Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ  IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
0040/24 Inštruktor lyžovania VVLV 12.02. - 16.02.2024 Hotelová akadémia Otta Brucknera Kežmarok 00162175 Zdravý Pohyb, s.r.o. 52041361 489,00 € 19.02.2024 28.02.2024 Ing. Ľubomíra Pitoňáková zástupkyňa riaditeľky školy Faktúra
0015/24 havaríjny stav Alexander - oprava potrubia Hotelová akadémia Otta Brucknera Kežmarok 00162175 VODA-UK-PLYN Balabas 11946598 490,87 € 12.01.2024 22.01.2024 Ing. Ľubomíra Pitoňáková zástupkyňa riaditeľky školy Faktúra
0023/24 doplatok za obdobie od 4.12.2023 - 31.12.2023 Hotelová akadémia Otta Brucknera Kežmarok 00162175 Union poisťovňa, a.s. 31322051 148,12 € 05.02.2024 07.02.2024 Ing. Ľubomíra Pitoňáková zástupkyňa riaditeľky školy Faktúra
0063/24 PZP 01.04.2024 - 30.06.2024 Hotelová akadémia Otta Brucknera Kežmarok 00162175 Union poisťovňa, a.s. 31322051 23,75 € 22.03.2024 27.03.2024 Ing. Ľubomíra Pitoňáková zástupkyňa riaditeľky školy Faktúra
0064/24 Kasko - havária + krádež 01.04.2024 - 30.06.2024 Hotelová akadémia Otta Brucknera Kežmarok 00162175 Union poisťovňa, a.s. 31322051 60,84 € 22.03.2024 27.03.2024 Ing. Ľubomíra Pitoňáková zástupkyňa riaditeľky školy Faktúra
0065/24 hromadné úrazové poistenie osôb 01.04-30.06.2024 Hotelová akadémia Otta Brucknera Kežmarok 00162175 Union poisťovňa, a.s. 31322051 18,75 € 22.03.2024 27.03.2024 Ing. Ľubomíra Pitoňáková zástupkyňa riaditeľky školy Faktúra
0070/24 poistenie majetku 01.04.2024 - 30.06.2024 Hotelová akadémia Otta Brucknera Kežmarok 00162175 Union poisťovňa, a.s. 31322051 482,71 € 03.04.2024 12.04.2024 Ing. Ľubomíra Pitoňáková zástupkyňa riaditeľky školy Faktúra
0042/24 Preprava žiakov autobusom VVLV 12.02. - 16.02.2024 Hotelová akadémia Otta Brucknera Kežmarok 00162175 Trans s.r.o. THEISZ 50196022 1 200,00 € 20.02.2024 28.02.2024 Ing. Ľubomíra Pitoňáková zástupkyňa riaditeľky školy Faktúra
0045/24 Tlač receptára slovenskej a českej kuchyne - projekt V4 Hotelová akadémia Otta Brucknera Kežmarok 00162175 Tlačiareň Kežmarok GG s.r.o. 45691312 257,27 € 23.02.2024 12.03.2024 Ing. Ľubomíra Pitoňáková zástupkyňa riaditeľky školy Faktúra
0041/24 Služby zdravotníka VVLV 12.02. - 16.02.2024 Hotelová akadémia Otta Brucknera Kežmarok 00162175 Tatranská horská služba 36153656 120,00 € 22.02.2024 28.02.2024 Ing. Ľubomíra Pitoňáková zástupkyňa riaditeľky školy Faktúra
0022/24 Stravné lístky pre zamestnancov 02/2024 Hotelová akadémia Otta Brucknera Kežmarok 00162175 Stredná odborná škola agropotravinárska a technická 00159468 1 588,40 € 29.01.2024 30.01.2024 Ing. Ľubomíra Pitoňáková zástupkyňa riaditeľky školy Faktúra
0044/24 Stravné lístky pre zamestnancov 03/2024 Hotelová akadémia Otta Brucknera Kežmarok 00162175 Stredná odborná škola agropotravinárska a technická 00159468 1 634,00 € 26.02.2024 29.02.2024 Ing. Ľubomíra Pitoňáková zástupkyňa riaditeľky školy Faktúra
0066/24 Stravné lístky pre zamestnancov 04/2024 Hotelová akadémia Otta Brucknera Kežmarok 00162175 Stredná odborná škola agropotravinárska a technická 00159468 1 721,40 € 26.03.2024 28.03.2024 Ing. Ľubomíra Pitoňáková zástupkyňa riaditeľky školy Faktúra
0095/24 Stravné lístky pre zamestnancov 05/2024 Hotelová akadémia Otta Brucknera Kežmarok 00162175 Stredná odborná škola agropotravinárska a technická 00159468 1 888,60 € 26.04.2024 30.04.2024 Ing. Ľubomíra Pitoňáková zástupkyňa riaditeľky školy Faktúra
0021/24 odber plynu 01/2024 Hotelová akadémia Otta Brucknera Kežmarok 00162175 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 2 702,00 € 23.01.2024 09.02.2024 Ing. Ľubomíra Pitoňáková zástupkyňa riaditeľky školy Faktúra
