Faktúra č. 0283/25

Obstarávateľ
  • Názov: Hotelová akadémia Otta Brucknera Kežmarok
  • IČO: 00162175
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 0283/25
  • Popis fakturovaného plnenia: Kancelárske potreby (M)
  • Dátum doručenia: 26.11.2025
  • Celková hodnota: 102,98 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 057/2025
  • Dátum zverejnenia: 01.12.2025
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
057/2025 Objednávame u vás Hotelová akadémia Otta Brucknera Kežmarok 00162175 LUSILA, s.r.o. 36485608 102,80 € 25.11.2025 28.11.2025 Objednávka
Tlačiť