Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma  Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFB/24/0018 úhrada - stravovanie zamestnancov Obchodná akadémia Vranov nad Topľou 00162230 ŠJ pri Gymnáziu 00161268 78,54 € 02.02.2024 16.03.2024 Ing.Lýdia Baranová Faktúra
DFB/24/0106 náklady na stravovanie zamestnancov 04/2024 Obchodná akadémia Vranov nad Topľou 00162230 ŠJ pri Gymnáziu 00161268 78,54 € 13.05.2024 17.05.2024 Ing.Lýdia Baranová Faktúra
DFB/24/0073 montáž drevených stupníc - projekt ZVF Obchodná akadémia Vranov nad Topľou 00162230 Vladimír Adam 48179736 80,00 € 05.04.2024 16.05.2024 Ing.Lýdia Baranová Faktúra
DFB/24/0074 montáž lavičky na danom mieste - projekt ZVF Obchodná akadémia Vranov nad Topľou 00162230 Vladimír Adam 48179736 80,00 € 06.04.2024 16.05.2024 Ing.Lýdia Baranová Faktúra
DFB/24/0054 náklady na propagačný materiál - projekt V4 Obchodná akadémia Vranov nad Topľou 00162230 VELA CZECH s.r.o. 26819643 81,47 € 07.03.2024 13.04.2024 Ing.Lýdia Baranová Faktúra
DFB/24/0028 úhrada za nákup učebníc CJ Obchodná akadémia Vranov nad Topľou 00162230 TAKTIK vydavateľstvo, s.r.o. 45258767 87,20 € 14.02.2024 16.03.2024 Ing.Lýdia Baranová Faktúra
DFB/24/0069 servisné poplatky za elektronickú nástenku Proxia Live Obchodná akadémia Vranov nad Topľou 00162230 Proxia services s.r.o. 52535673 90,00 € 03.04.2024 15.05.2024 Ing.Lýdia Baranová Faktúra
DFB/24/0078 výkon funkcie zodpovednej osoby v zmysle Nariadenie GDPR - 01-03/2024 Obchodná akadémia Vranov nad Topľou 00162230 CUBS plus,s.r.o. 46943404 104,40 € 05.04.2024 15.05.2024 Ing.Lýdia Baranová Faktúra
DFB/24/0020 úhrada nákladov za poháre - ceny - Veľtrh CF - projekt V4 Obchodná akadémia Vranov nad Topľou 00162230 WIN-SPORT s.r.o. 51765900 107,80 € 05.02.2024 19.03.2024 Ing.Lýdia Baranová Faktúra
DFB/24/0093 cstovné náhrady - stretnutie ekonómov Obchodná akadémia Vranov nad Topľou 00162230 Škola v prírode Detský raj 00186759 108,00 € 18.04.2024 15.05.2024 Ing.Lýdia Baranová Faktúra
DFB/24/0094 cestovné náhrady - porada riaditeľov Obchodná akadémia Vranov nad Topľou 00162230 Škola v prírode Detský raj 00186759 108,00 € 15.04.2024 15.05.2024 Ing.Lýdia Baranová Faktúra
DFB/24/0012 poistenie majetku OA VT - UNION Obchodná akadémia Vranov nad Topľou 00162230 Union - poisťovňa 31322051 115,88 € 01.02.2024 16.03.2024 Ing.Lýdia Baranová Faktúra
DFB/24/0066 náklady na poistenie majetku - UNION Obchodná akadémia Vranov nad Topľou 00162230 Union - poisťovňa 31322051 115,88 € 25.03.2024 13.04.2024 Ing.Lýdia Baranová Faktúra
DFB/24/0030 úhrada za propagáciu "55. výročia OA" v káblovej sieti ANTIK UPC a internetovej stránke Vranovské televízne noviny - 55. výročie OA Obchodná akadémia Vranov nad Topľou 00162230 TELECOM TKR, s.r.o. 36464279 120,00 € 14.02.2024 16.03.2024 Ing.Lýdia Baranová Faktúra
DFB/24/0087 činnosť technika PO, BOZP - 01-03/2024 Obchodná akadémia Vranov nad Topľou 00162230 Ing. Marek Hurný 1020001334 126,00 € 12.04.2024 15.05.2024 Ing.Lýdia Baranová Faktúra
DFB/24/0036 systémová podpora MAGMA Obchodná akadémia Vranov nad Topľou 00162230 AutoCont 36396222 135,29 € 19.02.2024 16.03.2024 Ing.Lýdia Baranová Faktúra
DFB/24/0070 Systémová podpora MAGMA 01. - 03. /2024 Obchodná akadémia Vranov nad Topľou 00162230 Aricoma Systems s.r.o. 36396222 135,29 € 03.04.2024 15.05.2024 Ing.Lýdia Baranová Faktúra
DFB/24/0001 technická ochrana objektu na rok 2024 Obchodná akadémia Vranov nad Topľou 00162230 Ministerstvo vnútra SR 00151866 147,36 € 09.01.2024 17.02.2024 Ing.Lýdia Baranová Faktúra
DFB/24/0031 poskytnuté služby počítačovej siete SANET 01-03/2024 Obchodná akadémia Vranov nad Topľou 00162230 Sanet 17055270 150,00 € 16.02.2024 16.03.2024 Ing.Lýdia Baranová Faktúra
DFB/24/0064 Tvorba návrhu lavičky do oddychovej zóny - projekt ZVF Obchodná akadémia Vranov nad Topľou 00162230 Vladimír Adam 48179736 150,00 € 20.03.2024 13.04.2024 Ing.Lýdia Baranová Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 »