0020/24 spotreba elektriny 12/2023 EIC 24ZVS00000112198 Hotelová akadémia Otta Brucknera Kežmarok 00162175 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 410,64 € 16.01.2024 09.02.2024 Ing. Ľubomíra Pitoňáková zástupkyňa riaditeľky školy Faktúra
0019/24 spotreba elektriny 12/2023 EIC 24ZVS0000081517W Hotelová akadémia Otta Brucknera Kežmarok 00162175 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 217,00 € 16.01.2024 09.02.2024 Ing. Ľubomíra Pitoňáková zástupkyňa riaditeľky školy Faktúra
0018/24 spotreba elektriny 12/2023 EIC 24ZVS00000111930 Hotelová akadémia Otta Brucknera Kežmarok 00162175 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 364,19 € 16.01.2024 09.02.2024 Ing. Ľubomíra Pitoňáková zástupkyňa riaditeľky školy Faktúra
0017/24 vyúčtovanie plynu 23.11. - 31.12.2023 - nedoplatok Hotelová akadémia Otta Brucknera Kežmarok 00162175 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 5 651,88 € 16.01.2024 09.02.2024 Ing. Ľubomíra Pitoňáková zástupkyňa riaditeľky školy Faktúra
0028/24 odber plynu 02/2024 Hotelová akadémia Otta Brucknera Kežmarok 00162175 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 2 702,00 € 02.02.2024 16.02.2024 Ing. Ľubomíra Pitoňáková zástupkyňa riaditeľky školy Faktúra
0038/24 spotreba elektriny 01/2024 EIC 24ZVS00000112198 Hotelová akadémia Otta Brucknera Kežmarok 00162175 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 416,15 € 16.02.2024 23.02.2024 Ing. Ľubomíra Pitoňáková zástupkyňa riaditeľky školy Faktúra
0037/24 spotreba elektriny 01/2024 EIC 24ZVS00000111930 Hotelová akadémia Otta Brucknera Kežmarok 00162175 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 353,47 € 16.02.2024 23.02.2024 Ing. Ľubomíra Pitoňáková zástupkyňa riaditeľky školy Faktúra
0036/24 spotreba elektriny 01/2024 EIC 24ZVS0000081517W Hotelová akadémia Otta Brucknera Kežmarok 00162175 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 196,44 € 16.02.2024 23.02.2024 Ing. Ľubomíra Pitoňáková zástupkyňa riaditeľky školy Faktúra
0051/24 odber plynu 03/2024 Hotelová akadémia Otta Brucknera Kežmarok 00162175 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 2 702,00 € 04.03.2024 14.03.2024 Ing. Ľubomíra Pitoňáková zástupkyňa riaditeľky školy Faktúra
0059/24 spotreba elektriny 04/2024 - EIC24ZVS00000111930 Hotelová akadémia Otta Brucknera Kežmarok 00162175 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 315,06 € 14.03.2024 27.03.2024 Ing. Ľubomíra Pitoňáková zástupkyňa riaditeľky školy Faktúra
0060/24 spotreba elektriny 04/2024 - EIC24ZVS0000081517W Hotelová akadémia Otta Brucknera Kežmarok 00162175 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 178,08 € 14.03.2024 27.03.2024 Ing. Ľubomíra Pitoňáková zástupkyňa riaditeľky školy Faktúra
0061/24 spotreba elektriny 04/2024 - EIC24ZVS00000112198 Hotelová akadémia Otta Brucknera Kežmarok 00162175 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 337,90 € 14.03.2024 27.03.2024 Ing. Ľubomíra Pitoňáková zástupkyňa riaditeľky školy Faktúra
0071/24 odber plynu 04/2024 Hotelová akadémia Otta Brucknera Kežmarok 00162175 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 2 702,00 € 03.04.2024 13.04.2024 Ing. Ľubomíra Pitoňáková zástupkyňa riaditeľky školy Faktúra
0088/24 spotreba elektriny 03/2023 24ZVS0000012198 Hotelová akadémia Otta Brucknera Kežmarok 00162175 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 331,49 € 12.04.2024 24.04.2024 Ing. Ľubomíra Pitoňáková zástupkyňa riaditeľky školy Faktúra
0089/24 spotreba elektriny 03/2024 24ZVS00000111930 Hotelová akadémia Otta Brucknera Kežmarok 00162175 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 316,70 € 12.04.2024 24.04.2024 Ing. Ľubomíra Pitoňáková zástupkyňa riaditeľky školy Faktúra
1 2 3 4 »