Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ  IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
0011/24 nové verzie MAGMA 1Q 2024 Hotelová akadémia Otta Brucknera Kežmarok 00162175 Aricoma Systems s.r.o. 36396222 25,49 € 10.01.2024 22.01.2024 Ing. Ľubomíra Pitoňáková zástupkyňa riaditeľky školy Faktúra
0072/24 MAGMA HCM systémová podpora - 1Q 2024 Hotelová akadémia Otta Brucknera Kežmarok 00162175 Aricoma Systems s.r.o. 36396222 135,29 € 03.04.2024 13.04.2024 Ing. Ľubomíra Pitoňáková zástupkyňa riaditeľky školy Faktúra
0087/24 nové verzie MAGMA 2Q 2024 Hotelová akadémia Otta Brucknera Kežmarok 00162175 Aricoma Systems s.r.o. 36396222 25,49 € 11.04.2024 24.04.2024 Ing. Ľubomíra Pitoňáková zástupkyňa riaditeľky školy Faktúra
0014/24 servisné práce 1Q 2024 - ISPIN Hotelová akadémia Otta Brucknera Kežmarok 00162175 Asseco Solutions, a.s. 00602311 387,14 € 12.01.2024 22.01.2024 Ing. Ľubomíra Pitoňáková zástupkyňa riaditeľky školy Faktúra
0013/24 RAP 2024 Hotelová akadémia Otta Brucknera Kežmarok 00162175 Asseco Solutions, a.s. 00602311 964,51 € 08.01.2024 22.01.2024 Ing. Ľubomíra Pitoňáková zástupkyňa riaditeľky školy Faktúra
0008/24 RAP 2024 - zverejňovanie Hotelová akadémia Otta Brucknera Kežmarok 00162175 Asseco Solutions, a.s. 00602311 32,27 € 08.01.2024 22.01.2024 Ing. Ľubomíra Pitoňáková zástupkyňa riaditeľky školy Faktúra
0076/24 servisné práce 2Q 2024 - ISPIN Hotelová akadémia Otta Brucknera Kežmarok 00162175 Asseco Solutions, a.s. 00602311 387,14 € 03.04.2024 13.04.2024 Ing. Ľubomíra Pitoňáková zástupkyňa riaditeľky školy Faktúra
0047/24 Pb akumulátor MHPower - batéria pre záložný zdroj pri serveri Hotelová akadémia Otta Brucknera Kežmarok 00162175 BAJAN - Informačné technológie 44465416 19,20 € 04.03.2024 13.03.2024 Ing. Ľubomíra Pitoňáková zástupkyňa riaditeľky školy Faktúra
0092/24 inštalácia internetu - presun do učebne č.1 Hotelová akadémia Otta Brucknera Kežmarok 00162175 BAJAN - Informačné technológie 44465416 246,59 € 18.04.2024 24.04.2024 Ing. Ľubomíra Pitoňáková zástupkyňa riaditeľky školy Faktúra
0025/24 servis a správa PC siete 01/2024 Hotelová akadémia Otta Brucknera Kežmarok 00162175 BAJAN IT, s.r.o. 46197168 300,00 € 01.02.2024 16.02.2024 Ing. Ľubomíra Pitoňáková zástupkyňa riaditeľky školy Faktúra
0049/24 servis a správa PC siete 02/2024 Hotelová akadémia Otta Brucknera Kežmarok 00162175 BAJAN IT, s.r.o. 46197168 300,00 € 04.03.2024 14.03.2024 Ing. Ľubomíra Pitoňáková zástupkyňa riaditeľky školy Faktúra
0069/24 servis a správa PC siete 03/2024 Hotelová akadémia Otta Brucknera Kežmarok 00162175 BAJAN IT, s.r.o. 46197168 300,00 € 03.04.2024 13.04.2024 Ing. Ľubomíra Pitoňáková zástupkyňa riaditeľky školy Faktúra
0058/24 prenájom nebytových priestorov 1Q 2024 Hotelová akadémia Otta Brucknera Kežmarok 00162175 Cirkevný zbor ECAV 31999239 8 750,00 € 07.03.2024 14.03.2024 Ing. Ľubomíra Pitoňáková zástupkyňa riaditeľky školy Faktúra
0029/24 oprava bezpečnostného systému Hotelová akadémia Otta Brucknera Kežmarok 00162175 František Fudaly AM-TEL 40129853 45,26 € 05.02.2024 16.02.2024 Ing. Ľubomíra Pitoňáková zástupkyňa riaditeľky školy Faktúra
