Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
0087/25 Internet škola 03/2025 Hotelová akadémia Otta Brucknera Kežmarok 00162175 Slovak Telekom, a.s. 35763469 34,78 € 08.04.2025 12.04.2025 Ing. Ľubomíra Pitoňáková zástupkyňa riaditeľky školy Faktúra
0088/25 VUCnet 03/2025 Hotelová akadémia Otta Brucknera Kežmarok 00162175 Slovak Telekom, a.s. 35763469 60,27 € 08.04.2025 12.04.2025 Ing. Ľubomíra Pitoňáková zástupkyňa riaditeľky školy Faktúra
0083/25 mobil 03/2025 (0911184311) Hotelová akadémia Otta Brucknera Kežmarok 00162175 Slovak Telekom, a.s. 35763469 1,85 € 04.04.2025 12.04.2025 Ing. Ľubomíra Pitoňáková zástupkyňa riaditeľky školy Faktúra
0084/25 mobil 03/2025 (0911615147) Hotelová akadémia Otta Brucknera Kežmarok 00162175 Slovak Telekom, a.s. 35763469 6,77 € 04.04.2025 12.04.2025 Ing. Ľubomíra Pitoňáková zástupkyňa riaditeľky školy Faktúra
0085/25 2x mobil 03/2025 (0903615147, 0904050570) Hotelová akadémia Otta Brucknera Kežmarok 00162175 Slovak Telekom, a.s. 35763469 22,14 € 04.04.2025 12.04.2025 Ing. Ľubomíra Pitoňáková zástupkyňa riaditeľky školy Faktúra
0082/25 servisné práce 2Q 2025 - ISPIN Hotelová akadémia Otta Brucknera Kežmarok 00162175 Asseco Solutions, a.s. 00602311 396,82 € 03.04.2025 08.04.2025 Ing. Ľubomíra Pitoňáková zástupkyňa riaditeľky školy Faktúra
0081/25 servis a správa PC siete 03/2025 Hotelová akadémia Otta Brucknera Kežmarok 00162175 BAJAN IT, s.r.o. 46197168 300,00 € 02.04.2025 08.04.2025 Ing. Ľubomíra Pitoňáková zástupkyňa riaditeľky školy Faktúra
0080/25 nové verzie MAGMA 2Q 2025 Hotelová akadémia Otta Brucknera Kežmarok 00162175 Aricoma Systems s.r.o. 36396222 26,13 € 02.04.2025 08.04.2025 Ing. Ľubomíra Pitoňáková zástupkyňa riaditeľky školy Faktúra
0079/25 odber plynu Hotelová akadémia Otta Brucknera Kežmarok 00162175 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 2 461,00 € 01.04.2025 08.04.2025 Ing. Ľubomíra Pitoňáková zástupkyňa riaditeľky školy Faktúra
0075/25 cena prenosovej cesty - ochrana objektu Hotelová akadémia Otta Brucknera Kežmarok 00162175 Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 00151866 12,38 € 01.04.2025 08.04.2025 Ing. Ľubomíra Pitoňáková zástupkyňa riaditeľky školy Faktúra
0076/25 výkon zodpovednej osoby za 04/2025 Hotelová akadémia Otta Brucknera Kežmarok 00162175 osobnyudaj.sk, s.r.o. 50528041 36,90 € 01.04.2025 08.04.2025 Ing. Ľubomíra Pitoňáková zástupkyňa riaditeľky školy Faktúra
8012/25 tovar bufet Hotelová akadémia Otta Brucknera Kežmarok 00162175 Pekáreň GROS, s.r.o. 31677258 50,99 € 01.04.2025 08.04.2025 Ing. Ľubomíra Pitoňáková zástupkyňa riaditeľky školy Faktúra
8013/25 tovar bufet Hotelová akadémia Otta Brucknera Kežmarok 00162175 Milan Šoltés DELTA 30259908 109,08 € 01.04.2025 08.04.2025 Ing. Ľubomíra Pitoňáková zástupkyňa riaditeľky školy Faktúra
0078/25 za zabezpečenie funkcie technika PO a činnosti BTS za 1.Q 2025 Hotelová akadémia Otta Brucknera Kežmarok 00162175 LIVONEC SK, s.r.o. 48121347 86,10 € 01.04.2025 08.04.2025 Ing. Ľubomíra Pitoňáková zástupkyňa riaditeľky školy Faktúra
0077/25 MAGMA HCM systémová podpora - 1Q 2025 Hotelová akadémia Otta Brucknera Kežmarok 00162175 Aricoma Systems s.r.o. 36396222 138,67 € 01.04.2025 08.04.2025 Ing. Ľubomíra Pitoňáková zástupkyňa riaditeľky školy Faktúra
