Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ 
DFB/24/0019 úhrada za členský poplatok SANET 2024 Obchodná akadémia Vranov nad Topľou 00162230 Sanet 17055270 33,00 € 02.02.2024 16.03.2024 Ing.Lýdia Baranová Faktúra
DFB/24/0018 úhrada - stravovanie zamestnancov Obchodná akadémia Vranov nad Topľou 00162230 ŠJ pri Gymnáziu 00161268 78,54 € 02.02.2024 16.03.2024 Ing.Lýdia Baranová Faktúra
DFB/24/0016 úhrada hygienických potrieb Obchodná akadémia Vranov nad Topľou 00162230 HygArt s.r.o. 51447878 389,52 € 02.02.2024 16.03.2024 Ing.Lýdia Baranová Faktúra
DFB/24/0015 úhrada za vecné ceny pre veľtrh CF - 55. výročie OA Obchodná akadémia Vranov nad Topľou 00162230 NAY a.s. 35739487 245,97 € 02.02.2024 16.03.2024 Ing.Lýdia Baranová Faktúra
DFB/24/0011 úhrada za čistiace prostriedky Obchodná akadémia Vranov nad Topľou 00162230 DMJ MARKET s.r.o. 36490661 77,04 € 01.02.2024 16.03.2024 Ing.Lýdia Baranová Faktúra
DFB/24/0012 poistenie majetku OA VT - UNION Obchodná akadémia Vranov nad Topľou 00162230 Union - poisťovňa 31322051 115,88 € 01.02.2024 16.03.2024 Ing.Lýdia Baranová Faktúra
DFB/24/0013 poistenie majetku OA VT - UNION Obchodná akadémia Vranov nad Topľou 00162230 Union - poisťovňa 31322051 35,56 € 01.02.2024 16.03.2024 Ing.Lýdia Baranová Faktúra
DFB/24/0032 úhrada nákladov na cestovné výdavky pre veľtrh CF - projekt V4 Obchodná akadémia Vranov nad Topľou 00162230 CULINARY GANG, s.r.o. 52970540 225,30 € 15.02.2024 19.03.2024 Ing.Lýdia Baranová Faktúra
DFB/24/0035 úhrada nákladov spojená s cestovným náhradami - veľtrh CF - projekt V4 Obchodná akadémia Vranov nad Topľou 00162230 Sonja s. r. o. 52590682 427,20 € 19.02.2024 19.03.2024 Ing.Lýdia Baranová Faktúra
DFB/24/0033 úhrada za vyhotovenie propagačného materiálu - projekt V4 Obchodná akadémia Vranov nad Topľou 00162230 M CARD s.r.o. 06068944 201,35 € 16.02.2024 19.03.2024 Ing.Lýdia Baranová Faktúra
DFB/24/0029 úhrada na cestovné náhrady - veľtrh CF - projekt V4 Obchodná akadémia Vranov nad Topľou 00162230 LM trade-spol s.r.o. 47689811 253,13 € 14.02.2024 19.03.2024 Ing.Lýdia Baranová Faktúra
DFB/24/0026 cestovné náhrady - veľtrh CF - V4 Obchodná akadémia Vranov nad Topľou 00162230 Minibuseuropa s.r.o. 47488867 264,00 € 12.02.2024 19.03.2024 Ing.Lýdia Baranová Faktúra
DFB/24/0025 cestovné náhrady pre 11 osôb - veľtrh CF - projekt V4 Obchodná akadémia Vranov nad Topľou 00162230 LK10, s.r.o. 36600555 252,40 € 12.02.2024 19.03.2024 Ing.Lýdia Baranová Faktúra
DFB/24/0027 cestovné náhrady - veľtrh CF - projekt V4 Obchodná akadémia Vranov nad Topľou 00162230 Metropolitný univerzita Praha 26482789 13,20 € 12.02.2024 19.03.2024 Ing.Lýdia Baranová Faktúra
DFS/24/0002 úhrada - stravovanie zamestnancov - SF Obchodná akadémia Vranov nad Topľou 00162230 ŠJ pri Gymnáziu 00161268 20,40 € 02.02.2024 19.03.2024 Ing.Lýdia Baranová Faktúra
DFB/24/0020 úhrada nákladov za poháre - ceny - Veľtrh CF - projekt V4 Obchodná akadémia Vranov nad Topľou 00162230 WIN-SPORT s.r.o. 51765900 107,80 € 05.02.2024 19.03.2024 Ing.Lýdia Baranová Faktúra
DFB/24/0014 úhrada za vecné ceny pre veľtrh CF - projekt V4 Obchodná akadémia Vranov nad Topľou 00162230 NAY a.s. 35739487 253,95 € 02.02.2024 19.03.2024 Ing.Lýdia Baranová Faktúra
DFB/24/0066 náklady na poistenie majetku - UNION Obchodná akadémia Vranov nad Topľou 00162230 Union - poisťovňa 31322051 115,88 € 25.03.2024 13.04.2024 Ing.Lýdia Baranová Faktúra
DFB/24/0061 cateringové služby - veľtrh CF - projekt V4 Obchodná akadémia Vranov nad Topľou 00162230 Ľubenka catering, s.r.o. 54623626 220,00 € 15.03.2024 13.04.2024 Ing.Lýdia Baranová Faktúra
DFB/24/0063 laserova gravírovačka s preglejkou - projekt digitálna transformácia Obchodná akadémia Vranov nad Topľou 00162230 Smajl's Shop s. r. o. 53539761 392,00 € 19.03.2024 13.04.2024 Ing.Lýdia Baranová Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 »