Faktúra č. 0286/20

Obstarávateľ
  • Názov: Hotelová akadémia Otta Brucknera Kežmarok
  • IČO: 00162175
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 0286/20
  • Popis fakturovaného plnenia: USB a kalkulačky - projekt FG
  • Dátum doručenia: 08.12.2020
  • Celková hodnota: 374,40 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 059/2020
  • Dátum zverejnenia: 15.12.2020
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
059/2020 Objednávame u vás USB a Kalkulačky Hotelová akadémia Otta Brucknera Kežmarok 00162175 PRVA.SK - THS Kežmarok 17081815 374,40 € 04.12.2020 05.12.2020 PhDr. Darina Siskovičová Objednávka
Tlačiť