0073/25 Porada riaditeľov SŠ Hotelová akadémia Otta Brucknera Kežmarok 00162175 Škola v prírode Detský raj 00186759 117,00 € 28.03.2025 01.04.2025 Ing. Ľubomíra Pitoňáková zástupkyňa riaditeľky školy Faktúra
0074/25 poistenie majetku 01.04.2025 - 30.06.2025 Hotelová akadémia Otta Brucknera Kežmarok 00162175 Union poisťovňa, a.s. 31322051 482,71 € 28.03.2025 02.04.2025 Ing. Ľubomíra Pitoňáková zástupkyňa riaditeľky školy Faktúra
0071/25 Stravné lístky pre zamestnancov na 4/2025 Hotelová akadémia Otta Brucknera Kežmarok 00162175 Stredná odborná škola agropotravinárska a technická 00159468 1 512,00 € 27.03.2025 01.04.2025 Ing. Ľubomíra Pitoňáková zástupkyňa riaditeľky školy Faktúra
8011/25 tovar bufet Hotelová akadémia Otta Brucknera Kežmarok 00162175 M&M Bocek s.r.o. 53494857 236,98 € 27.03.2025 02.04.2025 Ing. Ľubomíra Pitoňáková zástupkyňa riaditeľky školy Faktúra
0072/25 pranie a prenájom rohože Hotelová akadémia Otta Brucknera Kežmarok 00162175 Lindstrom, s.r.o. 35742364 50,07 € 27.03.2025 02.04.2025 Ing. Ľubomíra Pitoňáková zástupkyňa riaditeľky školy Faktúra
0070/25 Komunálny odpad rok 2025 Hotelová akadémia Otta Brucknera Kežmarok 00162175 Mesto Kežmarok 00326283 1 598,74 € 25.03.2025 29.03.2025 Ing. Ľubomíra Pitoňáková zástupkyňa riaditeľky školy Faktúra
0069/25 dodávka toaletného papiera Hotelová akadémia Otta Brucknera Kežmarok 00162175 ILLE-Papier-Service SK s.r.o. 36226947 73,06 € 24.03.2025 29.03.2025 Ing. Ľubomíra Pitoňáková zástupkyňa riaditeľky školy Faktúra
0066/25 Kasko - havária + krádež 01.04.2025 - 30.06.2025 Hotelová akadémia Otta Brucknera Kežmarok 00162175 Union poisťovňa, a.s. 31322051 60,84 € 21.03.2025 26.03.2025 Ing. Ľubomíra Pitoňáková zástupkyňa riaditeľky školy Faktúra
0067/25 hromadné úrazové poistenie osôb 01.04. - 30.06.2025 Hotelová akadémia Otta Brucknera Kežmarok 00162175 Union poisťovňa, a.s. 31322051 18,75 € 21.03.2025 26.03.2025 Ing. Ľubomíra Pitoňáková zástupkyňa riaditeľky školy Faktúra
0068/25 PZP 01.04.2025 - 30.06.2025 Hotelová akadémia Otta Brucknera Kežmarok 00162175 Union poisťovňa, a.s. 31322051 23,75 € 21.03.2025 26.03.2025 Ing. Ľubomíra Pitoňáková zástupkyňa riaditeľky školy Faktúra
8010/25 tovar bufet Hotelová akadémia Otta Brucknera Kežmarok 00162175 Pekáreň GROS, s.r.o. 31677258 22,08 € 17.03.2025 22.03.2025 Ing. Ľubomíra Pitoňáková zástupkyňa riaditeľky školy Faktúra
0035/25 Vyúčtovacia fa za 02/2025 za elektrinu - 24ZVS0000081517W Hotelová akadémia Otta Brucknera Kežmarok 00162175 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 175,32 € 13.03.2025 14.03.2025 Ing. Ľubomíra Pitoňáková zástupkyňa riaditeľky školy Faktúra
0036/25 Vyúčtovacia fa za 02/2025 za elektrinu - 24ZVS00000112198 Hotelová akadémia Otta Brucknera Kežmarok 00162175 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 284,49 € 13.03.2025 14.03.2025 Ing. Ľubomíra Pitoňáková zástupkyňa riaditeľky školy Faktúra
0037/25 Vyúčtovacia fa za 02/2025 za elektrinu - 24ZVS000001111930 Hotelová akadémia Otta Brucknera Kežmarok 00162175 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 450,28 € 13.03.2025 14.03.2025 Ing. Ľubomíra Pitoňáková zástupkyňa riaditeľky školy Faktúra
0063/25 vodné, stočné 1Q 2025 Hotelová akadémia Otta Brucknera Kežmarok 00162175 Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s. 36500968 360,62 € 13.03.2025 20.03.2025 Ing. Ľubomíra Pitoňáková zástupkyňa riaditeľky školy Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 »