Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFB/24/0074 montáž lavičky na danom mieste - projekt ZVF Obchodná akadémia Vranov nad Topľou 00162230 Vladimír Adam 48179736 80,00 € 06.04.2024 16.05.2024 Ing.Lýdia Baranová Faktúra
DFB/24/0075 práce spojené s dopravou - projekt ZVF Obchodná akadémia Vranov nad Topľou 00162230 Vladimír Adam 48179736 54,00 € 06.04.2024 16.05.2024 Ing.Lýdia Baranová Faktúra
DFB/24/0076 príprava spevneného podložia pod lavičkou a drevenými stupnicami - projekt ZVF Obchodná akadémia Vranov nad Topľou 00162230 Vladimír Adam 48179736 160,00 € 06.04.2024 16.05.2024 Ing.Lýdia Baranová Faktúra
DFB/24/0078 výkon funkcie zodpovednej osoby v zmysle Nariadenie GDPR - 01-03/2024 Obchodná akadémia Vranov nad Topľou 00162230 CUBS plus,s.r.o. 46943404 104,40 € 05.04.2024 15.05.2024 Ing.Lýdia Baranová Faktúra
DFB/24/0073 montáž drevených stupníc - projekt ZVF Obchodná akadémia Vranov nad Topľou 00162230 Vladimír Adam 48179736 80,00 € 05.04.2024 16.05.2024 Ing.Lýdia Baranová Faktúra
DFB/24/0071 rozsah služby č. 1. 04.-06./2024 Obchodná akadémia Vranov nad Topľou 00162230 Asseco Solutions 00602311 387,14 € 03.04.2024 15.05.2024 Ing.Lýdia Baranová Faktúra
DFB/24/0067 úhrada stravy za zamestnanca 03/2024 Obchodná akadémia Vranov nad Topľou 00162230 ŠJ pri Gymnáziu 00161268 71,61 € 03.04.2024 15.05.2024 Ing.Lýdia Baranová Faktúra
DFB/24/0068 úhrada za nákup tonerov do kabinetu a kancelárií Obchodná akadémia Vranov nad Topľou 00162230 SK Tech 46962859 60,00 € 03.04.2024 15.05.2024 Ing.Lýdia Baranová Faktúra
DFB/24/0072 čistenie kanalizácie vysokotlakovým strojom Obchodná akadémia Vranov nad Topľou 00162230 VT KANAL s.r.o. 46515283 190,00 € 03.04.2024 15.05.2024 Ing.Lýdia Baranová Faktúra
DFB/24/0070 Systémová podpora MAGMA 01. - 03. /2024 Obchodná akadémia Vranov nad Topľou 00162230 Aricoma Systems s.r.o. 36396222 135,29 € 03.04.2024 15.05.2024 Ing.Lýdia Baranová Faktúra
DFB/24/0069 servisné poplatky za elektronickú nástenku Proxia Live Obchodná akadémia Vranov nad Topľou 00162230 Proxia services s.r.o. 52535673 90,00 € 03.04.2024 15.05.2024 Ing.Lýdia Baranová Faktúra
DFS/24/0004 úhrada stravy za zamestnanca 03/2024 - SF Obchodná akadémia Vranov nad Topľou 00162230 ŠJ pri Gymnáziu 00161268 18,60 € 03.04.2024 16.05.2024 Ing.Lýdia Baranová Faktúra
DFB/24/0017 hygienické potreby - dobropis Obchodná akadémia Vranov nad Topľou 00162230 HygArt s.r.o. 51447878 -76,03 € 01.04.2024 15.05.2024 Ing.Lýdia Baranová Faktúra
35/2024 Objednávame si u Vás čistenie kanalizácie vysokotlakovým strojom. Obchodná akadémia Vranov nad Topľou 00162230 VT KANAL s.r.o. 46515283 0,00 € 01.04.2024 16.05.2024 Objednávka
36/2024 Objednávame si u Vás tonery Xerox black B 310 - maturita. Obchodná akadémia Vranov nad Topľou 00162230 DAMEDIS s.r.o. 26931664 0,00 € 01.04.2024 16.05.2024 Objednávka
34/2024 Objednávame si u Vás tonery na mesiac apríl. Obchodná akadémia Vranov nad Topľou 00162230 SK Tech 46962859 0,00 € 01.04.2024 16.05.2024 Objednávka
DFB/24/0066 náklady na poistenie majetku - UNION Obchodná akadémia Vranov nad Topľou 00162230 Union - poisťovňa 31322051 115,88 € 25.03.2024 13.04.2024 Ing.Lýdia Baranová Faktúra
DFB/24/0065 Výroba masívnej lavičky a drevených stupníc na dielny a drevených kvetináčov - projekt ZVF Obchodná akadémia Vranov nad Topľou 00162230 Vladimír Adam 48179736 2 500,00 € 21.03.2024 13.04.2024 Ing.Lýdia Baranová Faktúra
DFB/24/0064 Tvorba návrhu lavičky do oddychovej zóny - projekt ZVF Obchodná akadémia Vranov nad Topľou 00162230 Vladimír Adam 48179736 150,00 € 20.03.2024 13.04.2024 Ing.Lýdia Baranová Faktúra
DFB/24/0063 laserova gravírovačka s preglejkou - projekt digitálna transformácia Obchodná akadémia Vranov nad Topľou 00162230 Smajl's Shop s. r. o. 53539761 392,00 € 19.03.2024 13.04.2024 Ing.Lýdia Baranová Faktúra
« 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 »