Faktúra č. 0302/19

Obstarávateľ
  • Názov: Hotelová akadémia Otta Brucknera Kežmarok
  • IČO: 00162175
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 0302/19
  • Popis fakturovaného plnenia: renovácia tonerov
  • Dátum doručenia: 20.12.2019
  • Celková hodnota: 129,28 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 074/2019
  • Dátum zverejnenia: 28.12.2019
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
074/2019 Objednávame si u Vás tonery. Hotelová akadémia Otta Brucknera Kežmarok 00162175 Compas Pustulka 35219441 129,28 € 17.12.2019 21.12.2019 Objednávka
Tlačiť