 00162230 M CARD s.r.o. 06068944 201,35 € 16.02.2024 19.03.2024 Ing.Lýdia Baranová Faktúra
DFB/24/0032 úhrada nákladov na cestovné výdavky pre veľtrh CF - projekt V4 Obchodná akadémia Vranov nad Topľou 00162230 CULINARY GANG, s.r.o. 52970540 225,30 € 15.02.2024 19.03.2024 Ing.Lýdia Baranová Faktúra
DFB/24/0028 úhrada za nákup učebníc CJ Obchodná akadémia Vranov nad Topľou 00162230 TAKTIK vydavateľstvo, s.r.o. 45258767 87,20 € 14.02.2024 16.03.2024 Ing.Lýdia Baranová Faktúra
DFB/24/0030 úhrada za propagáciu "55. výročia OA" v káblovej sieti ANTIK UPC a internetovej stránke Vranovské televízne noviny - 55. výročie OA Obchodná akadémia Vranov nad Topľou 00162230 TELECOM TKR, s.r.o. 36464279 120,00 € 14.02.2024 16.03.2024 Ing.Lýdia Baranová Faktúra
DFB/24/0029 úhrada na cestovné náhrady - veľtrh CF - projekt V4 Obchodná akadémia Vranov nad Topľou 00162230 LM trade-spol s.r.o. 47689811 253,13 € 14.02.2024 19.03.2024 Ing.Lýdia Baranová Faktúra
« 1 2 3 4 »