Faktúra č. 0301/20

Obstarávateľ
  • Názov: Hotelová akadémia Otta Brucknera Kežmarok
  • IČO: 00162175
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 0301/20
  • Popis fakturovaného plnenia: čistiace potreby
  • Dátum doručenia: 18.12.2020
  • Celková hodnota: 131,35 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 067/2020
  • Dátum zverejnenia: 23.12.2020
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
067/2020 Objednávame si u Vás čistiace prostriedky. Hotelová akadémia Otta Brucknera Kežmarok 00162175 LUSILA, s.r.o. 36485608 131,35 € 15.12.2020 22.12.2020 PhDr. Darina Siskovičová učtovník Objednávka
Tlačiť