Faktúra č. 0299/19

Obstarávateľ
  • Názov: Hotelová akadémia Otta Brucknera Kežmarok
  • IČO: 00162175
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 0299/19
  • Popis fakturovaného plnenia: čistiace potreby
  • Dátum doručenia: 20.12.2019
  • Celková hodnota: 189,44 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 072/2019
  • Dátum zverejnenia: 28.12.2019
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
072/2019 Objednávame si u Vás čistiace prostriedky podľa vlastného výberu. Hotelová akadémia Otta Brucknera Kežmarok 00162175 LUSILA, s.r.o. 36485608 189,44 € 16.12.2019 21.12.2019 Objednávka
Tlačiť