Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
0037/24 spotreba elektriny 01/2024 EIC 24ZVS00000111930 Hotelová akadémia Otta Brucknera Kežmarok 00162175 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 353,47 € 16.02.2024 23.02.2024 Ing. Ľubomíra Pitoňáková zástupkyňa riaditeľky školy Faktúra
0036/24 spotreba elektriny 01/2024 EIC 24ZVS0000081517W Hotelová akadémia Otta Brucknera Kežmarok 00162175 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 196,44 € 16.02.2024 23.02.2024 Ing. Ľubomíra Pitoňáková zástupkyňa riaditeľky školy Faktúra
0039/24 ski pasy, strava, požičanie výstroje - VVLV 45 žiakov Hotelová akadémia Otta Brucknera Kežmarok 00162175 SKI CENTRUM ŽDIAR, s.r.o. 47591315 4 500,00 € 16.02.2024 28.02.2024 Ing. Ľubomíra Pitoňáková zástupkyňa riaditeľky školy Faktúra
0035/24 VUCnet 01/2024 Hotelová akadémia Otta Brucknera Kežmarok 00162175 Slovak Telekom, a.s. 35763469 58,80 € 09.02.2024 16.02.2024 Ing. Ľubomíra Pitoňáková zástupkyňa riaditeľky školy Faktúra
0024/24 Cestovné poistenie - VVLV od12.2. - 16.2.2024 Hotelová akadémia Otta Brucknera Kežmarok 00162175 Komunálna poisťovňa a.s. 31595545 271,48 € 08.02.2024 13.02.2024 Ing. Ľubomíra Pitoňáková zástupkyňa riaditeľky školy Faktúra
0034/24 Internet škola 01/2024 Hotelová akadémia Otta Brucknera Kežmarok 00162175 Slovak Telekom, a.s. 35763469 33,94 € 08.02.2024 16.02.2024 Ing. Ľubomíra Pitoňáková zástupkyňa riaditeľky školy Faktúra
8008/24 tovar bufet Hotelová akadémia Otta Brucknera Kežmarok 00162175 Milan Šoltés DELTA 30259908 97,76 € 07.02.2024 15.02.2024 Ing. Ľubomíra Pitoňáková zástupkyňa riaditeľky školy Faktúra
0033/24 pevná linka škola a Alexander + internet Alexander 01/2024 Hotelová akadémia Otta Brucknera Kežmarok 00162175 Slovak Telekom, a.s. 35763469 50,04 € 07.02.2024 16.02.2024 Ing. Ľubomíra Pitoňáková zástupkyňa riaditeľky školy Faktúra
0032/14 2x mobil 01/2024 (0903615147, 0904050570) Hotelová akadémia Otta Brucknera Kežmarok 00162175 Slovak Telekom, a.s. 35763469 22,80 € 06.02.2024 16.02.2024 Ing. Ľubomíra Pitoňáková zástupkyňa riaditeľky školy Faktúra
0023/24 doplatok za obdobie od 4.12.2023 - 31.12.2023 Hotelová akadémia Otta Brucknera Kežmarok 00162175 Union poisťovňa, a.s. 31322051 148,12 € 05.02.2024 07.02.2024 Ing. Ľubomíra Pitoňáková zástupkyňa riaditeľky školy Faktúra
0029/24 oprava bezpečnostného systému Hotelová akadémia Otta Brucknera Kežmarok 00162175 František Fudaly AM-TEL 40129853 45,26 € 05.02.2024 16.02.2024 Ing. Ľubomíra Pitoňáková zástupkyňa riaditeľky školy Faktúra
0031/24 mobil 01/2024 (0911184311) Hotelová akadémia Otta Brucknera Kežmarok 00162175 Slovak Telekom, a.s. 35763469 2,33 € 05.02.2024 16.02.2024 Ing. Ľubomíra Pitoňáková zástupkyňa riaditeľky školy Faktúra
0030/24 mobil 01/2024 (0911615147) Hotelová akadémia Otta Brucknera Kežmarok 00162175 Slovak Telekom, a.s. 35763469 7,20 € 05.02.2024 16.02.2024 Ing. Ľubomíra Pitoňáková zástupkyňa riaditeľky školy Faktúra
8007/24 tovar bufet Hotelová akadémia Otta Brucknera Kežmarok 00162175 Pekáreň GROS, s.r.o. 31677258 55,70 € 02.02.2024 15.02.2024 Ing. Ľubomíra Pitoňáková zástupkyňa riaditeľky školy Faktúra
0028/24 odber plynu 02/2024 Hotelová akadémia Otta Brucknera Kežmarok 00162175 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 2 702,00 € 02.02.2024 16.02.2024 Ing. Ľubomíra Pitoňáková zástupkyňa riaditeľky školy Faktúra
