Faktúra č. 0311/23

Obstarávateľ
  • Názov: Hotelová akadémia Otta Brucknera Kežmarok
  • IČO: 00162175
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 0311/23
  • Popis fakturovaného plnenia: kancelárske potrebyv (111 6, 111 H, 111 E, 11UA)
  • Dátum doručenia: 12.12.2023
  • Celková hodnota: 809,84 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 064/2023
  • Dátum zverejnenia: 20.12.2023
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
064/2023 Objednávame u vás Hotelová akadémia Otta Brucknera Kežmarok 00162175 LUSILA, s.r.o. 36485608 809,84 € 12.12.2023 18.12.2023 PhDr. Darina Siskovičová Objednávka
Tlačiť