Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFB/23/0074 kontrola, oprava hasiaceho prístroja, vypracovanie správy o kontrole HP a hydrantov Obchodná akadémia Vranov nad Topľou 00162230 Ing. Marek Hurný 1020001334 207,12 € 16.05.2023 12.06.2023 Ing.Lýdia Baranová Faktúra
DFB/23/0073 služby počítačovej siete SANET 04-06/2023 Obchodná akadémia Vranov nad Topľou 00162230 Sanet 17055270 150,00 € 16.05.2023 12.06.2023 Ing.Lýdia Baranová Faktúra
DFB/23/0072 náklady na telefonovanie - 04/2023 Obchodná akadémia Vranov nad Topľou 00162230 T-Com 35763469 9,84 € 15.05.2023 12.06.2023 Ing.Lýdia Baranová Faktúra
DFB/23/0071 náklady na telefonovanie - 04/2023 Obchodná akadémia Vranov nad Topľou 00162230 T-Com 35763469 61,67 € 15.05.2023 12.06.2023 Ing.Lýdia Baranová Faktúra
DFB/23/0070 Biznis Standard 04/2023 Obchodná akadémia Vranov nad Topľou 00162230 T-Com 35763469 13,90 € 15.05.2023 12.06.2023 Ing.Lýdia Baranová Faktúra
DFB/23/0069 VUC NET 04/2023 Obchodná akadémia Vranov nad Topľou 00162230 T-Com 35763469 58,80 € 15.05.2023 12.06.2023 Ing.Lýdia Baranová Faktúra
DFB/23/0068 náklady na elektrickú údržbu v učebni informatiky Obchodná akadémia Vranov nad Topľou 00162230 ELSOP, s.t.o 50503812 192,26 € 08.05.2023 12.06.2023 Ing.Lýdia Baranová Faktúra
DFB/23/0066 náklady na stravovanie zamestnancov 04/2023 Obchodná akadémia Vranov nad Topľou 00162230 ŠJ pri Gymnáziu 00161268 34,65 € 08.05.2023 12.06.2023 Ing.Lýdia Baranová Faktúra
DFB/23/0065 náklady na teplo - správa kotolne 01-04/2023 Obchodná akadémia Vranov nad Topľou 00162230 Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 213,32 € 08.05.2023 12.06.2023 Ing.Lýdia Baranová Faktúra
DFB/23/0064 náklady na prenájom a pranie rohoží 11/2022 - 03/2023 Obchodná akadémia Vranov nad Topľou 00162230 Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 199,68 € 08.05.2023 12.06.2023 Ing.Lýdia Baranová Faktúra
DFS/23/0007 náklady na stravovanie zamestnancov 04/2023 - SF Obchodná akadémia Vranov nad Topľou 00162230 ŠJ pri Gymnáziu 00161268 9,00 € 08.05.2023 13.06.2023 Ing.Lýdia Baranová Faktúra
DFB/23/0067 náklady na poistenie majetku - UNION 04-06/2023 Obchodná akadémia Vranov nad Topľou 00162230 Union - poisťovňa 31322051 127,78 € 05.05.2023 12.06.2023 Ing.Lýdia Baranová Faktúra
DFS/23/0004 relaxačný pobyt so stravovaním pre zamestnancov OA VT - SF Obchodná akadémia Vranov nad Topľou 00162230 Chateau GRAND BARI s.r.o. 36579581 1 567,00 € 04.05.2023 15.05.2023 Ing.Lýdia Baranová Faktúra
21/2023 Objednávame si u Vás kancelársky materiál a potreby. Obchodná akadémia Vranov nad Topľou 00162230 ALDA Vranov n. T. s. r. o 33266735 0,00 € 01.05.2023 15.06.2023 Objednávka
DFB/23/0062 náklady na nákup hygienických potrieb Obchodná akadémia Vranov nad Topľou 00162230 DMJ MARKET s.r.o. 36490661 142,44 € 26.04.2023 15.05.2023 Ing.Lýdia Baranová Faktúra
DFB/23/0061 náklady na nákup čistiacich prostriedkov Obchodná akadémia Vranov nad Topľou 00162230 DMJ MARKET s.r.o. 36490661 63,30 € 25.04.2023 15.05.2023 Ing.Lýdia Baranová Faktúra
DFB/23/0060 náklady na kúpu LED reflektor ASIMO Obchodná akadémia Vranov nad Topľou 00162230 Elmit, s.r.o. 46143297 1 185,47 € 24.04.2023 15.05.2023 Ing.Lýdia Baranová Faktúra
DFB/23/0059 náklady na elektrickú energiu 02/2023 Obchodná akadémia Vranov nad Topľou 00162230 Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 1 042,08 € 24.04.2023 15.05.2023 Ing.Lýdia Baranová Faktúra
DFB/23/0058 náklady na teplo 04/2023 - preddavok Obchodná akadémia Vranov nad Topľou 00162230 Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 2 129,92 € 24.04.2023 15.05.2023 Ing.Lýdia Baranová Faktúra
20/2023 Objednávame si u Vás kontrolu hasiacich prístrojov a hydrantov a vypracovanie správy o kontrole HP a hydrantov. Obchodná akadémia Vranov nad Topľou 00162230 Ing. Marek Hurný 1020001334 0,00 € 24.04.2023 15.06.2023 Objednávka
« 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 »