Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov  Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFS/24/0005 náklady na stravovanie zamestnancov 04/2024 - SF Obchodná akadémia Vranov nad Topľou 00162230 ŠJ pri Gymnáziu 00161268 20,40 € 13.05.2024 17.05.2024 Ing.Lýdia Baranová Faktúra
DFB/24/0057 náklady na telefonovanie 02/2024 Obchodná akadémia Vranov nad Topľou 00162230 T-Com 35763469 9,60 € 12.03.2024 13.04.2024 Ing.Lýdia Baranová Faktúra
DFB/24/0058 náklady na telefonovanie 02/2024 - mobil Obchodná akadémia Vranov nad Topľou 00162230 T-Com 35763469 58,08 € 12.03.2024 13.04.2024 Ing.Lýdia Baranová Faktúra
DFB/24/0092 náklady na telefonovanie 03/2024 Obchodná akadémia Vranov nad Topľou 00162230 T-Com 35763469 9,61 € 11.04.2024 15.05.2024 Ing.Lýdia Baranová Faktúra
DFB/24/0089 náklady na telefonovanie 03/2024 - mobil Obchodná akadémia Vranov nad Topľou 00162230 T-Com 35763469 56,88 € 11.04.2024 15.05.2024 Ing.Lýdia Baranová Faktúra
DFB/24/0107 náklady na telefonovanie 04/2024 Obchodná akadémia Vranov nad Topľou 00162230 T-Com 35763469 9,60 € 13.05.2024 17.05.2024 Ing.Lýdia Baranová Faktúra
DFB/24/0110 náklady na telefonovanie 04/2024 - mobil Obchodná akadémia Vranov nad Topľou 00162230 T-Com 35763469 57,20 € 13.05.2024 17.05.2024 Ing.Lýdia Baranová Faktúra
DFB/24/0111 náklady na teplo 02-05/2024 - správa kotolne Obchodná akadémia Vranov nad Topľou 00162230 Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 213,32 € 15.05.2024 17.05.2024 Ing.Lýdia Baranová Faktúra
DFB/24/0097 náklady na teplo 03/2024 - preddavok Obchodná akadémia Vranov nad Topľou 00162230 Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 875,70 € 19.04.2024 15.05.2024 Ing.Lýdia Baranová Faktúra
DFB/24/0103 náklady na teplo 04-05/2024 - preddavok Obchodná akadémia Vranov nad Topľou 00162230 Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 1 923,60 € 13.05.2024 17.05.2024 Ing.Lýdia Baranová Faktúra
DFB/24/0100 náklady na tonery - kabinety Obchodná akadémia Vranov nad Topľou 00162230 SK Tech 46962859 37,00 € 29.04.2024 15.05.2024 Ing.Lýdia Baranová Faktúra
DFB/24/0104 náklady na úhradu tonerov CANON 054 BK - zástupkyňa riaditeľky školy Obchodná akadémia Vranov nad Topľou 00162230 SK Tech 46962859 162,50 € 10.05.2024 17.05.2024 Ing.Lýdia Baranová Faktúra
DFB/24/0079 náklady na úhradu tonerov XEROX black - maturity - učebne Obchodná akadémia Vranov nad Topľou 00162230 DAMEDIS s.r.o. 26931664 246,00 € 12.04.2024 15.05.2024 Ing.Lýdia Baranová Faktúra
DFB/24/0096 náklady za dodávku vody 12/2023 - 01-03/2024 Obchodná akadémia Vranov nad Topľou 00162230 Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 544,54 € 19.04.2024 15.05.2024 Ing.Lýdia Baranová Faktúra
DFB/24/0043 náklady za vykonanú dezinsekciu priestorov v starej budove a traktu telocvične Obchodná akadémia Vranov nad Topľou 00162230 Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 600,00 € 04.03.2024 13.04.2024 Ing.Lýdia Baranová Faktúra
DFB/24/0084 navozenie ornice - projekt ZVF Obchodná akadémia Vranov nad Topľou 00162230 Jozef Barna - úprava parkovej zelene 41800133 232,00 € 12.04.2024 16.05.2024 Ing.Lýdia Baranová Faktúra
DFB/24/0004 nové verzie MAGMA 01-03/2024 Obchodná akadémia Vranov nad Topľou 00162230 Aricoma Systems s.r.o. 36396222 25,49 € 11.01.2024 17.02.2024 Ing.Lýdia Baranová Faktúra
DFB/24/0088 nové verzie MAGMA 04-06/2024 Obchodná akadémia Vranov nad Topľou 00162230 Aricoma Systems s.r.o. 36396222 25,49 € 12.04.2024 15.05.2024 Ing.Lýdia Baranová Faktúra
5/2024 Objednávame si u Vás 18 ks kancelárskych otočných kresiel. Obchodná akadémia Vranov nad Topľou 00162230 WELLHOX s. r. o. 46945881 0,00 € 15.01.2024 17.02.2024 Objednávka
29/2024 Objednávame si u Vás 3 D tlačiareň, filamenty a prusamenty potrebné k fungovaniu tlačiarne v hodnote 1463,89 €. Obchodná akadémia Vranov nad Topľou 00162230 Prusa Research a. s. 06649114 0,00 € 01.03.2024 18.04.2024 Objednávka
« 1 2 3 4 5 6 7 8 »