8006/24 tovar bufet Hotelová akadémia Otta Brucknera Kežmarok 00162175 M&M Bocek s.r.o. 53494857 254,54 € 01.02.2024 15.02.2024 Ing. Ľubomíra Pitoňáková zástupkyňa riaditeľky školy Faktúra
0027/24 výkon zodpovednej osoby za 02/2024 Hotelová akadémia Otta Brucknera Kežmarok 00162175 osobnyudaj.sk, s.r.o. 50528041 36,00 € 01.02.2024 16.02.2024 Ing. Ľubomíra Pitoňáková zástupkyňa riaditeľky školy Faktúra
0025/24 servis a správa PC siete 01/2024 Hotelová akadémia Otta Brucknera Kežmarok 00162175 BAJAN IT, s.r.o. 46197168 300,00 € 01.02.2024 16.02.2024 Ing. Ľubomíra Pitoňáková zástupkyňa riaditeľky školy Faktúra
0026/24 pranie a prenájom rohože Hotelová akadémia Otta Brucknera Kežmarok 00162175 Lindstrom, s.r.o. 35742364 45,72 € 01.02.2024 16.02.2024 Ing. Ľubomíra Pitoňáková zástupkyňa riaditeľky školy Faktúra
8005/24 všeobecný materiál - poháre, sáčky, miešadlá Hotelová akadémia Otta Brucknera Kežmarok 00162175 KUPO-SK, s.r.o. 36500569 50,09 € 30.01.2024 01.02.2024 Ing. Ľubomíra Pitoňáková zástupkyňa riaditeľky školy Faktúra
0022/24 Stravné lístky pre zamestnancov 02/2024 Hotelová akadémia Otta Brucknera Kežmarok 00162175 Stredná odborná škola agropotravinárska a technická 00159468 1 588,40 € 29.01.2024 30.01.2024 Ing. Ľubomíra Pitoňáková zástupkyňa riaditeľky školy Faktúra
0021/24 odber plynu 01/2024 Hotelová akadémia Otta Brucknera Kežmarok 00162175 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 2 702,00 € 23.01.2024 09.02.2024 Ing. Ľubomíra Pitoňáková zástupkyňa riaditeľky školy Faktúra
8004/24 tovar bufet Hotelová akadémia Otta Brucknera Kežmarok 00162175 Pekáreň GROS, s.r.o. 31677258 32,31 € 16.01.2024 22.01.2024 Ing. Ľubomíra Pitoňáková zástupkyňa riaditeľky školy Faktúra
0016/24 2x mobil 12/2023 (0903615147, 0904050570) Hotelová akadémia Otta Brucknera Kežmarok 00162175 Slovak Telekom, a.s. 35763469 22,80 € 16.01.2024 22.01.2024 Ing. Ľubomíra Pitoňáková zástupkyňa riaditeľky školy Faktúra
0020/24 spotreba elektriny 12/2023 EIC 24ZVS00000112198 Hotelová akadémia Otta Brucknera Kežmarok 00162175 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 410,64 € 16.01.2024 09.02.2024 Ing. Ľubomíra Pitoňáková zástupkyňa riaditeľky školy Faktúra
0019/24 spotreba elektriny 12/2023 EIC 24ZVS0000081517W Hotelová akadémia Otta Brucknera Kežmarok 00162175 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 217,00 € 16.01.2024 09.02.2024 Ing. Ľubomíra Pitoňáková zástupkyňa riaditeľky školy Faktúra
0018/24 spotreba elektriny 12/2023 EIC 24ZVS00000111930 Hotelová akadémia Otta Brucknera Kežmarok 00162175 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 364,19 € 16.01.2024 09.02.2024 Ing. Ľubomíra Pitoňáková zástupkyňa riaditeľky školy Faktúra
0017/24 vyúčtovanie plynu 23.11. - 31.12.2023 - nedoplatok Hotelová akadémia Otta Brucknera Kežmarok 00162175 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 5 651,88 € 16.01.2024 09.02.2024 Ing. Ľubomíra Pitoňáková zástupkyňa riaditeľky školy Faktúra
0015/24 havaríjny stav Alexander - oprava potrubia Hotelová akadémia Otta Brucknera Kežmarok 00162175 VODA-UK-PLYN Balabas 11946598 490,87 € 12.01.2024 22.01.2024 Ing. Ľubomíra Pitoňáková zástupkyňa riaditeľky školy Faktúra
0014/24 servisné práce 1Q 2024 - ISPIN Hotelová akadémia Otta Brucknera Kežmarok 00162175 Asseco Solutions, a.s. 00602311 387,14 € 12.01.2024 22.01.2024 Ing. Ľubomíra Pitoňáková zástupkyňa riaditeľky školy Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 »