Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma  Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFB/24/0013 poistenie majetku OA VT - UNION Obchodná akadémia Vranov nad Topľou 00162230 Union - poisťovňa 31322051 35,56 € 01.02.2024 16.03.2024 Ing.Lýdia Baranová Faktúra
DFB/24/0100 náklady na tonery - kabinety Obchodná akadémia Vranov nad Topľou 00162230 SK Tech 46962859 37,00 € 29.04.2024 15.05.2024 Ing.Lýdia Baranová Faktúra
DFB/24/0085 chemická likvidácia burín - projekt ZVF Obchodná akadémia Vranov nad Topľou 00162230 Jozef Barna - úprava parkovej zelene 41800133 40,00 € 12.04.2024 16.05.2024 Ing.Lýdia Baranová Faktúra
DFB/24/0101 náklady na teplo - 01/2024 - správa kotolne Obchodná akadémia Vranov nad Topľou 00162230 Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 53,33 € 29.04.2024 15.05.2024 Ing.Lýdia Baranová Faktúra
DFB/24/0075 práce spojené s dopravou - projekt ZVF Obchodná akadémia Vranov nad Topľou 00162230 Vladimír Adam 48179736 54,00 € 06.04.2024 16.05.2024 Ing.Lýdia Baranová Faktúra
DFB/24/0023 úhrada za telefonovanie - mobil Obchodná akadémia Vranov nad Topľou 00162230 T-Com 35763469 56,28 € 07.02.2024 16.03.2024 Ing.Lýdia Baranová Faktúra
DFB/24/0089 náklady na telefonovanie 03/2024 - mobil Obchodná akadémia Vranov nad Topľou 00162230 T-Com 35763469 56,88 € 11.04.2024 15.05.2024 Ing.Lýdia Baranová Faktúra
DFB/24/0110 náklady na telefonovanie 04/2024 - mobil Obchodná akadémia Vranov nad Topľou 00162230 T-Com 35763469 57,20 € 13.05.2024 17.05.2024 Ing.Lýdia Baranová Faktúra
DFB/24/0042 náklady na stravovanie zamestnancov 02/2024 Obchodná akadémia Vranov nad Topľou 00162230 ŠJ pri Gymnáziu 00161268 57,75 € 04.03.2024 13.04.2024 Ing.Lýdia Baranová Faktúra
DFB/24/0058 náklady na telefonovanie 02/2024 - mobil Obchodná akadémia Vranov nad Topľou 00162230 T-Com 35763469 58,08 € 12.03.2024 13.04.2024 Ing.Lýdia Baranová Faktúra
DFB/24/0022 VUC NET 01/2024 Obchodná akadémia Vranov nad Topľou 00162230 T-Com 35763469 58,80 € 07.02.2024 16.03.2024 Ing.Lýdia Baranová Faktúra
DFB/24/0060 VUC NET 02/2024 Obchodná akadémia Vranov nad Topľou 00162230 T-Com 35763469 58,80 € 12.03.2024 13.04.2024 Ing.Lýdia Baranová Faktúra
DFB/24/0091 VUC NET 03/2024 Obchodná akadémia Vranov nad Topľou 00162230 T-Com 35763469 58,80 € 11.04.2024 15.05.2024 Ing.Lýdia Baranová Faktúra
DFB/24/0108 VUC NET 04/2024 Obchodná akadémia Vranov nad Topľou 00162230 T-Com 35763469 58,80 € 13.05.2024 17.05.2024 Ing.Lýdia Baranová Faktúra
DFB/24/0068 úhrada za nákup tonerov do kabinetu a kancelárií Obchodná akadémia Vranov nad Topľou 00162230 SK Tech 46962859 60,00 € 03.04.2024 15.05.2024 Ing.Lýdia Baranová Faktúra
DFB/24/0067 úhrada stravy za zamestnanca 03/2024 Obchodná akadémia Vranov nad Topľou 00162230 ŠJ pri Gymnáziu 00161268 71,61 € 03.04.2024 15.05.2024 Ing.Lýdia Baranová Faktúra
DFB/24/0008 online školenie ISPIN - Uzavierkové práce a spracovanie konsolidácie Obchodná akadémia Vranov nad Topľou 00162230 Asseco Solutions 00602311 71,70 € 25.01.2024 17.02.2024 Ing.Lýdia Baranová Faktúra
DFB/24/0049 úhrada za čistiace prostriedky Obchodná akadémia Vranov nad Topľou 00162230 DMJ MARKET s.r.o. 36490661 73,13 € 05.03.2024 13.04.2024 Ing.Lýdia Baranová Faktúra
DFB/24/0050 asc dochádzka - aktualizácia Obchodná akadémia Vranov nad Topľou 00162230 ASC Applied Software Consultants, s. r. o. 31361161 75,00 € 05.03.2024 13.04.2024 Ing.Lýdia Baranová Faktúra
DFB/24/0011 úhrada za čistiace prostriedky Obchodná akadémia Vranov nad Topľou 00162230 DMJ MARKET s.r.o. 36490661 77,04 € 01.02.2024 16.03.2024 Ing.Lýdia Baranová Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 »