Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFB/24/0128 úhrada za vecné ceny do súťaží - projekt V4 Obchodná akadémia Vranov nad Topľou 00162230 Metropolitný univerzita Praha 26482789 752,20 € 14.06.2024 13.07.2024 Ing.Lýdia Baranová Faktúra
DFB/24/0117 úhrada nákladov na prenájom a pranie rohoží 12/2023 - 03/2024 Obchodná akadémia Vranov nad Topľou 00162230 Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 178,50 € 07.06.2024 12.07.2024 Ing.Lýdia Baranová Faktúra
DFB/24/0123 náklady na teplo 06/2024 - preddavok Obchodná akadémia Vranov nad Topľou 00162230 Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 961,80 € 07.06.2024 12.07.2024 Ing.Lýdia Baranová Faktúra
DFS/24/0007 náklady na stravovanie 05/2024 - SF Obchodná akadémia Vranov nad Topľou 00162230 ŠJ pri Gymnáziu 00161268 21,00 € 07.06.2024 12.07.2024 Ing.Lýdia Baranová Faktúra
DFB/24/0126 úhrada za reklamné predmety - projekt V4 Obchodná akadémia Vranov nad Topľou 00162230 AKONTEXT, s.r.o. 47286954 62,00 € 07.06.2024 13.07.2024 Ing.Lýdia Baranová Faktúra
DFB/24/0125 úhrada za prepravu osôb - projekt V4 Obchodná akadémia Vranov nad Topľou 00162230 Minibuseuropa s.r.o. 47488867 300,00 € 07.06.2024 13.07.2024 Ing.Lýdia Baranová Faktúra
DFB/24/0119 úhrada za telefonovanie - mobil 05/2024 Obchodná akadémia Vranov nad Topľou 00162230 T-Com 35763469 57,58 € 06.06.2024 12.07.2024 Ing.Lýdia Baranová Faktúra
DFB/24/0120 Biznis Standard 05/2024 Obchodná akadémia Vranov nad Topľou 00162230 T-Com 35763469 13,90 € 06.06.2024 12.07.2024 Ing.Lýdia Baranová Faktúra
DFB/24/0121 náklady na telefonovanie - pevná linka 05/2024 Obchodná akadémia Vranov nad Topľou 00162230 T-Com 35763469 9,60 € 06.06.2024 12.07.2024 Ing.Lýdia Baranová Faktúra
DFB/24/0122 VUC NET 05/2024 Obchodná akadémia Vranov nad Topľou 00162230 T-Com 35763469 58,80 € 06.06.2024 12.07.2024 Ing.Lýdia Baranová Faktúra
DFB/24/0118 úhrada za stravu zamestnancov 05/2024 Obchodná akadémia Vranov nad Topľou 00162230 ŠJ pri Gymnáziu 00161268 80,85 € 04.06.2024 12.07.2024 Ing.Lýdia Baranová Faktúra
DFB/24/0116 úhrada za kancelárske potreby Obchodná akadémia Vranov nad Topľou 00162230 ALDA Vranov n. T. s. r. o 33266735 520,15 € 03.06.2024 12.07.2024 Ing.Lýdia Baranová Faktúra
42/2024 Objednávame si u Vás prepravné služby osôb na trase Košice - Vranov n. T. - Košice - na veľtrh CF - projekt V4. Obchodná akadémia Vranov nad Topľou 00162230 Minibuseuropa s.r.o. 47488867 0,00 € 01.06.2024 13.07.2024 Objednávka
43/2024 Objednávame si u Vás plagáty MUB - 2 ks Obchodná akadémia Vranov nad Topľou 00162230 AKONTEXT, s.r.o. 47286954 0,00 € 01.06.2024 13.07.2024 Objednávka
44/2024 Objednávame si u Vás nákup cien, materiálu a služieb, ktoré súvisia s prípravou a priebehom veľtrhu CF v Prahe - projekt V4 Obchodná akadémia Vranov nad Topľou 00162230 Metropolitný univerzita Praha 26482789 0,00 € 01.06.2024 13.07.2024 Objednávka
45/2024 Objednávame si u Vás kancelársky materiál. Obchodná akadémia Vranov nad Topľou 00162230 ALDA Vranov n. T. s. r. o 33266735 0,00 € 01.06.2024 13.07.2024 Objednávka
DFB/24/0115 nákup pohárov pre súťaže na medzinárodnom veltrhu projekt V4 Obchodná akadémia Vranov nad Topľou 00162230 SABE, spol. s r.o. 00552500 189,00 € 23.05.2024 14.06.2024 Ing.Lýdia Baranová Faktúra
40/2024 Objednávame si u Vás poháre pre súťaže v rámci Medzinárodného veľtrhu Zodpovedná firma v Prahe, projekt V4. Obchodná akadémia Vranov nad Topľou 00162230 SABE, spol. s r.o. 00552500 0,00 € 23.05.2024 15.06.2024 Objednávka
DFS/24/0006 čerpanie SF - pobyt pre zamestnancov - reg. prac. sily Obchodná akadémia Vranov nad Topľou 00162230 STRUO, s.r.o. 44693222 2 786,60 € 20.05.2024 14.06.2024 Ing.Lýdia Baranová Faktúra
DFB/24/0114 náklady na el. energiu za 04/2024 Obchodná akadémia Vranov nad Topľou 00162230 Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 260,40 € 20.05.2024 14.06.2024 Ing.Lýdia Baranová Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »