Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ  IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFB/24/0102 webinár - Rozhodnutia riaditeľa školy v elektronickej podobe Obchodná akadémia Vranov nad Topľou 00162230 Regionálne vzdelávacie centrum 31954120 27,00 € 03.05.2024 17.05.2024 Ing.Lýdia Baranová Faktúra
DFB/24/0040 poplatok za školenie Obchodná akadémia Vranov nad Topľou 00162230 Regionálne vzdelávacie centrum Michalovce 35532882 27,00 € 22.02.2024 16.03.2024 Ing.Lýdia Baranová Faktúra
23/2024 Objednávame si u Vás účasť na školení - Ing. Daniela Sotáková. Obchodná akadémia Vranov nad Topľou 00162230 Regionálne vzdelávacie centrum Michalovce 35532882 0,00 € 15.02.2024 19.03.2024 Objednávka
DFB/24/0055 členský poplatok do Regionálneho vzdelávacieho centra na rok 2024 Obchodná akadémia Vranov nad Topľou 00162230 Regionálne vzdelávacie centrum Michalovce 35532882 35,00 € 13.03.2024 13.04.2024 Ing.Lýdia Baranová Faktúra
DFB/24/0031 poskytnuté služby počítačovej siete SANET 01-03/2024 Obchodná akadémia Vranov nad Topľou 00162230 Sanet 17055270 150,00 € 16.02.2024 16.03.2024 Ing.Lýdia Baranová Faktúra
DFB/24/0019 úhrada za členský poplatok SANET 2024 Obchodná akadémia Vranov nad Topľou 00162230 Sanet 17055270 33,00 € 02.02.2024 16.03.2024 Ing.Lýdia Baranová Faktúra
DFB/24/0112 služby počítačovej siete SANET 04-06/2024 Obchodná akadémia Vranov nad Topľou 00162230 Sanet 17055270 150,00 € 16.05.2024 17.05.2024 Ing.Lýdia Baranová Faktúra
DFB/24/0037 úhrada za školské tlačivá Obchodná akadémia Vranov nad Topľou 00162230 ŠEVT, a. s. 31331131 22,21 € 19.02.2024 16.03.2024 Ing.Lýdia Baranová Faktúra
19/2024 Objednávame si u Vás školské tlačivá Protokol o administrácii testov EČ a PFIČ - 20 ks a PFIČ MS z CJ - 50. Obchodná akadémia Vranov nad Topľou 00162230 ŠEVT, a. s. 31331131 0,00 € 01.02.2024 19.03.2024 Objednávka
DFB/24/0046 náklady na propagačný materiál k 55. výročiu OA VT Obchodná akadémia Vranov nad Topľou 00162230 Siettex 44189192 1 266,00 € 04.03.2024 13.04.2024 Ing.Lýdia Baranová Faktúra
24/2024 Objednávame si u Vás propagačný materiál k 55. výročiu OA VT. Obchodná akadémia Vranov nad Topľou 00162230 Siettex 44189192 0,00 € 01.03.2024 18.04.2024 Objednávka
DFB/24/0018 úhrada - stravovanie zamestnancov Obchodná akadémia Vranov nad Topľou 00162230 ŠJ pri Gymnáziu 00161268 78,54 € 02.02.2024 16.03.2024 Ing.Lýdia Baranová Faktúra
DFS/24/0002 úhrada - stravovanie zamestnancov - SF Obchodná akadémia Vranov nad Topľou 00162230 ŠJ pri Gymnáziu 00161268 20,40 € 02.02.2024 19.03.2024 Ing.Lýdia Baranová Faktúra
DFB/24/0042 náklady na stravovanie zamestnancov 02/2024 Obchodná akadémia Vranov nad Topľou 00162230 ŠJ pri Gymnáziu 00161268 57,75 € 04.03.2024 13.04.2024 Ing.Lýdia Baranová Faktúra
DFS/24/0003 náklady na stravovanie zamestnancov 02/2024 - SF Obchodná akadémia Vranov nad Topľou 00162230 ŠJ pri Gymnáziu 00161268 15,00 € 04.03.2024 13.04.2024 Ing.Lýdia Baranová Faktúra
DFB/24/0067 úhrada stravy za zamestnanca 03/2024 Obchodná akadémia Vranov nad Topľou 00162230 ŠJ pri Gymnáziu 00161268 71,61 € 03.04.2024 15.05.2024 Ing.Lýdia Baranová Faktúra
DFS/24/0004 úhrada stravy za zamestnanca 03/2024 - SF Obchodná akadémia Vranov nad Topľou 00162230 ŠJ pri Gymnáziu 00161268 18,60 € 03.04.2024 16.05.2024 Ing.Lýdia Baranová Faktúra
DFB/24/0106 náklady na stravovanie zamestnancov 04/2024 Obchodná akadémia Vranov nad Topľou 00162230 ŠJ pri Gymnáziu 00161268 78,54 € 13.05.2024 17.05.2024 Ing.Lýdia Baranová Faktúra
DFS/24/0005 náklady na stravovanie zamestnancov 04/2024 - SF Obchodná akadémia Vranov nad Topľou 00162230 ŠJ pri Gymnáziu 00161268 20,40 € 13.05.2024 17.05.2024 Ing.Lýdia Baranová Faktúra
DFB/24/0100 náklady na tonery - kabinety Obchodná akadémia Vranov nad Topľou 00162230 SK Tech 46962859 37,00 € 29.04.2024 15.05.2024 Ing.Lýdia Baranová Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 »