Faktúra č. 0288/19

Obstarávateľ
  • Názov: Hotelová akadémia Otta Brucknera Kežmarok
  • IČO: 00162175
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 0288/19
  • Popis fakturovaného plnenia: skartovačky
  • Dátum doručenia: 11.12.2019
  • Celková hodnota: 204,70 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 069/2019
  • Dátum zverejnenia: 17.12.2019
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
069/2019 Objednávame si u Vás Xerox A4 80 g - 25 balíkov. Hotelová akadémia Otta Brucknera Kežmarok 00162175 LUSILA, s.r.o. 36485608 80,02 € 06.12.2019 12.12.2019 Objednávka
Tlačiť