Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo  Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFB/24/0025 cestovné náhrady pre 11 osôb - veľtrh CF - projekt V4 Obchodná akadémia Vranov nad Topľou 00162230 LK10, s.r.o. 36600555 252,40 € 12.02.2024 19.03.2024 Ing.Lýdia Baranová Faktúra
DFB/24/0026 cestovné náhrady - veľtrh CF - V4 Obchodná akadémia Vranov nad Topľou 00162230 Minibuseuropa s.r.o. 47488867 264,00 € 12.02.2024 19.03.2024 Ing.Lýdia Baranová Faktúra
DFB/24/0027 cestovné náhrady - veľtrh CF - projekt V4 Obchodná akadémia Vranov nad Topľou 00162230 Metropolitný univerzita Praha 26482789 13,20 € 12.02.2024 19.03.2024 Ing.Lýdia Baranová Faktúra
DFB/24/0028 úhrada za nákup učebníc CJ Obchodná akadémia Vranov nad Topľou 00162230 TAKTIK vydavateľstvo, s.r.o. 45258767 87,20 € 14.02.2024 16.03.2024 Ing.Lýdia Baranová Faktúra
DFB/24/0029 úhrada na cestovné náhrady - veľtrh CF - projekt V4 Obchodná akadémia Vranov nad Topľou 00162230 LM trade-spol s.r.o. 47689811 253,13 € 14.02.2024 19.03.2024 Ing.Lýdia Baranová Faktúra
DFB/24/0030 úhrada za propagáciu "55. výročia OA" v káblovej sieti ANTIK UPC a internetovej stránke Vranovské televízne noviny - 55. výročie OA Obchodná akadémia Vranov nad Topľou 00162230 TELECOM TKR, s.r.o. 36464279 120,00 € 14.02.2024 16.03.2024 Ing.Lýdia Baranová Faktúra
DFB/24/0031 poskytnuté služby počítačovej siete SANET 01-03/2024 Obchodná akadémia Vranov nad Topľou 00162230 Sanet 17055270 150,00 € 16.02.2024 16.03.2024 Ing.Lýdia Baranová Faktúra
DFB/24/0032 úhrada nákladov na cestovné výdavky pre veľtrh CF - projekt V4 Obchodná akadémia Vranov nad Topľou 00162230 CULINARY GANG, s.r.o. 52970540 225,30 € 15.02.2024 19.03.2024 Ing.Lýdia Baranová Faktúra
DFB/24/0033 úhrada za vyhotovenie propagačného materiálu - projekt V4 Obchodná akadémia Vranov nad Topľou 00162230 M CARD s.r.o. 06068944 201,35 € 16.02.2024 19.03.2024 Ing.Lýdia Baranová Faktúra
DFB/24/0034 úhrada za STN normu - učebná pomôcka Obchodná akadémia Vranov nad Topľou 00162230 Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky 30810710 32,20 € 16.02.2024 16.03.2024 Ing.Lýdia Baranová Faktúra
DFB/24/0035 úhrada nákladov spojená s cestovným náhradami - veľtrh CF - projekt V4 Obchodná akadémia Vranov nad Topľou 00162230 Sonja s. r. o. 52590682 427,20 € 19.02.2024 19.03.2024 Ing.Lýdia Baranová Faktúra
DFB/24/0036 systémová podpora MAGMA Obchodná akadémia Vranov nad Topľou 00162230 AutoCont 36396222 135,29 € 19.02.2024 16.03.2024 Ing.Lýdia Baranová Faktúra
DFB/24/0037 úhrada za školské tlačivá Obchodná akadémia Vranov nad Topľou 00162230 ŠEVT, a. s. 31331131 22,21 € 19.02.2024 16.03.2024 Ing.Lýdia Baranová Faktúra
DFB/24/0038 úhrada za knihu Čarovný Vranov nad Topľou a okolie - projekt 55. výročie OA Obchodná akadémia Vranov nad Topľou 00162230 CBS spol, s.r.o. 36754749 316,80 € 21.02.2024 16.03.2024 Ing.Lýdia Baranová Faktúra
DFB/24/0039 úhrada za kancelársky materiál Obchodná akadémia Vranov nad Topľou 00162230 ALDA Vranov n. T. s. r. o 33266735 352,20 € 21.02.2024 16.03.2024 Ing.Lýdia Baranová Faktúra
DFB/24/0040 poplatok za školenie Obchodná akadémia Vranov nad Topľou 00162230 Regionálne vzdelávacie centrum Michalovce 35532882 27,00 € 22.02.2024 16.03.2024 Ing.Lýdia Baranová Faktúra
DFB/24/0041 Domain Full Obchodná akadémia Vranov nad Topľou 00162230 aSc Applied Software Consultants 31361161 30,00 € 04.03.2024 13.04.2024 Ing.Lýdia Baranová Faktúra
DFB/24/0042 náklady na stravovanie zamestnancov 02/2024 Obchodná akadémia Vranov nad Topľou 00162230 ŠJ pri Gymnáziu 00161268 57,75 € 04.03.2024 13.04.2024 Ing.Lýdia Baranová Faktúra
DFB/24/0043 náklady za vykonanú dezinsekciu priestorov v starej budove a traktu telocvične Obchodná akadémia Vranov nad Topľou 00162230 Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 600,00 € 04.03.2024 13.04.2024 Ing.Lýdia Baranová Faktúra
DFB/24/0044 Miestny poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady Obchodná akadémia Vranov nad Topľou 00162230 Mesto - Mestský urad 332933 1 144,00 € 04.03.2024 13.04.2024 Ing.Lýdia Baranová Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 »