DFB/24/0044 |
Miestny poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady |
Obchodná akadémia Vranov nad Topľou |
00162230 |
Mesto - Mestský urad |
332933 |
|
1 144,00 € |
04.03.2024 |
|
|
13.04.2024 |
Ing.Lýdia Baranová |
|
Faktúra |
DFB/24/0046 |
náklady na propagačný materiál k 55. výročiu OA VT |
Obchodná akadémia Vranov nad Topľou |
00162230 |
Siettex |
44189192 |
|
1 266,00 € |
04.03.2024 |
|
|
13.04.2024 |
Ing.Lýdia Baranová |
|
Faktúra |
DFB/24/0045 |
Prepravné služby osôb na trase Košice-Čemerné-Vranov n. T. - Košice - projekt V4 |
Obchodná akadémia Vranov nad Topľou |
00162230 |
Minibuseuropa s.r.o. |
47488867 |
|
264,00 € |
04.03.2024 |
|
|
13.04.2024 |
Ing.Lýdia Baranová |
|
Faktúra |
25/2024 |
Objednávame si u Vás aplikačný softvér pre elektronickú nástenku Proxia Live. |
Obchodná akadémia Vranov nad Topľou |
00162230 |
Proxia services s.r.o. |
52535673 |
|
0,00 € |
04.03.2024 |
|
|
18.04.2024 |
|
|
Objednávka |
24/2024 |
Objednávame si u Vás propagačný materiál k 55. výročiu OA VT. |
Obchodná akadémia Vranov nad Topľou |
00162230 |
Siettex |
44189192 |
|
0,00 € |
01.03.2024 |
|
|
18.04.2024 |
|
|
Objednávka |
26/2024 |
Objednávame si u Vás čistiace a dezinfekčné prostriedky v hodnote 600 €. |
Obchodná akadémia Vranov nad Topľou |
00162230 |
DMJ MARKET s.r.o. |
36490661 |
|
0,00 € |
01.03.2024 |
|
|
18.04.2024 |
|
|
Objednávka |
28/2024 |
Objednávame si u Vás aktualizáciu systémov firewal Fortige, ochranu osobných údajov v systéme. |
Obchodná akadémia Vranov nad Topľou |
00162230 |
TUJANET s.r.o. |
51415135 |
|
0,00 € |
01.03.2024 |
|
|
18.04.2024 |
|
|
Objednávka |
29/2024 |
Objednávame si u Vás 3 D tlačiareň, filamenty a prusamenty potrebné k fungovaniu tlačiarne v hodnote 1463,89 €. |
Obchodná akadémia Vranov nad Topľou |
00162230 |
Prusa Research a. s. |
06649114 |
|
0,00 € |
01.03.2024 |
|
|
18.04.2024 |
|
|
Objednávka |
30/2024 |
Objednávame si u Vás laserovú gravírovačku v hodnote 249 € a preglejky - 4 balenia - projekt digitálna transformácia. |
Obchodná akadémia Vranov nad Topľou |
00162230 |
Smajl's Shop s. r. o. |
53539761 |
|
0,00 € |
01.03.2024 |
|
|
18.04.2024 |
|
|
Objednávka |
31/2024 |
Objednávame si u Vás propagačný materiál na veľtrh CF pre partnerskú školu Metropolitná Univerzita Praha - projekt V4. |
Obchodná akadémia Vranov nad Topľou |
00162230 |
M CARD s.r.o. |
06068944 |
|
0,00 € |
01.03.2024 |
|
|
18.04.2024 |
|
|
Objednávka |
32/2024 |
Objednávame si u Vás propagačný materiál na veľtrh CF pre partnerskú školu Metropolitná Univerzita Praha - projekt V4. |
Obchodná akadémia Vranov nad Topľou |
00162230 |
VELA CZECH s.r.o. |
26819643 |
|
0,00 € |
01.03.2024 |
|
|
18.04.2024 |
|
|
Objednávka |
33/2024 |
Objednávame si u Vás cateringové služby na veľtrh CF - projekt V4. |
Obchodná akadémia Vranov nad Topľou |
00162230 |
Ľubenka catering, s.r.o. |
54623626 |
|
0,00 € |
01.03.2024 |
|
|
18.04.2024 |
|
|
Objednávka |
DFB/24/0010 |
vodné, stočné a zrážková voda 09-12/2023 |
Obchodná akadémia Vranov nad Topľou |
00162230 |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
|
596,55 € |
26.02.2024 |
|
|
17.02.2024 |
Ing.Lýdia Baranová |
|
Faktúra |
DFB/24/0040 |
poplatok za školenie |
Obchodná akadémia Vranov nad Topľou |
00162230 |
Regionálne vzdelávacie centrum Michalovce |
35532882 |
|
27,00 € |
22.02.2024 |
|
|
16.03.2024 |
Ing.Lýdia Baranová |
|
Faktúra |
DFB/24/0039 |
úhrada za kancelársky materiál |
Obchodná akadémia Vranov nad Topľou |
00162230 |
ALDA Vranov n. T. s. r. o |
33266735 |
|
352,20 € |
21.02.2024 |
|
|
16.03.2024 |
Ing.Lýdia Baranová |
|
Faktúra |
DFB/24/0038 |
úhrada za knihu Čarovný Vranov nad Topľou a okolie - projekt 55. výročie OA |
Obchodná akadémia Vranov nad Topľou |
00162230 |
CBS spol, s.r.o. |
36754749 |
|
316,80 € |
21.02.2024 |
|
|
16.03.2024 |
Ing.Lýdia Baranová |
|
Faktúra |
DFB/24/0037 |
úhrada za školské tlačivá |
Obchodná akadémia Vranov nad Topľou |
00162230 |
ŠEVT, a. s. |
31331131 |
|
22,21 € |
19.02.2024 |
|
|
16.03.2024 |
Ing.Lýdia Baranová |
|
Faktúra |
DFB/24/0036 |
systémová podpora MAGMA |
Obchodná akadémia Vranov nad Topľou |
00162230 |
AutoCont |
36396222 |
|
135,29 € |
19.02.2024 |
|
|
16.03.2024 |
Ing.Lýdia Baranová |
|
Faktúra |
DFB/24/0035 |
úhrada nákladov spojená s cestovným náhradami - veľtrh CF - projekt V4 |
Obchodná akadémia Vranov nad Topľou |
00162230 |
Sonja s. r. o. |
52590682 |
|
427,20 € |
19.02.2024 |
|
|
19.03.2024 |
Ing.Lýdia Baranová |
|
Faktúra |
DFB/24/0031 |
poskytnuté služby počítačovej siete SANET 01-03/2024 |
Obchodná akadémia Vranov nad Topľou |
00162230 |
Sanet |
17055270 |
|
150,00 € |
16.02.2024 |
|
|
16.03.2024 |
Ing.Lýdia Baranová |
|
Faktúra |