0046/24 servisný zásah na kopírke bizub C 284e Hotelová akadémia Otta Brucknera Kežmarok 00162175 IKARO s.r.o. 31656544 519,84 € 04.03.2024 13.03.2024 Ing. Ľubomíra Pitoňáková zástupkyňa riaditeľky školy Faktúra
0010/24 dodávka toaletného papiera Hotelová akadémia Otta Brucknera Kežmarok 00162175 ILLE-Papier-Service SK s.r.o. 36226947 77,76 € 08.01.2024 22.01.2024 Ing. Ľubomíra Pitoňáková zástupkyňa riaditeľky školy Faktúra
0043/24 dodávka toaletného papiera Hotelová akadémia Otta Brucknera Kežmarok 00162175 ILLE-Papier-Service SK s.r.o. 36226947 77,76 € 26.02.2024 02.03.2024 Ing. Ľubomíra Pitoňáková zástupkyňa riaditeľky školy Faktúra
0082/24 prostriedky do umývačky - výdajňa Hotelová akadémia Otta Brucknera Kežmarok 00162175 KAMIKO - HYGIENE s.r.o. 45965340 102,30 € 05.04.2024 12.04.2024 Ing. Ľubomíra Pitoňáková zástupkyňa riaditeľky školy Faktúra
0024/24 Cestovné poistenie - VVLV od12.2. - 16.2.2024 Hotelová akadémia Otta Brucknera Kežmarok 00162175 Komunálna poisťovňa a.s. 31595545 271,48 € 08.02.2024 13.02.2024 Ing. Ľubomíra Pitoňáková zástupkyňa riaditeľky školy Faktúra
8005/24 všeobecný materiál - poháre, sáčky, miešadlá Hotelová akadémia Otta Brucknera Kežmarok 00162175 KUPO-SK, s.r.o. 36500569 50,09 € 30.01.2024 01.02.2024 Ing. Ľubomíra Pitoňáková zástupkyňa riaditeľky školy Faktúra
0004/24 pranie a prenájom rohože Hotelová akadémia Otta Brucknera Kežmarok 00162175 Lindstrom, s.r.o. 35742364 42,40 € 08.01.2024 12.01.2024 Ing. Ľubomíra Pitoňáková zástupkyňa riaditeľky školy Faktúra
0026/24 pranie a prenájom rohože Hotelová akadémia Otta Brucknera Kežmarok 00162175 Lindstrom, s.r.o. 35742364 45,72 € 01.02.2024 16.02.2024 Ing. Ľubomíra Pitoňáková zástupkyňa riaditeľky školy Faktúra
0050/24 pranie a prenájom rohože Hotelová akadémia Otta Brucknera Kežmarok 00162175 Lindstrom, s.r.o. 35742364 56,11 € 04.03.2024 14.03.2024 Ing. Ľubomíra Pitoňáková zástupkyňa riaditeľky školy Faktúra
0078/24 pranie a prenájom rohože Hotelová akadémia Otta Brucknera Kežmarok 00162175 Lindstrom, s.r.o. 35742364 35,33 € 03.04.2024 12.04.2024 Ing. Ľubomíra Pitoňáková zástupkyňa riaditeľky školy Faktúra
0077/24 za zabezpečenie funkcie technika PO a činnosti BTS za 1.Q 2024 Hotelová akadémia Otta Brucknera Kežmarok 00162175 LIVONEC SK, s.r.o. 48121347 84,00 € 03.04.2024 12.04.2024 Ing. Ľubomíra Pitoňáková zástupkyňa riaditeľky školy Faktúra
8002/24 tovar bufet Hotelová akadémia Otta Brucknera Kežmarok 00162175 M&M Bocek s.r.o. 53494857 280,02 € 08.01.2024 22.01.2024 Ing. Ľubomíra Pitoňáková zástupkyňa riaditeľky školy Faktúra
8006/24 tovar bufet Hotelová akadémia Otta Brucknera Kežmarok 00162175 M&M Bocek s.r.o. 53494857 254,54 € 01.02.2024 15.02.2024 Ing. Ľubomíra Pitoňáková zástupkyňa riaditeľky školy Faktúra
8010/24 tovar bufet Hotelová akadémia Otta Brucknera Kežmarok 00162175 M&M Bocek s.r.o. 53494857 173,63 € 04.03.2024 14.03.2024 Ing. Ľubomíra Pitoňáková zástupkyňa riaditeľky školy Faktúra
8016/24 tovar bufet Hotelová akadémia Otta Brucknera Kežmarok 00162175 M&M Bocek s.r.o. 53494857 97,19 € 11.04.2024 24.04.2024 Ing. Ľubomíra Pitoňáková zástupkyňa riaditeľky školy Faktúra
0062/24 Komunálny odpad rok 2024 Hotelová akadémia Otta Brucknera Kežmarok 00162175 Mesto Kežmarok 00326283 1 229,80 € 21.03.2024 27.03.2024 Ing. Ľubomíra Pitoňáková zástupkyňa riaditeľky školy Faktúra
1 2 3 4 »